请问大家,固定资产提折旧记入管理费用-折旧费,这项费用的时候怎么制作凭证,需要每个月制作固定资产的折旧表做原始凭证吗?大家怎么做的呢,可以分享下吗?我是新手,谢谢 _0
2017-11-13 0:0:0 用友T1小编请问大家,固定资产提折旧记入管理费用-折旧费,这项费用的时候怎么制作凭证,需要每个月制作固定资产的折旧表做原始凭证吗?大家怎么做的呢,可以分享下吗?我是新手,谢谢 _0
请问大家,固定资产提折旧记入管理费用-折旧费,这项费用的时候怎么制作凭证,需要每个月制作固定资产的折旧表做原始凭证吗?大家怎么做的呢,可以分享下吗?我是新手,谢谢[]按会计制度是需要按月计提制作会计凭证的@财务经理学院杨增华:按月计提折旧表打印出来做会计凭证是吗?@郗悦i2i:如果你有易代账做账的话,结转损益的时候有清单,打印出来即可。@轻扬1432556915:没有用易代账。没有就自己做个表出来,可以参考易代账的@TOMJ:好的,谢谢@郗悦i2i:有公章盖公章,
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应交税费的账务处理 应交税费的账务处理
一、预交与应交应通过两个明细账户核算
一般人对当月预交的增值税与上交上月的增值税账务处理是不同。实际工作中,企业当月预交增值税时,通过“应交税费——应交增值税(已交税金)”账户核算。而当月缴纳上期增值税则通过“应交税费——未交增值税”账户核算。
【例1】2009年9月20日,甲公司预交增值税200000元,通过银行付讫;月末,经计算甲公司当月增值税进项税额为520 000元,销项税额为980 000元;结转当月未交增值税。10月7日,甲公司通过银行缴纳上月未交增值税。有关账务处理如下: