房地产公司自购材料交与施工单位使用,是否应缴纳增值税?
2017-11-7 0:0:0 用友T1小编房地产公司自购材料交与施工单位使用,是否应缴纳增值税?
房地产公司自购材料交与施工单位使用,是否应缴纳增值税?[]1.如果是"包工不包料"工程,甲方购买的材料为自己使用,不存在销售行为,因此,不应该交增值税.只是施工企业应按工程总造价交3%的营业税. 2.如果是"包工包料"工程,说明合同规定的材料是乙方购买,而实际是甲方购买,甲方将提供给乙方的材料递减乙方的工程款,这属于一种"交换".应视为甲方将材料卖给乙方,乙方将工程款付给甲方行为.因此,我认为甲方应交增值税.属于"视同销售行为".
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用友核销时过滤不出红字收款单核销时过滤不出红字收款单
知识库详细内容
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各位老师,我是第一次做做会计账目,麻烦你们教我这笔业务应该怎样做会计分录?比较急,拜托了哦 各位老师,我是第一次做做会计账目,麻烦你们教我这笔业务应该怎样做会计分录?比较急,拜托了哦
收入:
借:银行存款/现金 9900
贷:主营业务收入 9900(不交税的情况)/
主营业务收入 9900/1.03=9611.65
应交税费-应交增值税-销项税 288.35(小规模)/
主营业务收入 9900/1.17=8461.54
应交税费-应交增值税-销项税 1438.46(一般纳税人)
支出:
借款:借:其他应收款-个人XX/单位XX 5000
贷:银行存款/现金 5000
借:管理费用-业务招待费2700
-车辆使用费 661
贷:银行存款/现金 3361
返利这个就不清楚你们是什么情况了,如果是中间人介绍给的回扣的情况我是计入销售费用的@菲你莫属: 返利是给合伙人的(相当于导游)该怎样做?@时间陌生了彼此:如果正规来说是一种长期行为相当于导游的话是计入工资薪酬的@菲你莫属:好了。真的好感谢你啊,我要像你学习![/咖啡]@漫舞轻扬1432556915:共同学习[/可爱]旅行社的团员就餐、途中费用是计入主营业务成本的~#财税实务#
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用友T3用友通资产增加对方科目如何设置两个科目 用友T3用友通资产增加对方科目如何设置两个科目
如新购置一固定资产,原值10000元,其中银行存款支付6000元,其余4000元作为应付账款。这样,生成的凭证为
借:固定资产? 10000
贷:银行存款??? 6000??????
????? 应付账款??? 4000
如何在生成凭证时选择两个对方科目?用友软件中,新增固定资产只能对应一个对方科目,所以只能先把10000元对应到“银行存款”或者“应付账款”两个科目中的一个,然后再在总账中作调整分录。
具体操作如下:
先由固定资产模块中“批量制单”生成凭证
借:固定资产?? 10000
贷:银行存款??? 10000
再在总账中作调整凭证为
借:银行存款?? -4000
贷:应付账款?? 4000
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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客户买了个固定资产,但是合同里还包括了类似升级维护之类的办公费,那原始凭证只有一份,如果把办公费单独做在总账里就会有两张凭证,有没有办法把这笔办公费也加到固定资产的凭证里呢? 客户买了个固定资产,但是合同里还包括了类似升级维护之类的办公费,那原始凭证只有一份,如果把办公费单独做在总账里就会有两张凭证,有没有办法把这笔办公费也加到固定资产的凭证里呢?[]
按照企业财务具体要求,如果允许计入固定资产,可以直接填写在原值里面@畅捷服务李笑旺:他就是硬件维护费,不计入固定资产,但是要跟固定资产做在一张凭证里@陈剑磊mmA:您好,这个不能录入的,您可以在制单的时候添加一条分录,然后把固定资产和该费用直接放在一个凭证里面@畅捷服务李笑旺:例如借:固定资产 10000 办公费5000 贷:银行存款 15000@陈剑磊mmA:是的,在卡片制单的时候添加一下办公费会计分录,然后就可以了,您先操作下如有具体问题,请及时提问@畅捷服务李笑旺:那是通过固定资产模块做,还是到总账里直接填制凭证呢@陈剑磊mmA:在固定资产录入卡片,然后固定资产对该卡片制单,在制单时候添加分录回复 畅捷服务李笑旺:不行哦,不能改变此凭证的合计金额@陈剑磊mmA:您添加两条会计分录回复 畅捷服务李笑旺:什么意思,固定资产本身的合计金额比如是10000,但是加了费用肯定借贷都变多了借贷同时都增加分录,回复 畅捷服务李笑旺:对啊,不允许,就跟做进项税的时候那个提示一样,不能更改此凭证的合计金额回复 畅捷服务李笑旺:能有办法解决吗?@畅捷服务李笑旺:他是在增加卡片的时候,也可以吗@畅捷服务李笑旺:不是 计提@陈剑磊mmA:一样的,您直接修改已经制单的平整就可以了@畅捷服务李笑旺:还是不行啊。。刚试过@畅捷服务李笑旺:他是资产增加,然后保存的时候出来一张凭证,直接保存。然后去凭证查询那里修改,还是提示无法修改合计金额@陈剑磊mmA:您联系您的服务商,提交问题到支持网,工程师协助您远程处理
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用友U8.60运行生产订单时,报系统错误U8.60运行生产订单时,报系统错误
U8.60-运行生产订单时,报系统错误
自动编号: | 16840 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 生产订单 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860SP--生产制造--生产订单 | 关 键 字: | 生产订单 |
问题名称: | 运行生产订单时,报系统错误 | ||
问题现象: | 打了860SPS1hotfix和860SP1DBhotfix后,在运行生产订单时,报系统错误"specified cast is not valid" 。 | ||
原因分析: | 经确认有LP物料的销售订单,并且销售订单表体自定义项5、6有值,在MRP展开后生产订单自动生成报错。 | ||
解决方案: | 补丁75135 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
:某企业为增值税一般纳税人,本月销售一批商品,商品标价为200万元(不含税),因为是批量购买,所以给予购买方10%的商业折扣,企业按折扣后的金额开具了增值税专用发票。同时,为购买方垫付包装费1万元,保险费0.5万元,款项尚未收回。该企业用总价法核算应收账款时,应当确认的应收账款入账金额为()万元这个怎么计算? :某企业为增值税一般纳税人,本月销售一批商品,商品标价为200万元(不含税),因为是批量购买,所以给予购买方10%的商业折扣,企业按折扣后的金额开具了增值税专用发票。同时,为购买方垫付包装费1万元,保险费0.5万元,款项尚未收回。该企业用总价法核算应收账款时,应当确认的应收账款入账金额为()万元这个怎么计算?[]
按照扣除商业折扣后的金额+销项税+代垫包装费+保险费计算应收账款
审计术语:审前调查 审计术语:审前调查
什么是审前调查
审前调查是审前准备阶段的一项重要内容,是指在下发通知书之前,就审计的内容范围、方式和重点,到被审计单位及相关单位进行调查了解其基本情况,以掌握第一手资料的一项活动。
审前学习和调查的主要内容
(一)了解被审计单位所处的经济环境,如宏观经济形势对被审计单位产生的影响,政策因素对被审计单位产生的影响,政府对被审计单位限制性要求等;主要考虑到宏观经济形势对该单位的影响,如国家产业政策调整,对某些行业进行扶持,对等政策的优惠等。
用友U8.51收发存汇总表只有数量没有金额_0U8.51收发存汇总表只有数量没有金额
U8.51-收发存汇总表只有数量没有金额
自动编号: | 7145 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 收发存汇总表 |
问题名称: | 收发存汇总表只有数量没有金额 | ||
问题现象: | 库存管理-收发存汇总表,只有数量没有金额。 | ||
原因分析: | 库存收发存汇总表查询界面可选择计算金额依据:参考成本、最新成本、计划价/售价。默认为参考成本。所以此表是否有金额取决于存货档案中的参考成本、最新成本、计划价/售价是否设置,以及查询时选择了哪一计算依据。 | ||
解决方案: | 到存货档案中设置参考成本或最新成本或计划价/售价。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
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劳务费问题 劳务费问题
咨询描述:劳务输出单位为我公司提供生产工人,月末结算劳务费,请问:我单位需要计提福利费、工会经费及职工教育经费吗?
解答内容:您好,您所咨询的问题收悉。
现针对您的提问简要回复如下:根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》[2007年国务院令第512号]规定:第三十四条 企业发生的合理的工资薪金支出,准予扣除。前款所称工资薪金,是指企业每一纳税年度支付给在本企业任职或者受雇的员工的所有现金形式或者非现金形式的劳动报酬,包括基本工资、奖金、津贴、补贴、年终加薪、加班工资,以及与员工任职或者受雇有关的其他支出。第四十条 企业发生的职工福利费支出,不超过工资薪金总额14%的部分,准予扣除。第四十一条 企业拨缴的工会经费,不超过工资薪金总额2%的部分,准予扣除。第四十二条 除国务院财政、税务主管部门另有规定外,企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额2.5%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。