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用友软件如何反年结

2019-4-23 8:0:0 用友T1小编

用友软件如何反年结

一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

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二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

4、关于反年结,其实不必取消结转,可以重新做一次第三步,又一次结转上年数据,之前结转的数据自动清空了

如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案

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请教一下,这个月要申报所得税,我们累计有利润,但是以前年度有亏损,我可以直接在表上填上弥补以前年度亏损吗?

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可弥补亏损。
可以填写弥补亏损啊,不过你弥补亏损的金额是审计报告上面的调整后的亏损数额
弥补的数额应该系统会自动跳出来的吧。
@曹倩: 就是说如果企业没有做审计报告,那就不能随便填咯
@尘雪:没有做审计报告就是自己汇算清缴上累计亏损余额的数据呀

使用技巧

  • 出现如图所示提示:运行时错误

    出现如图所示提示:运行时错误

    出现如图所示提示:运行时错误出现如图所示提示:运行时错误 我这个是用友财务通广州专版,这个问题怎么才能彻底处理?
    请打上最新补丁并执行脚本,或者采用降级再升级的办法,具体操作请在本网站公告里下载用友T3高发问题,记账报错的解决方案。 http://tsupport.chanjet.com/,点击更多公告里面有;
    问题现象:总账模块,在反记账,重新记账时提示“运行时错误:违反了primary key 约束'gl_mpostcond1_pk'.不能在对象束'gl_mpostcond1'中插入重复键。”解决方法:方法一:如果软件版本是10.8plus1,则在支持网上下载最新的版本补丁(923号),执行脚本即可。方法二:1、对问题年度执行语句:问题年度执行语句.rar2、然后在企业管理器中将Rpt_FldDEF表的字段CurGroupCol、CurSubTotalCol删除(如果没有可以直接进行第三步)。3、在系统管理中升级SQL Server数据。方法三:其他各版本,请下载《T3脚本.rar》,执行附件一的通用脚本。如果是用友T1商贸宝,需要执行附件二财务增强包脚本。 附件下载:脚本根本无法下载,请问是什么情况
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    稍等 我这边看一下
    一个是李斌一个是陈德辉 不是同一个人啊
    考勤机中录入的卡号要和考勤卡管理中的卡号一致,另外图2出现2000年的日期是否是考勤机测试的时候留下的,可以在考勤机中将所有数据导出来看一下。
    这个不是,截图没有做对应,全部是那天添加的,因为我t6做了删除数据,又获取不了已经下载过的记录,所以后来做了打卡,没有再下载数据了,都是日期和时间 不对
    @服务社区赖海芳:做过导出,考勤软件导出的是正确的,T6软件自动获取过来的,不对
    @泽3U3:你上面这个李斌在考勤中日期是什么
    @服务社区赖海芳:也是正确的日期2015年12月17日 下午13点多的这个
    @泽3U3:控制面板中的长日期和短日期都改成YYYY-MM-DD,长日期选不到这个可以复制短日期的,然后重新获取
    @服务社区赖海芳:是这样子的,考勤软件里导出的格式 是一列,用友人力资源里是两列对的分日期和时间,是不是这个原因?
    @泽3U3:是的,如果两列中的日期列对上了就没问题
    @服务社区赖海芳:显示是通过用友软件里的数据采集,获取过来的,没有办法设置对应关系。

  • 可以教我用友的应收应付的初始化设置吗?

    可以教我用友的应收应付的初始化设置吗?

    可以教我用友的应收应付的初始化设置吗? 可以教我用友的应收应付的初始化设置吗?''
      描述:用友软件设置应收应付的初始化,需要设置客户档案和供应商档案。同时要将会计科目中的应收账款科目和应付账款科目分别挂上辅助核算。在输入期初时才能够录入明细的应收应付账款。具体操作如下所示:  1、需要分别在“基础设置”中设置好“客户档案”和“供应商”档案。


    ?  2、分别将应收账款科目和应付账款科目挂上辅助核算。打开“基础设置”中的“财务”—“会计科目”。分别找到“应收账款”科目和“应付账款”科目,点击【修改】,应收账款科目勾选“客户往来”,应付账款科目勾选“供应商往来”然后点击【确定】,如图所示:

      3、进入“总账”-“期初余额”录入应收应付账明细。双击应收应付账款科目,点击添加应收应付明细期初数。

      4、填制凭证时,只要输入的科目有“应收账款”和“应付账款”科目系统都会自动弹出一个档案选择框出来选择“客户名称”和“供应商名称”。

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