把客户的应收账款上从了账 账户启用并且结账了一个月 咋办呢
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编把客户的应收账款上从了账 账户启用并且结账了一个月 咋办呢
把客户的应收账款上从了账 账户启用并且结账了一个月 咋办呢[]你的意思是客户的应收账款做重了,并且已经结账了是吗?--对的 比如期初应收是6 万 结果成了12 万了@冯俊双:是总账业务吗?如果是总账,反结账,用友软件反记账方法">反记账到上个月,然后删除凭证就可以了。--目前是这样的 ,我做了一个负数的收入单 我也不会结账 感觉挺陌生的 您看这样做可以吗 或者是有什么隐患呢@冯俊双: 是做的收款单吗?如果做的收款单,请删除之后在录入就可以了。--谢谢一直 支持 关注[/微笑]@冯俊双: 谢谢,前上周请假了,所以上周就没在回复社区。
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