在开出库单时如何设置税律,进行利润统计时直接是税后利润
2017-11-3 0:0:0 用友T1小编在开出库单时如何设置税律,进行利润统计时直接是税后利润
在开出库单时如何设置税律,进行利润统计时直接是税后利润[]成本单价是不含税的。算业务提成的时候是税后利润这个系统里可以直接设置吗@何女士NNr:业务提成是需要通过单据的自定义项来设置的,如果您要设置税率,那也一样可以通过自定义项计算出含税的。商贸标准版的可以不可以对每个业务员进行利润统计的,在哪里可以看何女士NNr:业务提成是需要通过单据的自定义项来设置的,如果您要设置税率,那也一样可以通过自定义项计算出含税的。这个看哪个视频可以解决这个问题
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 金牛区有哪些办理工商注册和财务的公司啊?2017-11-16 0:0:0
- 金税卡如何购买发票,如何抄报税?2017-11-16 0:0:0
- 金税盘只能开发票还是还可以报税啊,不是很懂 _02017-11-16 0:0:0
- 金税盘锁死了,如图,请问具体是什么原因以及怎么解决?去税务局解锁还需要带些什么材料? _02017-11-16 0:0:0
- 金蝶KIS8.0加密卡注册失败2017-11-16 0:0:0
- 重装软件显示这个问题,咋整啊2017-11-16 0:0:0
- 金碟怎么查询凭证2017-11-16 0:0:0
- 金税卡因上期没清卡被锁死,今天去税务大厅解锁,这个月还需要在网上操作抄税和清卡吗?,还是等下个月直2017-11-16 0:0:0
- 金税盘升级后丢失了客户编码和商品编码,如何恢复? 说明:在三证合一后,金税盘重新发行,原来安装的2017-11-16 0:0:0
- 金蝶k3中期初录入新的增值税发票时怎么修改啊!!! _22017-11-16 0:0:0
最新信息
- 请问:修改制单人后以前做账的制单人不能同步修改吗?以前做好的账的制单人姓名?
- 请问,我们缴纳的税款入库到哪里了?在哪里可以看出入哪个金库了?三方协议上能看出吗?
- 请问,我先前收到一笔货款,不知道是谁付的,借:银行存款,贷:应收账款-未知;现在确认是谁付的后,我该怎样调账
- 请问,我公司是一般纳税人,供应商开给我们的进项名字开错了,已经被我们认证了,但是客户那边作废重开了一张,重开的未认证,这种进项转出要怎么做的?直接做一张红字红冲就可以了么?
- 请问,我看她写的期限是一年,那么一年以后,现在建立的帐套还在么
- 请问,我进项一个东西含税价是62元,税负率算1.2%,进销都是17%的税钱收,卖出去我要卖多少钱才不会亏呢?有公式吗
- 请问,新版的国税季报利润表里,本期金额和上期金额怎么填,取哪个数呢,谢谢
- 请问,用友建账建筑行业行业性质选哪个?
- 请问,财务做帐时后面附的合同必须是原件吗?
- 请问:店铺转让费10万元放在什么科目核算?新店。如果要摊消,几年摊完比较合理。坐得各位高手解答。谢谢。
![用友T3用友通销售出库单的表体的存货顺序与销售发货单上的不一致](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T3用友通销售出库单的表体的存货顺序与销售发货单上的不一致 用友T3用友通销售出库单的表体的存货顺序与销售发货单上的不一致
由库存系统参照发货单生成销售出库单,销售出库单的表体的存货顺序与销售发货单上的不一致。1、如果由销售系统生成销售出库单,经测试,销售出库单的表体的存货顺序(比如有20行)与销售发货单上的一致。 2、但现在用户选择的是由库存系统参照发货单生成销售出库单,经测试,销售出库单的表体的存货顺序(比如有20行)与销售发货单上的不一致,全乱了,影响出库时的校对。打最新补丁。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
![请教高手们一个问题 上个月财务开票失误本是一般纳税人17个点的税率开到3个点的税率,申报增值税的时候按照简易办法计税了,本是有留抵的,上期产生了应纳税额并且我们已经缴税了,这个月开具了红字发票,增值税申报表的应补退税额变成了负数二十多块钱,交上去的钱税局应该不会退款回来的吧? 可是账上的期末留抵同增值税申报表就相差这二十多块钱,请问我应该怎么调平呢?知道的烦请告知一声 多谢!](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
请教高手们一个问题 上个月财务开票失误本是一般纳税人17个点的税率开到3个点的税率,申报增值税的时候按照简易办法计税了,本是有留抵的,上期产生了应纳税额并且我们已经缴税了,这个月开具了红字发票,增值税申报表的应补退税额变成了负数二十多块钱,交上去的钱税局应该不会退款回来的吧? 可是账上的期末留抵同增值税申报表就相差这二十多块钱,请问我应该怎么调平呢?知道的烦请告知一声 多谢! 请教高手们一个问题 上个月财务开票失误本是一般纳税人17个点的税率开到3个点的税率,申报增值税的时候按照简易办法计税了,本是有留抵的,上期产生了应纳税额并且我们已经缴税了,这个月开具了红字发票,增值税申报表的应补退税额变成了负数二十多块钱,交上去的钱税局应该不会退款回来的吧? 可是账上的期末留抵同增值税申报表就相差这二十多块钱,请问我应该怎么调平呢?知道的烦请告知一声 多谢![]
多交的增值税下期抵减。