7月份的固定资产在12月份转入,转入的固定资产是当月增加当月计提的,已经把整个类别设置成当月计提了,开始使用日期定在2015-07-01但是已计提的月份自动生成的是4个月,按照当月增加当月计提应该是5个月才对啊,这块在我们软件里面怎么处理?
2017-10-26 0:0:0 用友T1小编7月份的固定资产在12月份转入,转入的固定资产是当月增加当月计提的,已经把整个类别设置成当月计提了,开始使用日期定在2015-07-01但是已计提的月份自动生成的是4个月,按照当月增加当月计提应该是5个月才对啊,这块在我们软件里面怎么处理?
7月份的固定资产在12月份转入,转入的固定资产是当月增加当月计提的,已经把整个类别设置成当月计提了,开始使用日期定在2015-07-01但是已计提的月份自动生成的是4个月,按照当月增加当月计提应该是5个月才对啊,这块在我们软件里面怎么处理?[]您好,12月份还是要计提折旧的@畅捷服务颜玲丹:现在是已计提月份计算出来不对7到11月也有5个月了 软件已计提月份才4个月@jinwudaxian: 您好,这个要么修改后台数据,要么您录入的时候时间为6月底。或者您在支持网上提交,让开发改进
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为什么看不到审单那个选项 为什么看不到审单那个选项
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用友建完新年度帐,结转上年数据之前可...建完新年度帐,结转上年数据之前可...
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税总解读核查技术中心和示范平台依法纳税有关事项 税总解读核查技术中心和示范平台依法纳税有关事项
一、政策出台的背景和意义
2007年,为贯彻落实《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》和《中共中央、国务院关于实施科技规划纲要增强自主创新能力的决定》,充分发挥国家认定企业技术中心(以下简称技术中心)在建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系中的重要作用,规范和加强技术中心的认定和评价工作,国家发改委、科技部、部、海关总署、国家总局联合制定了《国家认定企业技术中心管理办法》(令2007年第53号,以下简称《管理办法》)。根据该《管理办法》认定的技术中心,在合理数量范围内进口国内不能生产或者性能不能满足需要的科技开发用品,免征进口环节和进口环节、。
税收筹划的概念、特征与意义——税收筹划的范围 税收筹划的概念、特征与意义——税收筹划的范围
依据不同制定标准,税收筹划可分为不同种类;按税收筹划的区域,可分为国内税收筹划与国际税收筹划;按利用税收法律规定的状况不同,可分为利用选择性条文税收筹划、利用不明晰条文税收筹划、利用伸缩性条文税收筹划、利用矛盾性或冲突性条文税收筹划等等。本节将按不同分类标准,分别加以阐述。
一、国内税收筹划与国际税收筹划
国内税收筹划是指国内纳税者在本国范围内,通过合理合法的方式、途径和手段、安排投资、生产经营及财务活动,以降低国内纳税义务的行为。国内税收筹划的存在是因为我国目前存在着税种差别、税收优惠政策及其他一些可选择性条款。应该指出的是,只有避税的客观条件并不意味着国内纳税者可以成功地实施税收筹划。国内纳税者要成功地实施税收筹划,还必须有具备丰富的财务会计知识,对税法及其规律制度有全面了解和深刻领会并能熟练运用的专门人员或机构去实施,否则,税收筹划就可能失败,甚至沦为偷税等违法行为。
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用友U8.60任何一张卡片原值变动后下个月计提折旧时月折旧额不改变U8.60任何一张卡片原值变动后下个月计提折旧时月折旧额不改变
U8.60-任何一张卡片原值变动后下个月计提折旧时月折旧额不改变
自动编号: | 16669 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8 | 关 键 字: | 原值变动 |
问题名称: | 任何一张卡片原值变动后下个月计提折旧时月折旧额不改变 | ||
问题现象: | 任何一张卡片原值变动后下个月计提折旧时月折旧额不改变 | ||
原因分析: | 经过查询发现客户自定义了一种折旧方法:月折旧额=录入时原值*月折旧率而录入时原值是永远不会变的,所以原值变动后月折旧额还是一样的. | ||
解决方案: | 把所有的卡片折旧方法全部变更,变更为:月折旧额=月初原值*月折旧率因为月初原值,如果原值会变动月初原值是会变的. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友T3用友通追加表页修改公式,保持前一页数据不变用友T3用友通追加表页修改公式,保持前一页数据不变
报表追加表页修改公式后,如何才能保持前一页数据不变?报表追加表页修改公式后,前一张表页会根据修改后的公式进行取数。第一页取数后,点击“数据”—“表页不计算”,再点击“编辑”—“追加表页”,回到‘格式’状态下,修改公式,再返回‘数据’状态,重算第二页即可。如有其它问题,请在下面回复。也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售,维护用友T3、用友T3软件、用友T3报价、用友T3价格。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
老师 你好 软件是t+11.6,在登陆软件的时候,提示下面的报错,请问该怎样处理。软件是重装 之后出现的问题 老师 你好 软件是t+11.6,在登陆软件的时候,提示下面的报错,请问该怎样处理。软件是重装 之后出现的问题
点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—T+—T+数据库配置程序,打开点击确定进行配置。清除缓存后重新登录。
用友T3用友通自定义转账凭证如何取ufo报表数据 用友T3用友通自定义转账凭证如何取ufo报表数据
自定义转账凭证如何取ufo报表数据。自定义转账取ufo报表数据,ufo报表文件名,选择报表所在的路径和文件名.”行号”输入报表最左边显示的行号;”列号”输入报表中从左到右的列的数字,而不是报表中显示的列标题.”关键字”要与报表中设置的关键字一致,常数用来输入设置的关键字的值。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
涉及固定资产特殊业务的处理(一) 涉及固定资产特殊业务的处理(一)
一、视同销售业务的涉税处理
在一般情况下,企业视同销售业务应纳的增值税和消费税,应借记“在建工程”、“应付福利费”、“长期股权投资”、“应付股利”、“营业外支出”等,贷记“应交税金——应交增值税(销项税额)”、“应交税金——应交消费税”。但对按规定应纳的城建税和教育费附加,以及应纳的企业所得税不能直接的记入相关帐户。城建税和教育费附加是以实际缴纳的“三税”之和为依据的,一般按月计算交纳,若本月 发生视同销售业务的当月应交增值税为负数,该笔业务就无需计算。同理,由于所得税仅对全年利润经纳税调整后为盈利的企业征收,并且实按年计征。因此,若当年应纳所得税额为负数,则无需对视同销售业务计算所得税。那么对城建税和教育费附加的调整方法宜采用“同口径”比例分摊法,而所得税的调整不宜采用此方法。因为企业所得税很有可能全年所得额小于该笔业务的所得额,故可对该类事项实现所得额先按33%的所得税率计算未来预计应交的所得税,暂记入“递延税款”待年终再进行调整。
用友U8.51填制凭证做参照科目或参照辅助档案时报错U8.51填制凭证做参照科目或参照辅助档案时报错
U8.51-填制凭证做参照科目或参照辅助档案时报错
自动编号: | 11531 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 填制凭证做参照科目或参照辅助档案时报错 |
问题名称: | 填制凭证做参照科目或参照辅助档案时报错 | ||
问题现象: | 填制凭证做参照科目或参照辅助档案时报错 | ||
原因分析: | 打了851 U8套打补丁后有这种错误 | ||
解决方案: | 打上851SPHOTFIX后运行正常 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
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- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
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货位管理 _2货位管理
问题号: | 9564 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 货位 |
适用产品: | U860—-库存管理 |
问题名称: | 货位管理 |
问题现象: | 860的货位问题,在采购入库单上录入采购数量(100)存并审核,弃审并修改,改变入库数量(300),再次保存并审核,采购出库单出库数量150,提示零货位出库,查询货位汇总,也只显示该货位100,还有200没有写入货位. |
问题原因: | 出入库单在保存时会写入rdrecord,rdrecords表中,‘货位’会写入Invposition表中,当入库数量为(100)时,表rdrecords和Invposition同时写入数量(100)。而改变入库数量为(300)时,只会更新rdrecords表中的数量字段,Invposition记录数量仍旧为(100),导致生成销售出库单时提示零出库。 |
解决方案: | 将库存选项“审核时是否检查货位”选中,那么在修改入库数量后审核该单据时,系统会提示“单据审核失败,仓库有货位管理,存货没有全部指定货位”,然后点击横向菜单中的[货位]按钮,重新指定货位,将数量修改成新的入库数量即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
私车公用也要纳税 私车公用也要纳税
近期,某市地税局稽查局对某律师事务所2002年的纳税情况进行检查。检查时发现,该单位属股份制企业,固定资产明细账上未发现有车辆记载。当检查人员进一步核实2002年6月份“管理费用”明细账第21号凭证时,却意外发现摘要栏有4辆汽车使用90#汽油2020公升的记录。经查实,该单位所用4辆轿车,未申报缴纳2002年度的车船使用税。此后,检查人员依据有关规定,向事务所下达了税务处理决定书,事务所补缴了应缴未缴的车船使用税。对此,其财务人员却说:“管理费用所列支的汽油费,是该所常年借用律师个人的轿车办案时发生的费用,单位虽然与律师签订了租用车辆合同,但均未明确由谁缴纳车船使用税。另外,相关的税收政策尚未明确类似情况的纳税事宜,所以这种情况不应缴税。”