价值低于5000的固定资产一次计提折旧,在用友t+系统里面怎么处理。新增资产卡片里面的计提没有这个选项
2017-6-23 0:0:0 用友T1小编价值低于5000的固定资产一次计提折旧,在用友t+系统里面怎么处理。新增资产卡片里面的计提没有这个选项
价值低于5000的固定资产一次计提折旧,在用友t+系统里面怎么处理。新增资产卡片里面的计提没有这个选项[]计提折旧后,可手工修改月折旧额为全部计提的金额是每次增加 5000以下的固定资产 折旧的时候 都手工修改, 没有公式吗?
增加 一次分摊法的公式有一次摊销的折旧方法,可以增加个资产分类,选择这个折旧方法
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想加到哪里可以点击那个哪一行点击编辑--插入--行。然后在录入名称和公式。@服务社区刘佳佳: 累计折旧的年初余额和期末余额的公式各是什么,谢谢@18561106331:请参考其他科目的公式,将会计科目修改为累计折旧科目编码。直接增加输入公式即可,公式参考对应行列的看看
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用友U8总账中查询部门账时与应收、应付中不一致用友U8总账中查询部门账时与应收、应付中不一致
用友U8在使用中,有几家用户应收账款、应付账款做客户(供应商)部门双辅助核算,并且应收、应付账款在应收、应付系统中核算,在总账中查询部门账时与应收、应付中不一致。(U8或813SQL等系统)
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用友U8.60关于计划价存货成本计算报错:共用材料-已发生未被耗用U8.60关于计划价存货成本计算报错:共用材料*已发生未被耗用
U8.60-关于计划价存货成本计算报错:共用材料*已发生未被耗用
自动编号: | 14168 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 成本管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----成本管理 | 关 键 字: | 共用材料*已发生未被耗用 |
问题名称: | 关于计划价存货成本计算报错:共用材料*已发生未被耗用 | ||
问题现象: | 存货计价方式为:计划价; 材料成本取自16; 共用材料分配率设置为:自定义-产品单位耗用材料成本; 成本计算检查时报错:共用材料**已发生未被耗用; | ||
原因分析: | 质量问题 | ||
解决方案: | 已经出补丁解决 860\DPRD860SP_CA_Func_Sys.sql;DPRD860SP_CA_Menu_Sys.sql;DATA860SP_CA.sql;DPRP860SP_CA.sql;DSTR860SP_CA.sql;USCosAcc.dll;UsCalChk.dll 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友U8.61不能登录提示-不能更新数据库,请新注册U8.61不能登录提示:不能更新数据库,请新注册
U8.61-不能登录提示:不能更新数据库,请新注册
自动编号: | 16679 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 861 | 关 键 字: | 861不能登录 |
问题名称: | 不能登录提示:不能更新数据库,请新注册 | ||
问题现象: | 861不能登录 ,提示:不能更新数据库,请新注册 | ||
原因分析: | ufsystem库中的ua_task,ua_tasklog不知何故没有了 | ||
解决方案: | 找回原来的UFSYSTEM模板库恢复后,把其ua_task与ua_tasklog导入客户的ufsystem库,即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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审核房企申报表:纳税调增调减要对应 审核房企申报表:纳税调增调减要对应 对于房地产开发企业来说,在年度申报调整明细表中,有一项“房地产企业预售收入计算的预计利润”相关数据,该栏目既有纳税调增又有纳税调减。企业所得税申报表填写说明描述说,第52行“五、房地产企业预售收入计算的预计利润”:第3列“调增金额”填报从事房地产开发业务的纳税人本期取得的预售收入,按照规定的预计利润率计算的预计利润的金额;第4列“调减金额”填报从事房地产开发业务的纳税人本期将预售收入转为销售收入,转回已按税收规定征税的预计利润的数额。第1列“账载金额”、第2列“税收金额”不填。但笔者在实际纳税评估工作中发现,通过申报表以及,判断该栏目填写的数据是否准确,确让许多人员感到十分困惑。 甲公司是一家从事房地产开发销售的纳税人,年收入过亿元。根据《发票管理办法》及相定,发票的管理权限按流转税主体税种划分,纳税人使用的发票由地税局管理。因此,该公司所使用的销售不动产发票由地税局负责管理。但该公司是2002年以后至2008年期间成立的,所以,该公司缴纳的企业所得税由国税局负责征管。由于国税、地税信息不能共享,从而造成国税部门对该公司收入的管理存在诸多不便。 2013年4月份,国税部门对该公司近年来申报缴纳的所得税进行了纳税评估。经纳税评估工作人员案头分析,发现该公司近年来房地产预售收入纳税调减大于纳税调增。后经进一步仔细审核,发现2008年~2012年该房地产企业预售收入计算的纳税调增数额分别为904528.24元、223858.99元、501119.49元、0、143231.07元,合计1772737.79元;与此同时,2008年~2012年该房地产企业预售收入计算的纳税调减数额分别为0、1193977.28元、223858.99元、644350.56元、669840.11元,合计2732026.94元。最后,经过认真比对,纳税调减累计数额大于纳税调增累计数额959289.15(2732026.94-1772737.79)元。 另外,该公司2012年资产负债日预售房地产项目累计收取“预收账款”53320698.78元。对此,财务人员给出这样的解释:以前房地产企业预售毛利率较高,纳税调增的较多,后来房地产预售毛利率下调,这样形成以前纳税调增多、以后纳税调减也多的局面。而该公司2008年开业,评估人员在计算预售收入纳税调整时,是按累计数额计算的。很显然,财务人员的解释不能自圆其说。那么,该公司房地产预售收入纳税调增和纳税调减是否符合规定的呢? 通过上述案例,笔者发现,对于房地产开发企业,在计算应纳税所得额时,就“房地产企业预售收入计算的预计利润”而言,其纳税调增和纳税调减是有规律可循的。一方面,就纳税调增来讲,房地产预售收入纳税调增,是按当年净增加的“预收账款”金额和所在地适用毛利率计算出来的,是一个估计数字,相当于存货估价的现象;另一方面,就纳税调减来讲,等房地产开发项目完工销售后,需要对以前预售估计的数字进行修正,也就是说需要作纳税调减,这相当于存货发票取得后冲减以前的估价。 通过上述纳税调增和纳税调减的具体分析,我们不难发现这样一个规律:以前房地产预售收入纳税调增调多少,以后就要调减多少;当资产负债日累计预售收入为零时,累计纳税调增的数字一定等于累计纳税调减的数字;当资产负债日累计预售收入大于零时,累计纳税调增的数字一定要大于累计纳税调减的数字。其原因是,累计纳税调增项目中还包含了累计预售收入调增的毛利额部分。据此,我们可以得出这样一个结论:对于房地产开发企业来说,“房地产企业预售收入计算的预计利润”栏目,其累计纳税调增数额一定大于或等于累计纳税调减数额。 根据这一逻辑推理,我们发现,甲公司2008至2012年多调减完工项目所得额959289.15元;同时,按累计预收账款计算预售收入毛利额2666034.94(53320698.78×5%)元。两项相加,该公司2012年少调增应纳税所得额3625324.09元(959289.15元+2666034.94元),应补缴企业所得税906331.02元。
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应收应付汇兑损益有尾差 应收应付汇兑损益有尾差
问题号: | 6866 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收应付汇兑损益有尾差 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 应收应付汇兑损益有尾差 |
问题现象: | 用户汇率设置汇率的小数位数过短而致 |
问题原因: | 用户汇率设置汇率的小数位数过短而致 |
解决方案: | 把汇率的小数位数设为8位即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |