编制资产负债表要注意哪些问题?
2017-3-21 0:0:0 用友T1小编编制资产负债表要注意哪些问题?
编制资产负债表要注意哪些问题?资产负债表的编制格式有账户式、报告式和财务状况式三种。其中,账户式资产负债表分为左右两方,左方列示资产项目,右方列示负债及所有者权益项目,左右两方的合计数保持平衡。这种格式的资产负债表应用最广,我国企业会计制度规定,要求采用的就是这种格式的资产负债表。
不论是何种格式的资产负债表,在编制时,首先需要把所有项目按一定的标准进行分类,并以适当的顺序加以排列。世界上大多数国家所采用的就是按流动性排序的资产负债表。它首先把所有项目分为资产、负债、所有者权益三个部分,并按项目的流动性程度来决定其排列顺序。
资产项目按其流动性排列,流动性大的排在前,流动性小的排在后;负债项目按其到期日的远近排列,到期日近的排在前,到期日远的排在后;所用者权益项目按其永久程度高低排列,永久程度高的排在前,永久程度低的排在后。
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一、操作流程:
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二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
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合同应该是可以直接导入,人员信息录入之后应该是都可以看到,人员信息有权限才能维护。1合同信息在哪里导入 2员工自助系统员工可以自己维护信息吗,不需要人在人事模块录入@鸢释:您好,您这个问题明天我帮您和负责HR的工程师确认之后回复您可以吗?恩 好的 还有一个是我登记的职员信息其他人看不到 权限能控制到这一步吗@鸢释:明早回复您[/调皮]@畅捷服务常媛露: 您好,合同的话可以在合同管理模块进行导入;职员不能自己录入自己的信息,只能查看;录入了的职员档案所有的操作员都是可以看到的。有什么办法可以区分开只查看各自登记的员工的信息?另外年假在T6HR里面怎么设置呢,比如每个人都有7天年假,3年之后加1天,如果今年年假没用完,最多只能转7天年假到下一年,可以随时查看自家可以修多少年假@鸢释: 没有哟@鸢释: 您好,参数设置里面可以设置年假的规则。
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外籍人员提供劳务如何缴纳个人所得税 外籍人员提供劳务如何缴纳个人所得税
【问题】
某企业聘用日本籍A为其提供技术咨询服务,A每月在中国滞留五天,企业每月支付技术咨询服务费7500元。请问对A是否按照非居民人缴纳?在判断纳税义务方面,A是否适用90天或者183天的时间标准?该项目是适用工资薪金所得项目还是适用劳务报酬项目?
【解答】
对于外籍人员提供劳务如何征税,实际要判定外籍人员是提供独立个人劳务还是非独立个人劳务。非独立个人劳务是指外籍人员由于和企业存在雇佣关系提供的劳务,取得的收入按工资、薪金项目纳税。如果是独立个人劳务,则外籍人员取得的收入按劳务报酬征税,并需要缴纳。
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这个你最好跟税务局确认好
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应收票据转预付的处理 应收票据转预付的处理
问题号: | 7544 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收票据转预付的处理 |
适用产品: | U851A—-应收款管理 |
问题名称: | 应收票据转预付的处理 |
问题现象: | 有一个用户是经营钢材生意的,基本的业务处理,大量的预收和预付的单据问题。用户现在有一种操作在软件中无法实现。应收系统收到的票据,怎样操作能变成应付系统的预付账款。因为用户经常是等不到应收票据变现,就要把此票据作为预付付出去。请问如何操作,这是钢材流通企业的通用处理模式。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 此问题可通过这样的操作步骤来实现: 1、到“票据管理”中,将相关票据执行“背书”操作; 2、背书时背书方式选择“冲销应付账款”,并输入被背书单位; 3、点击“确定”后显示出冲销应付账款界面,在此处不选择任何票据,直接点击“确定”,系统提示“是否将剩余金额作为预付款处理”,点击“是”即可实现将应收票据转作预付处理。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友U8.60期初录入中存货科目成批输入需求U8.60期初录入中存货科目成批输入需求
U8.60-期初录入中存货科目成批输入需求
自动编号: | 17448 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860--供应链--16 | 关 键 字: | 存货科目 |
问题名称: | 期初录入中存货科目成批输入需求 | ||
问题现象: | 1、库存期初用快速实施工具导入,数据量几千多条 2、存货期初用取数从库存中取过来数量金额, 3、存货中定义存货科目:1)原材料大类对应1401原材料;2)包装物大类对应1411包装物;3)低值易耗品对应相应科目,一级大类三个,二级分类五十多个。 4、以为定义完存货科目,进入16中与总账对账,存货无期初金额 | ||
原因分析: | 由于存货中定义的存货科目是为了本年记帐的单据生成凭证时使用的,而存货期初中的存货科目需要手工录入才可以。 | ||
解决方案: | 您可以在sql的查询分析器中针对帐套根据存货科目设置中的分类来自动填上期初单据的科目,可以参考如下语句: update a set cinvhead=d.cinvhead from ia_subsidiary a inner join inventory b on a.cinvcode=b.cinvcode inner join ia_headset d on left(b.cinvccode,len(d.cinvccode))=d.cinvccode where a.cvoutype='34' and 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.60存货暂估计和总帐对不上U8.60存货暂估计和总帐对不上
U8.60-存货暂估计和总帐对不上
自动编号: | 16699 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860--供应链--16 | 关 键 字: | 对帐 |
问题名称: | 存货暂估计和总帐对不上 | ||
问题现象: | 在16的暂估余额表中,查询条件为0301,0302,0303,0304仓库,存货全部,月份7月,业务类型全部,查询的数据期末结存数和总帐的部门科目明细表对不上(查询条件为212102科目,0301部门,7月),但5月和6月对上。其他仓库也有此种情况(按照仓库档案中仓库和部门的对应关系,其他查询条件不变) | ||
原因分析: | 由于0301仓库的单据0300000044,0300000050,0300000052这三张暂估采购入库单部分结算,则做结算成本处理时会生成相应的结算部分的蓝字回冲单(报销)的纪录,而期末处理后才会生成未结算部分的蓝字回冲单(暂估),使蓝字单据总的数量和红字回冲单数量相冲销,而对于期末处理后的这三张蓝字回冲单(暂估)并没有生成凭证,所以总帐和暂估余额表会相差该数据290438.63。 | ||
解决方案: | 将这三张单据在存货制单即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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U8.51A-应收应付升级851死机问题
自动编号: | 9935 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A----应收款管理 | 关 键 字: | 应收应付升级851死机问题 |
问题名称: | 应收应付升级851死机问题 | ||
问题现象: | 数据升级,从8.11A升级到851A版本,中间升级到821版本正常无误。在8.21升级到851版本时(帐套888-2004年度帐),在应收应付模块时异常,机器死机。好像程序陷入死循环了。 | ||
原因分析: | 升级脚本问题,已有补丁。 | ||
解决方案: | 补丁位置:支持网站上最新851A系统管理补丁包或hotfix控件包。补丁提供日期:2004-04-13补丁文件名称:DATA851_AP.SQL补丁解决问题描述:850SP升级到851A时,升级应收应付时候陷入死循环补丁使用方法:替换..\U8SOFT\Admin\sqlfile8510\Main\UFData\下同名文件 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
1月建立的账户5月无法反月结原因分析:需要在数据库表中修改字段值。问题解答:账套库表(Acctinfo)中找到该账户对应的“当前期间”的字段值(Period),账户若想反月结至5月,直接把该字段的值改为“5”即可。
已提足折旧的固定资产投资如何做账务处理 已提足折旧的固定资产投资如何做账务处理
【问题】
甲乙共同成立丙公司,甲以自己的已提足折旧的固定资产投资,评估价80万元,乙出资40万元现金,丙公司属于生产制造业。请问:丙公司对甲投入的固定资产是否应计提折旧?如提折旧,固定资产的原值和折旧年限如何确定?所得税如何处理?
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