查看建账时设置的行业性质
2017-3-19 0:0:0 用友T1小编查看建账时设置的行业性质
查看建账时设置的行业性质问题号: | 41083 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | 用友T3-用友通标准版 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 查看建账时设置的行业性质 |
问题现象: | 生成财务报表时,需要先选择模板分类,这时需要知道当初建账时的行业性质,如何查看建账时的行业性质? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 查看行业性质 |
解决方案: | 依次点击上方的“总账”菜单–“设置”–“选项”,选择“其他”页签,即可查看建账时设置的行业性质。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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![采购制单查询](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
采购制单查询 采购制单查询
问题号: | 5475 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 采购发票 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 采购制单查询 |
问题现象: | 采购发票现付制单后,客户无法单独查询现付生成的凭证 |
问题原因: | 软件使用问题 |
解决方案: | 采购发票现付制单后,客户单独查询现付生成的凭证应在应付模块中查询凭证类型为坏帐制单生成的凭证 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-15 |
![用友库龄分析表](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友库龄分析表库龄分析表
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基本户转钱某公司购买原材料,发票没有到,要怎样做账的? _0基本户转钱某公司购买原材料,发票没有到,要怎样做账的?[]
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![行业报表装入报表时错误](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
行业报表装入报表时错误 行业报表装入报表时错误
问题号: | 6637 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 行业报表 |
行业: | 通用 |
关键字: | 行业报表装入报表时错误 |
适用产品: | U852—-行业报表 |
问题名称: | 行业报表装入报表时错误 |
问题现象: | 行业报表模块日常操作的问题,在集团端,对数据进行装入时,已经装入了14个单位,在装入第15个单位时,将已装入的数据部分自动删除,只保留了前6个装入的单位数据。 |
问题原因: | 可能是某次的异常退出所导致相关文件保存不正确,在此情况下需再进入时进行”重建表页索引” |
解决方案: | 请在主菜单的工具下点”重建表页索引”即可。如果原来已经装入了的单位消失了,也可以重新找回来。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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#晒早餐#- 第贰拾伍天!!!早上好!!! #晒早餐# 第贰拾伍天!!!早上好!!!
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![应收明细账’按客户分组并小计后,再按存货或业务员分组后查询结果与余额表有差数](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收明细账’按客户分组并小计后,再按存货或业务员分组后查询结果与余额表有差数 应收明细账’按客户分组并小计后,再按存货或业务员分组后查询结果与余额表有差数
问题号: | 5839 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收明细账’按客户分组并小计后,再按存货或业务员分组后查询结果与余额表有差数 |
适用产品: | U852 |
问题名称: | 应收明细账’按客户分组并小计后,再按存货或业务员分组后查询结果与余额表有差数 |
问题现象: | 应收明细帐与应收余额按客户分组并小计查询结果一致,但应收明细帐按客户分组小计并按存货分组查询时,结果与应收余额查询结果不一致 |
问题原因: | 应收明细帐按客户分组小计并按存货分组查询,存货未再按小计查询 |
解决方案: | 应收明细帐按客户分组小计并按存货分组查询,存货需再按小计查询 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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余额表查询时勾选末级和不用末级查出来的总额为什么不一样,月份选的一样 都包含了未记账 余额表查询时勾选末级和不用末级查出来的总额为什么不一样,月份选的一样 都包含了未记账[]
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应收帐款帐龄分析有问题: 应收帐款帐龄分析有问题:
问题号: | 2584 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 其他 |
关键字: | 应收帐款帐龄分析 |
适用产品: | U821 |
问题名称: | 应收帐款帐龄分析有问题: |
问题现象: | 应收帐款帐龄分析有问题: 原因是:上年有一客户有几笔应收款未核销,同时又有几笔金额相同的预收款。也没有作预收冲应收处理。按明细结转到下年期初余额中反映上年的未核销应收款和预收款,其应收款余额为0。在应收帐龄分析时,其把上年的应收款反映在180-360天之内。又无法补作预收冲应收处理。因为在结算单上看不到预收款。在应收冲应收中能显示上年的应收款。上述问题请问应如何处理。 也就是说应收帐款帐龄分析按余额分析时,其上年的预收款无法统计出来故造成余额不对。 |
问题原因: | 视图AR_Cancel1、AP_CanCel1错误 |
解决方案: | 在有问题帐套中重建视图AR_Cancel1、AP_CanCel1. 方法(以AR_Cancel1为例):将AR_Cancel1改名为AR_Cancel1-1,在999帐套中右键单击AR_Cancel1的属性,将sql脚本拷贝到查询分析器中,选择Ufdata_001_2003数据库,执行上述脚本. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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麻烦截图说明一下,哪一个合计?@服务社区刘明新:资产合计,负债合计@服务社区刘明新:最后那行@用户34472:预览有么?预览正常的话,更新一下打印机驱动再打印
![用友T6材料需求分析后没有任何材料需求项目。](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T6材料需求分析后没有任何材料需求项目。用友T6材料需求分析后没有任何材料需求项目。
设置好物料清单后,根据销售订单生成了生产订单,但是根据生产订单进行材料需求分析时,分析结果一栏里没有任何材料需求,但是点击生产订单的表头‘子件’按钮可以在子件管理对话框中看到子件?该子件有足够的现存量用于生产需求。在生产管理的参数设置中勾选了“考虑现存量”,在现存量足够的情况下,无需采购。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,寻找用友T6服务商,咨询用友T6价格,用友T6多少钱,用友T6报价,联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
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是的,就是立账单据。
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![三公司合交电费的发票问题](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
三公司合交电费的发票问题 三公司合交电费的发票问题
【问】假设甲、乙、丙三公司均为一般人,因用电量较小,为节省资源,三公司共用一台变压器,以甲公司的名义与供电公司签署了供电协议,供电公司给甲公司开具专用发票,发票所载电量及金额为三公司用电量及电费的合计数。也就是说甲公司取得了超过实际用电量的发票,乙、丙两公司要支付电费却不能取得发票。那么能不能由甲公司根据乙公司和丙公司的实际用电量给他们开具增值税专用发票?
【答】根据增值税的链条理论,由甲公司统一缴纳电费,之后向乙、丙公司收取代缴部分的电费并开具增值税专用发票,对甲公司来说,进销价相同,进销项税额相抵,但甲公司没有经营电力的业务,收取电费并开具增值税专用发票,存在风险,甲公司肯定不会这么做。对乙、丙公司来说,支付电费,要是没能取得增值税专用发票,也就不能抵扣进项税额,所以乙、丙公司肯定也会要发票。解决的办法,提请主管机关协调,由甲公司提供三家公司用电情况,交由供电公司分别开具增值税专用发票。
![用友U8.51暂估问题](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51暂估问题U8.51暂估问题
U8.51-暂估问题
自动编号: | 14694 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851----16 | 关 键 字: | 暂估问题 |
问题名称: | 暂估问题 | ||
问题现象: | 采购、库存、存货集成使用。三月份发现一月份数据有错误。然后,返回三月、二月结账,修改一月数据后,再结账。但察看暂估余额表发现,一月份赞估的数据,在二、三月份作采购结算的,并且也做过结算成本处理的,都不在本期暂估里显示了。这种情况该如何处理? | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 如果反记帐的话,对于暂估业务必须也取消结算,然后重新结算重新记帐,然后再查询。否则再次记帐时,系统认为单据已经报销结算,不认为是暂估状态。查询就会出现问题。也可以请参考维护案例zc2004090705。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![以房屋权属抵债是否征收契税](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
以房屋权属抵债是否征收契税 以房屋权属抵债是否征收契税
根据《中华人民共和国契税暂行条例细则》第八条规定,以房屋权属抵债,视同房屋买卖征税。
![以前年度损益调整属于什么性质的科目](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
以前年度损益调整属于什么性质的科目 以前年度损益调整属于什么性质的科目
一、本科目核算企业本年度发生的调整以前年度的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项。企业在资产负债表日至批准报出日之间发生的需要调整报告年度损益的事项,也可以通过本科目核算。
二、以前年度损益调整的主要账务处理。
(一)企业调整增加以前年度利润或减少以前年度亏损,借记有关科目,贷记本科目;调整减少以前年度利润或增加以前年度亏损做相反的分录。
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![T+11.5现在从1月开始月结。已经生成凭证了但是月结的时候就提示如下问题。都已经计提分摊过了。](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/01/22/1453450337CB33.png)
T+11.5现在从1月开始月结。已经生成凭证了但是月结的时候就提示如下问题。都已经计提分摊过了。 T+11.5现在从1月开始月结。已经生成凭证了但是月结的时候就提示如下问题。都已经计提分摊过了。
资产管理,快速计提折旧摊销,然后生成凭证。@畅捷支持侯椿寳:手工总账录入凭证不行是嘛?一定要从资产模块生成凭证?手工总账录入凭证不行是嘛?一定要从资产模块生成凭证?是需要生成凭证。
![库存股是什么意思?](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
库存股是什么意思? 库存股是什么意思?
库存股是指已经认购缴款,由发行公司通过购入、赠予或其他方式重新获得,可供再行出售或注销之用的股票。
简介:
库存股是公司收回已发行的但尚未注销的股票,根据我国的制度规定,库存股在一段时间内必须注销,因此库存股具有以下特点。
(一)库存股不是公司的一项资产,而是股东权益的减项。这是因为:首先,股票是股东对公司净资产要求权的证明,而库存股不能使公司成为自己的股东、享有公司股东的权利,否则会损害其他股东的权益;其次,资产不可注销,而库存股可注销;最后,在公司清算时,资产可变现而后分给股东,但库存股票却并无价值。正因为如此,西方各国都普遍规定:公司收购股份的成本,不得高于留存收益或留存收益与资本公积之和;同时把留存收益中相当于收购库存股本的那部分,限制用来分配股利,以免侵蚀法定资本的完整。这种限制只有在再次发行或注销库存股票时方可取消。
(二)由于库存股不是公司的一项资产,故而再次发行库存股所产生的收入与取得时的账面价值之间的差额不会引起公司损益的变化,而是引起公司股东权益的增加或减少。
(三)库存股票既非资产又无股东,故而库存股的权力会受到一定的限制,如:它不具有股利的分派权、表决权、优先认购权、分派剩余财产权等。
(四)库存股会影响到公司的股价、资本结构、公司形象等多方面,故而要在财务报表上慎重的予以表达。
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使用技巧
经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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问题解答
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。