老师 客户系统更新之后也 业务草稿单据打印 就会碰出这个窗口来 这怎么解决、
2017-10-19 0:0:0 用友T1小编老师 客户系统更新之后也 业务草稿单据打印 就会碰出这个窗口来 这怎么解决、
老师 客户系统更新之后也 业务草稿单据打印 就会碰出这个窗口来 这怎么解决、这是因为您将虚拟打印机设置为默认了,将默认打印机修改为实际的打印机就可以了老师 在吗 帮帮忙老师 打印机是默认的 就是打印驱动没有装老师 打印机是默认的 就是打印驱动没有装
要怎么装呀@忧郁的高坚果墙:请参考该方法:http://jingyan.baidu.com/artic ... .html老师 驱动安装不了 显示USB@忧郁的高坚果墙:亲,首先打印机必须插在电脑上才能安装。安装的时候要选择是直插还是网络访问的。映美FP-570KII 老师我问你好 前面是我客户打印机的型号 可是客户电脑从W7升级到W10 了 但这个型号不支持W10 给给意见或办法@忧郁的高坚果墙:软件也不支持win10系统,为保证以后稳定运行,请将电脑系统更换为win7旗舰版系统再使用恩恩 好的
谢谢啦@忧郁的高坚果墙:不客气的,祝您工作愉快![/微笑]
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按照企业财务具体要求,如果允许计入固定资产,可以直接填写在原值里面@畅捷服务李笑旺:他就是硬件维护费,不计入固定资产,但是要跟固定资产做在一张凭证里@陈剑磊mmA:您好,这个不能录入的,您可以在制单的时候添加一条分录,然后把固定资产和该费用直接放在一个凭证里面@畅捷服务李笑旺:例如借:固定资产 10000 办公费5000 贷:银行存款 15000@陈剑磊mmA:是的,在卡片制单的时候添加一下办公费会计分录,然后就可以了,您先操作下如有具体问题,请及时提问@畅捷服务李笑旺:那是通过固定资产模块做,还是到总账里直接填制凭证呢@陈剑磊mmA:在固定资产录入卡片,然后固定资产对该卡片制单,在制单时候添加分录回复 畅捷服务李笑旺:不行哦,不能改变此凭证的合计金额@陈剑磊mmA:您添加两条会计分录回复 畅捷服务李笑旺:什么意思,固定资产本身的合计金额比如是10000,但是加了费用肯定借贷都变多了借贷同时都增加分录,回复 畅捷服务李笑旺:对啊,不允许,就跟做进项税的时候那个提示一样,不能更改此凭证的合计金额回复 畅捷服务李笑旺:能有办法解决吗?@畅捷服务李笑旺:他是在增加卡片的时候,也可以吗@畅捷服务李笑旺:不是 计提@陈剑磊mmA:一样的,您直接修改已经制单的平整就可以了@畅捷服务李笑旺:还是不行啊。。刚试过@畅捷服务李笑旺:他是资产增加,然后保存的时候出来一张凭证,直接保存。然后去凭证查询那里修改,还是提示无法修改合计金额@陈剑磊mmA:您联系您的服务商,提交问题到支持网,工程师协助您远程处理
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U8.60-客户端无法登陆服务器
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联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
在企业合并、兼并过程中发生的不动产转移行为是否属于销售不动产 在企业合并、兼并过程中发生的不动产转移行为是否属于销售不动产
问题答复: 您好:
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企业是由人(企业劳动者和经营管理者)和物(企业货币资金、机器设备、原材料、建筑物及其占有的土地)组成的整体。在合并、兼并行为发生后,不仅转移了企业的建筑物、土地附着物等不动产的所有权和土地使用权,而且使企业的人也发生了转移。从企业合并来看,其结果是几个企业合并在一起,组成一个新的企业。在合并行为发生时,既无买方,也无卖方。从兼并企业情况来看,如果把被兼并者作为“卖方”,兼并者作为“买方”,兼并结果是“买方”吃掉“卖方”,卖方并不因被兼并而取得收入。因此,在发生合并、兼并行为时,并没有买方和卖方,也没有发生有偿转让不动产所有权行为。因此,在企业合并、兼并过程中发生的不动产转移行为不属于销售不动产的征税范围。
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用友U8.51库存台帐与存货汇总表不一致_0U8.51库存台帐与存货汇总表不一致
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用友U8.51销售发票参照订单问题U8.51销售发票参照订单问题
U8.51-销售发票参照订单问题
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一张税票揭开关联企业的逃税“面纱” 一张税票揭开关联企业的逃税“面纱”
江苏省海安县国税局稽查局向江苏省某置业有限公司下达了《税务处理决定书》和《税务行政处罚决定书》,责令其补缴企业所得税117.2万元,罚款31.45万元,并按规定加收滞纳金22.9万元。
该公司成立于2005年8月,2005年10月办理税务登记手续,法定代表人为蔡某,注册资本8074.8万元,主要从事房地产开发和房屋中介业务,企业所得税由国税部门负责征收管理。
今年初,海安县国税局稽查局接到群众举报,反映该公司存在少计营业收入逃税的问题,该局于是对该公司2008年~2010年企业所得税纳税情况进行立案检查。经查,该公司2008年申报应纳税所得额558.56万元,缴纳企业所得税139.64万元;2009年申报应纳税所得额547.08万元,缴纳企业所得税136.76万元;2010年申报应纳税所得额1782.01万元,缴纳企业所得税445.5万元。该公司财务核算健全,配有专职的财务总监,涉税调整全面,企业的利润率、应纳税所得率均处于正常值范围。企业的申报数据、成本核算、销售成本结转、入账发票审核均未发现重大问题,群众来信反映的问题也无法找到证据印证。
针对初查结果,稽查人员调整思路,决定从记账凭证入手,认真审核入账原始凭证,力争发现疑点,为案件检查找到突破口。该公司2010年4月的一张记账凭证中,记载了该公司补缴城市房地产税的情况。在税票上该公司的财务人员作了如下说明:海安县某服务管理有限公司2009年开具设备租赁费,地税部门要求在江苏省某置业有限公司申报房产税,其他税金因服务管理有限公司已申报,故置业有限公司无需申报。服务管理有限公司与置业有限公司是什么关系?其应缴的城市房地产税为什么要在置业有限公司申报?并由置业有限公司承担?
带着疑问,稽查人员到地税稽查部门进行调查了解,并查阅了地税部门的税务处理决定书。原来,海安县某服务管理有限公司和海安县某置业有限公司是关联公司,投资人、法定代表人均为同一人,海安县某服务管理有限公司是海安县某置业有限公司附设的物业公司。之所以让置业有限公司补缴城市房地产税,是因为在服务管理有限公司账上只有资产租赁收入,却没有能带来收入的相应资产,出租资产的产权属置业有限公司。面对稽查人员外围调查获得的证据,置业有限公司的相关涉案人员不得不提供了相关资料,供述了其精心策划的逃税事实。
原来,该置业有限公司从事房地产开发的地段位于海安县中心,由于其开发的店面房售价过高,导致大量积压,公司只能自行组织招商出租。为增强店面房出租的市场竞争力,公司出资给店面房安装了空调,希望提高出租率,给企业带来收益。在此过程中,采取扩大空调费用分摊面积、利用关联公司隐瞒租赁收入等手段想达到逃税的目的。一是将应在店面房可售面积内分摊的空调及安装费支出602.79万元,扩大在全部开发产品可售面积内分摊,造成2009年度多计已售开发产品成本296.19万元、2010年度多计已售开发产品成本16.48万元。二是2006年8月与上海某超市发展有限公司签订租赁合同,约定将部分店面房及附属设备房出租给对方,合同约定2008年、2009年两年租金均为285.6万元。其中,房屋租金114.24万元,设备租金114.24万元,物业管理费57.12万元。该公司将应由自身获得的设备租金收入228.48万元擅自划归给了其关联的服务管理有限公司,因为该公司是处于经营亏损的公司,造成置业有限公司2008年、2009年度均少计营业收入114.24万元。
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