用友来料报检单保存时提示--错误列表,保存失败-
来料报检单保存时提示:"错误列表,保存失败"
问题版本: | 806-U8.61 | 问题模块: | 814-质量管理 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 来料报检单 | 适用产品: | 861 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 来料报检单保存时提示:"错误列表,保存失败" | 问题现象: | 打了最新补丁,后来料报检单保存时提示:"错误列表,保存失败" | 原因分析: | 通过后台跟踪发现表"QMCHECKVOCHERS"中缺少"CCHKDRAWCODE"字段 | 解决方案: | 在表设计中加字该字段即可 |
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用友库存生单库存生单
问题版本: | 804-U8.60 | 问题模块: | 818-报账中心 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 库存生单 | 适用产品: | U860----库存管理 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 库存生单 | 问题现象: | 库存管理采购入库单根据检验单生单,参照的是委外的单据,无法保存,会报提示“超订单入库”。 | 原因分析: | 由于委外订单,生成了三张到货单。到货单分别报检,生成的检验单上有检验合格数量,bpuinflag=null,也没有生成过对应的入库单,确不能保存 | 解决方案: | 已经补丁解决。见860\VoucherCopy_PU.dll |
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公司办活动会员卡冲500送500,而且已开发票,这个怎么做帐啊,正常来说客户还没消费应该做预收,可是已经开票了可以做收入吗?还有送的500要怎么入账,记财务费用吗? _0公司办活动会员卡冲500送500,而且已开发票,这个怎么做帐啊,正常来说客户还没消费应该做预收,可是已经开票了可以做收入吗?还有送的500要怎么入账,记财务费用吗?[]
http://kuaiji.youku.com/hall/?ykvid=XODI0MzY4MjIw 你看看陈老师这个课件能帮到你吗那销售折让发生在确认收入之后,增票如何开呢!您能说的详细点吗/@雨中飞:开红字的专用发票学习关注顾客冲500的应为已正常开票了,做收入就好。而送500的不能做财务费用,应做销售费用,行为已经是一种促销手段了按多少开的发票@用户1435235072_392:可是成本还没发生,收入成本不配比啊@曾雪枫:按500开的票@孤傲的小老虎: 借:银行存款 500 贷:预收账款 500 同时按500申报流转税,结转收入时,不再计算流转税。 需要有另外一个会员管理系统,刷卡时,卡里当1000元使用,分充值500,赠送500。
打印凭证,数量金额式,用A4纸纵向打印,有一些字无法显示,用A4纸横向打印,就可以显示出来。那如果一定要用纵向打印,该怎么处理? 打印凭证,数量金额式,用A4纸纵向打印,有一些字无法显示,用A4纸横向打印,就可以显示出来。那如果一定要用纵向打印,该怎么处理?
您好,预览界面左上角有个设置,设置里面有个横向压缩至一页,勾选之后再重新预览打印。@畅捷服务童飞:在预览界面那边,我设置的表头设置的比例,改成了80,就可以了。@广州百翔王利:好的,祝您工作愉快。
银行转账给A公司5616.9元,然后B公司开给我们发票5616.9元,账平不了,会计说让把转账的那张银行回单上收款人的名称给改成B公司(15年发生的),这能行吗?然后我现在都不知道要怎么办了?而且以前装订的凭证能随便拆订的? 银行转账给A公司5616.9元,然后B公司开给我们发票5616.9元,账平不了,会计说让把转账的那张银行回单上收款人的名称给改成B公司(15年发生的),这能行吗?然后我现在都不知道要怎么办了?而且以前装订的凭证能随便拆订的?[]
不行,这是明显的带来发票行为,要是一般纳税人就麻烦了,税务会让你进项转出,不予抵扣@任明锦: 并且私改原始凭证本身也不允许@任明锦:是一般纳税人,而且我们有很多这样的情况@啊彬1453910080:因为A和B他们自己有关联关系吧,有些也是A让B给代开的@任明锦:我们的账乱得很
销售统计表缺少部分分组条件销售统计表缺少部分分组条件
问题版本: | 809-U6普及版(原U8普及版3.0) | 问题模块: | 17-销售管理 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 分组条件 | 适用产品: | u6 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 销售统计表缺少部分分组条件 | 问题现象: | 销售统计表缺少部分分组条件 | 原因分析: | 表格格式设计问题 | 解决方案: | 在格式中设置部分字段为显示保存,进入销售管理--报表--统计表--销售统计表,进入后单击格式,双击任一字段,显示栏选择显示下次登陆即正常 |
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无法连接服务器 _3无法连接服务器
U8知识库问题号: | 1654 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.51 |
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软件模块: | 其他 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 连接 |
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适用产品: | 851 |
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问题名称: | 无法连接服务器 |
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问题现象: | 服务器启动后,提示SQL口令验证失败,输入SA口令。无法连接服务器 |
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问题原因: | 客户安装外贸的出口退税6.0后发生的,发现该软件是SQL版本的,安装会自带SQL,并自设有SA口令。 |
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解决方案: | 重作系统,将外贸软件安装到客户机上 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | 2006-5-25 |
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亲们,财务部的交接单需要人事部备档吗??和人事有关系吗?亲们着急,我们人事经理好像在找财务事,说需要她备档,所以问大家一下,我如何拒绝 亲们,财务部的交接单需要人事部备档吗??和人事有关系吗?亲们着急,我们人事经理好像在找财务事,说需要她备档,所以问大家一下,我如何拒绝[]
@张立平_ 知道吗@微笑1447460924: 人员离职应该有财务签字,以结清欠款及其他未完成事项,具体工作交接不会牵扯太多,具体要看公司规定员工离职应该涉及到人事,需要办理档案,社保等资料移交。
应收有发生但帐龄分析显示为零 应收有发生但帐龄分析显示为零
U8知识库问题号: | 7460 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 应收 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 应收有发生但帐龄分析显示为零 |
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适用产品: | 85x |
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问题名称: | 应收有发生但帐龄分析显示为零 |
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问题现象: | 应收有发生但帐龄分析显示为零,应收在总帐核算 |
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问题原因: | 填制红字凭证 |
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解决方案: | 修改所有在借方的红字凭证 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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营业税差额征税的会计处理 营业税差额征税的会计处理
A建筑公司承包了总价10000万元的工程,其中B建筑公司分包工程4000万元。假定工程分包事项符合差额征税条件。 方法一处理 1.总包方会计处理(单位:万元,下同) 办理施工分包结算时: 借:工程结算——施工分包 4000 贷:应付账款——B公司 4000。 支付施工分包款时: 借:应付账款——B公司 4000 贷:银行存款 4000。 注:现行政策未规定总包方的扣缴义务,如总包方扣缴了营业税,则应贷记“银行存款”3880万元,“其他应付款——代扣营业税”120万元。 办理工程总结算时: 借:应收账款——建设单位 10000 贷:主营业务收入 6000 工程结算——施工分包 4000。 计提营业税金时: 借:主营业务税金及附加 180 贷:应交税费——应交营业税 180。 2.分包方会计处理 办理施工分包结算时: 借:应收账款——A公司 4000 贷:主营业务收入 4000。 计提营业税金时: 借:主营业务税金及附加 120 贷:应交税费——应交营业税 120。 方法二会计处理 1.总包方会计处理 办理施工分包结算时: 借:工程施工——施工分包 4000 贷:应付账款——B公司 4000。 支付施工分包款时: 借:应付账款——B公司 4000 贷:银行存款 4000。 办理工程总结算时: 借:应收账款——建设单位 10000 贷:主营业务收入 10000。 计提营业税金时: 借:主营业务税金及附加 180 贷:应交税费——应交营业税 180。 注:计税依据=主营业务收入10000万元-施工分包4000万元=6000(万元)。 营业税暂行条例第五条规定,人的营业额为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产收取的全部价款和价外费用。但是,下列情形除外: (一)纳税人将承揽的运输业务分给其他单位或者个人的,以其取得的全部价款和价外费用扣除其支付给其他单位或者个人的运输费用后的余额为营业额; (二)纳税人从事旅游业务的,以其取得的全部价款和价外费用扣除替旅游者支付给其他单位或者个人的住宿费、餐费、交通费、旅游景点门票和支付给其他接团旅游企业的旅游费后的余额为营业额; (三)纳税人将建筑工程分包给其他单位的,以其取得的全部价款和价外费用扣除其支付给其他单位的分包款后的余额为营业额; (四)外汇、有价证券、期货等金融商品买卖业务,以卖出价减去买入价后的余额为营业额; (五)国务院、主管部门规定的其他情形。 除条例第五条规定的差额征税外,财政部、国家税务总局先后就广告代理、勘察设计等项目实行差额征收营业税作出了系列规定。但是,关于营业税差额征税的会计处理,财政部和国家税务总局却没有作出明确的规定。目前,实行差额征收营业税的企业采用的主要方法有两种:一是将差额不纳入总收入和总成本的核算体系,二是将差额纳入总收入和总成本的核算体系。 2.分包方会计处理同方法一。 案例显示,方法一不能全面反映总包方的收入和成本,方法二与现行营业税政策规定的“营业额”有差异。在汇算清缴计算业务招待费等相关扣除项目金额时,方法二的计提基数大于方法一。 至于采用哪一种方法,笔者认为应当研究《财政部关于营业税改征试点有关企业会计处理规定的通知》(财会〔2012〕13号)中关于“试点纳税人差额征税的会计处理”规定: 1.增值税一般纳税人企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的销项税额,借记“应交税费——应交增值税(‘营改增’抵减的销项税额)”科目,按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额,借记“主营业务成本”等科目,按实际支付或应付的金额,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。 2.增值税小规模企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的应缴增值税,借记“应交税费——应交增值税”科目,按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额,借记“主营业务成本”等科目,按实际支付或应付的金额,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。 也就是说,财会〔2012〕13号文件主张,允许扣除的实行差额征税的款项,应当纳入总收入和总成本核算体系,同时核算差额征税情况。笔者认为,上述案例中总包方应作如下账务处理: 办理施工分包结算时: 借:工程结算——B公司 4000 贷:应付账款——B公司 4000。 收到分包方发票时: 借:工程施工——施工分包 4000 贷:工程结算——B公司 4000。 同时进行差额征税处理: 借:应交税费——应交营业税 120 贷:主营业务税金及附加 120。 支付施工分包款时: 借:应付账款——B公司 4000 贷:银行存款 4000。 办理工程总结算时: 借:应收账款——建设单位 10000 贷:主营业务收入10000。 计提营业税金时: 借:主营业务税金及附加 300 贷:应交税费——应交营业税 300。
我刚卸载了T+12.1专业版,安装了12.0的标准版,为什么在建立账套的时候一直转,没反应呢?? 我刚卸载了T+12.1专业版,安装了12.0的标准版,为什么在建立账套的时候一直转,没反应呢??[]
您备份好物理文件之后,到数据库中把系统库uftsystem右键分离之后,重新配置数据库之后重新新建账套;@服务社区刘小艳:好的,明白了,谢谢@乐111:[/可爱][/握手]@服务社区刘小艳:问一下200数据库,从哪里进去后台数据管理,分离数据库,一直用的2000,现在找不着了,麻烦指点下[/流泪]@服务社区刘小艳:2005数据库 上面少打了个字@乐111:从开始程序里进入数据库的企业管理器,找到系统库右键,任务,分离;@服务社区刘小艳:我怎么也没找到企业管理器。。。。这个2005貌似不完整@乐111:装的是简版的数据库吧。。@服务社区刘小艳:找到了,直接把UFsystem分离即可把@乐111:是的呢。。如果有数据的建议先把物理文件备份下,dbserver/data@服务社区刘小艳好的,找到了。,谢谢哈@乐111:[/可爱][/OK]@服务社区刘小艳:分离数据库那个UFsystem ,有没有好的方法能把数据库都停用了@乐111:停用就是去停止服务了。。@服务社区刘小艳:2005数据库停用了但是还提示正在使用,个别的还是停不完 就无法分离@乐111:度一样的,您现在是还开着软件吧。。@服务社区刘小艳:软件都关掉了
用友U8.61库存录入期初提示结构自由项不合法U8.61库存录入期初提示结构自由项不合法
U8.61-库存录入期初提示结构自由项不合法
自动编号: | 2768 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 861 | 关 键 字: | 库存录入期初提示结构自由项不合法 | 问题名称: | 库存录入期初提示结构自由项不合法 | 问题现象: | 库存录入期初提示结构自由项不合法 | 原因分析: | 自由项表出问题 | 解决方案: | 户从另外一个账套中导入该自由项表之后,不在提示不合法问题
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