成本取数的任何表里都没有成本对象
2017-3-17 0:0:0 用友T1小编成本取数的任何表里都没有成本对象
成本取数的任何表里都没有成本对象问题号: | 13911 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 成本管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 日常操作 |
适用产品: | U860SP–管理会计–成本管理 |
问题名称: | 成本取数的任何表里都没有成本对象 |
问题现象: | 产品属性有数据,期初也有,但成本取数的任何表里都没有成本对象,导致无法取数和计算。请帮忙解决!谢谢! |
问题原因: | 操作原因,由于其启用了车间管理,如果启用车间管理,则必须在“设置”页签中设置相应工作中心(与成本的成本中心对应)、资源、标准工序、然后到“车间管理”中制定物料工艺路线; |
解决方案: | 完成上面设置后,重新下订单(生产订单模块)、进行生产订单工序计划生成(车间管理模块),完成后再到成本管理模块的定义产品属性中刷新一下,这样在完工产品处理表中才有数据; |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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为什么结转年度账后查询2003年的明细账时,只有9,10,11,12月让我选 为什么结转年度账后查询2003年的明细账时,只有9,10,11,12月让我选
问题号: | 335 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 明细账 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 为什么结转年度账后查询2003年的明细账时,只有9,10,11,12月让我选 |
问题现象: | 为什么我结转年度账后,查询2003年的明细账时,只有9,10,11,12月让我选,这账是2001年十月开账,做到2002年九月更改过会计期间,我打开ua_period查过,发现2003年的会计期间从1月到8月都是1-31号的,从九月到十二月就是26-25号的,我尝试过把所有会计期间都改成1-31号或都26-25号,还是这样,有什么解决方法吗?? |
问题原因: | 数据库中关于总帐的启用日期可能有问题。 |
解决方案: | 请检查一下数据库accinformation表中的总帐启用日期及系统库中ua_account_sub表的该帐套总帐的最大结帐月与启用月。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-24 |
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应收系统在核销制单错误问题 应收系统在核销制单错误问题
问题号: | 174 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 核销制单 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 应收系统在核销制单错误问题 |
问题现象: | 客户编码:0201017 核销单据号:0000001873 发票号:0000011030 应收系统在核销制单时,生成凭证借贷不平。 |
问题原因: | 经查ap_detail表中与0000001873结算单核销的发票记录有误。 |
解决方案: | 通过工具–取消该结算单核销操作,然后在单据结算中重新核销制单即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-22 |
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员工信用天数和信用额度是灰色? 员工信用天数和信用额度是灰色?
问题号: | 38857 |
---|---|
适用产品: | T十系列 |
软件版本: | T+ 11.5 |
软件模块: | 系统管理 |
问题名称: | 员工信用天数和信用额度是灰色? |
问题现象: | 为什么员工档案中信用天数和信用额度是灰色的? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 信用天数与额度 |
解决方案: | 没有勾上业务员。在需要设置信用天数和信用额度的员工档案中勾上“业务员”,这样才能选择信用天数和信用额度。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8.51结算单制单时找不到回冲单U8.51结算单制单时找不到回冲单
U8.51-结算单制单时找不到回冲单
自动编号: | 7716 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851----16 | 关 键 字: | 结算单制单 |
问题名称: | 结算单制单时找不到回冲单 | ||
问题现象: | 上月暂估入库单:单据号34,数量1000,金额2000;本月报销:数量800,金额1600;做完暂估、期末处理后,生成蓝字回冲单报销:数量800,金额1600;生成蓝字回冲单暂估:数量200,金额400;先对蓝字回冲单报销进行制单操作,生成凭证正常;再对蓝字回冲单暂估进行制单操作,找不到这张回冲单。若先对暂估单据制单,就找不到报销的那张回冲单。在生成的凭证中点“单据”查找凭证的附单据,发现同时包含了报销及暂估的两张单据。 | ||
原因分析: | 结算单制单不可以分次制单。 | ||
解决方案: | 结算单制单的前提条件是必须在完成采购结算后,才可以根据结算单编制凭证。已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据包括入库单、发票、付款单,非本月采购入库单按蓝字报销单制单。结算单制单条件如下:1.结算单对应的入库单应已在16系统中记账。结算单对应的发票在应付系统已审核。2.以计划价或售价方式核算采购结算单,则不允许制凭证。3.结算单中对应的任何一条入库单必须是没有在16系统中编制过凭证的。4.结算单中对应的任何一条发票必须是没有在应付核算系统中编制过凭证的。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
审计委员会制度及其借鉴意义 审计委员会制度及其借鉴意义
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1.审计委员会制度的起源
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