采购发票怎么删除呢
2017-7-25 0:0:0 用友T1小编采购发票怎么删除呢
采购发票怎么删除呢这张发票已和入库单结算,需要先把结算单删除,再删除发票
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- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
用友客户档案并户后做发货单的名称与打印的名称对不上客户档案并户后做发货单的名称与打印的名称对不上
知识库详细内容
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差旅费借款收据应当怎样开 差旅费借款收据应当怎样开
问:职工出差借款2000元,根据借条记入其他应收款,还款时报销单据1800元,退回现金200元,因借条不能退还,收据开多少金额?开200元收据借款人不同意(借条2000元),开2000元财务实际只收到200元,我们现在采取笨办法,先报销后还款,不知道老师怎样处理。
答:您好:在还款时,应该开具200元的收据,将200元现金收回,剩余的1800元根据取得的报销单据,冲减其他应收款科目。
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消费税的税收筹划――税率的筹划 消费税的税收筹划――税率的筹划
由于应税消费品所适用的税率是固定的,只有在出现兼营不同税率应税消费品的情况下,纳税人才可以选择合适的销售方式和核算方式,达到适用较低消费品税率的目的,从而降低税负。
消费税的兼营行为,主要是指消费税纳税人同时经营两种以上税率的应税消费品的行为。对于这种兼营行为,税法明确规定:纳税人兼营多种不同税率的应税消费税产品的企业,应当分别核算不同税率应税消费品的销售额、销售数量;未分别核算销售额、销售数量,或者将不同税率的应税消费品组成成套消费品销售的,应从高适用税率。这一规定要求企业在会计核算的过程中做到帐目清楚,以免蒙受不必要的损失;
用于采集增值税专用发票抵扣联信息的扫描器具是否可以抵扣? 用于采集增值税专用发票抵扣联信息的扫描器具是否可以抵扣?
问:我们单位购置的用于采集增值税专用发票抵扣联信息的扫描器具是否可以抵扣?
答:根据《国家税务总局关于增值税专用发票抵扣联信息扫描器具等设备有关税收问题的通知》(国税函〔2006〕1248号 )规定:增值税一般纳税人用于采集增值税专用发票抵扣联信息的扫描器具和计算机,属于防伪税控通用设备,可以按照《国务院办公厅转发国家税务总局关于全面推广应用增值税防伪税控系统意见的通知》(国办发〔2000〕12号)和《国家税务总局关于推行增值税防伪税控系统若干问题的通知》(国税发〔2000〕183号)的规定,对纳税人购置上述设备发生的费用,准予在当期计算缴纳所得税前一次性列支;同时可按购置上述设备取得的增值税专用发票所注明的增值税税额,计入当期增值税进项税额。
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普通发票没事的如果是专票就得退回不涉及抵扣,问题不大。现在大部分都是网上打勾认证抵扣,应该不受影响的
印刷厂内审总结报告 印刷厂内审总结报告 彩色印刷有限公司 内审报告(QR-822-05) 1、审核目的 评价质量管理体系运行的符合性、有效性,在11月初第三方审核前纠正不合格项,达到顺利通过质量管理体系认证的目的。 2、审核范围 公司从接收客户订单到交货给客户所涉及的部门、过程和场所 3、审核依据 ISO9001:2008质量管理体系标准要求;公司质理管理体系文件(如《质量手册》、《程序文件》和相关支持性文件);适用的法律、 4、审核人员 审核组长: 审核员: 5、受审部门 总经理/管理者代表、采购部、生产部、行政部、品管部(含文控)、业务部 6、审核时间:2010年8月9日 7、审核综述 7.1 文件审核 公司指派品管部XXX,于内部审核前对公司《质量手册》、《程序文件》以及相关辅助性文件,根据公司实际运行情况进行了文件审核,公司之体系文件基本符合实际运行。 7.2 现场审核 2010年8月9日,以XXX为审核组长的8人审核组,对公司进行了一次全面的审核,本次审 核得到上级领导的高度重视,也得到各相关部门主管和全体员工的全力配合,审核过程是采取抽样方式方式进行。此次审核共发现5项不符合项,均为一般不符合项,其中品管部2项,生产部2项,行政部(仓库)1项,此5项不符合项均得到相关部门负责人的认可。 7.3 纠正措施验证 经验证各相关责任部门已于2010年8月11日前对所有不合格项采取了纠正措施施,纠正措施总体有效,各纠正措施的实施证据详见内审不合格报告表,报告编码为NO:20100801-05。 7.4 下次审核建议 经过本次审核,发现总经理/管理者代表、业务部、采购部对质量管理体系执行状况较好,品管部、生产部问题较多,下次审核时需对这两个部门作重点。因为审核是采取抽样方式进行,毕竟有一定的风险性,有些问题可能没有被审核到,望各单位能严格按质量管理体系要求执行,完善管理体系,争取在下次审核时取得更好的成绩。 8.质量管理体系有效性评价 质量管理体系文件基本符合ISO9001:2008标准的要求,对质量管理体系过程实施和控制起到一定的指导和规范作用,建立了自我发现问题和持续改进管理体系的有效性的机制,内部审核和纠正、预防措施等过程的实施基本有效。 审 核: 编 制: 日期:2010 年8月12 日
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这个是数据库的密码,如果没有直接点确认即可,如果忘记,可以用社区中的清除工具清除密码数据库密码不对或者有问题了参考楼上老师回复。@Lee沐峰:没有弄过数据库的密码啊。清楚工具在哪里下载@姜女士1470881845:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具http://service.chanjet.com/too ... 3396c
操作之前一定要备份下数据,如果无法正常备份备份下软件安装根目录也可以的 UFSMART文件夹下面的admin文件夹。
用友T3其他出入库单据的对方科目如何设置用友T3其他出/入库单据的对方科目如何设置
很多时候,我们碰到用友T3其他出/入库单据的对方科目如何设置?在其他入库单和其他出库单据里面库存会自动的增加,在产生凭证时一般是对应什么科目?还有就是我在审核入库单和出库单时可以批量去审核吗(我在2006年1月份把1-12月的单据都做了,想一起审核,会不会产生什么影响,还是要当月单据当月去审核)?其他入库单和其他出库单对应科目比较复杂,需要对应不同的收发类别设置,譬如对于赠送入库的,可以做 借 库存商品 贷 其他业务收入(等) 对于销售部门领用出库的 可以做 借 营业费用 贷 库存商品。。其他出入库单据审核时,有一个提示是否只处理当前单据,点否,可以把所有未审核的单据调出,全选,一起审核即可 。有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
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首先凭证借口里设置好处理为发出商品,然后科目设置中才会有,如图。3月份做销售收入的凭证,先处理为发出商品,然后5月份做配比结转,结转发出商品@畅捷服务刘佳佳:那3月份怎么结转成本,
用友U8.51固定资产查询卡片管理时,报错“-21479100”附近有语法错误U8.51固定资产查询卡片管理时,报错“-21479100”附近有语法错误
U8.51-固定资产查询卡片管理时,报错“-21479100”附近有语法错误
自动编号: | 6848 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851 | 关 键 字: | 固定资产查询卡片管理时,报错“-21479100”附近有语 |
问题名称: | 固定资产查询卡片管理时,报错“-21479100”附近有语法错误 | ||
问题现象: | 固定资产查询卡片管理时,报错“-21479100”附近有语法错误 | ||
原因分析: | 数据库或软件的文件丢失 | ||
解决方案: | 备份好数据后,卸载干净软件,重新安装SQL数据库及软件,将数据恢复后运行正常。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
商业企业纳税评估和数据应用现状及对策 商业企业纳税评估和数据应用现状及对策
商业纳税评估和数据应用现状及对策
商业企业纳税评估是指税务机关对商贸企业纳税人在一定期间内,履行纳税义务的情况,采取特定的方法,进行系统的审核、分析、确认、评价,并对一般涉税违法行为依法进行处理的工作过程,它是税源监控的一项具体措施。税收数据应用就是通过抽取、筛选、加工、转换、整合和汇总等手段,对涉税数据信息进行进一步的挖掘和提炼,从中发现有利用价值的管理信息和规律,以提高税收数据资源质量和利用率,为税收管理者提供决策的针对性和准确性的过程。如何使两者有机的结合,一直以来困扰着基层税务部门,成为制约税收管理工作的瓶颈。对此,笔者在深入进行现状分析的基础上,提出了若干解决对策。
一、现状分析
(一)商业企业纳税评估时,往往就评估而评估,与数据应用互不相干
银行存款业务的会计处理 银行存款业务的会计处理
企业在不同的结算方式下,应当根据有关的原始凭证编制银行存款的收付款凭证编制银行存款的收付款凭证,并进行相应的账务处理。
企业将款项存入银行等金融机构时,借记“银行存款”科目,贷记“现金”等有关科目;提取或支付在银行等金融机构中的存款时,借记“现金”等有关科目,贷记“银行存款”科目。
企业在银行的其他存款,如外埠存款、银行本票存款银行汇票存款、在途货币资金、信用证存款等,在“其他货币资金”科目核算,不通过“银行存款”科目进行会计处理。
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出纳通年结慢
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功