老师你好,我刚接触T3财务软件,现在要在应收账款、应付账款科目中,增加辅助科目,客户的名称。我应该怎么加
2017-7-24 0:0:0 用友T1小编老师你好,我刚接触T3财务软件,现在要在应收账款、应付账款科目中,增加辅助科目,客户的名称。我应该怎么加
老师你好,我刚接触T3财务软件,现在要在应收账款、应付账款科目中,增加辅助科目,客户的名称。我应该怎么加[]如图基础设置--往来单位--客户档案;出现这样,如何解决呀出现什么?
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![采购发票批删](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
采购发票批删 采购发票批删
问题号: | 35969 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 采购管理 |
问题名称: | 采购发票批删 |
问题现象: | 采购发票如何进行批量删除? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 采购发票 |
解决方案: | 点击“采购管理”下‘业务’后的‘发票’中找到‘采购发票列表’,选择好过滤条件后点击‘过滤’,在列表中选中对应单据,点击上方的‘批删’按钮。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![部门档案保存失败 _0](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
部门档案保存失败 _0部门档案保存失败
问题号: | 8831 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 固定资产 |
行业: | 通用 |
关键字: | 部门档案 |
适用产品: | u852 |
问题名称: | 部门档案保存失败 |
问题现象: | 1. 在总帐中增加的部门挡案,在固定资产的部门档案中可看到,但在部门对应折旧科目中看不到新增的部门,增加卡片也没有新增的部门,只能在fa_Departments中填入相应信息。 2. 05年结转后,部门档案无法增加,保存时提示:“可能有其他操作员同时在操作,请稍后再试…”。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | fa_Departments表缺少索引,并且存在错误记录 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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![税收筹划技巧多](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
税收筹划技巧多 税收筹划技巧多
美国人普遍聘请律师和会计师,采用合法的手段避税,将税额降至最低,他们把这种行为视为经营中不可缺少的环节。税收筹划是纳税人合理合法的经营行为,与偷税漏税是本质不同的。通过税收筹划,可以尽量减少纳税人的纳税成本,提高纳税人的经营管理水平,在市场竞争中获得优势。以下是税收筹划方面的有关技巧,对实际工作有一定的借鉴意义。
工资成本的税收筹划。工资成本是企业经营成本的重要内容。企业的通常做法是:支付给职工的工资缴纳企业所得税和个人所得税。关于企业所得税,国家税法规定允许企业在一定限额内扣除计税工资,超额部分需做纳税调整,缴纳一般税率为33%的企业所得税;关于个人所得税,工资薪金的月人均扣除标准为1600元,超过1600元部分按照工资薪金纳税标准缴纳个人所得税。
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![用友U8年度结转后删除会计科目提示不能删除](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8年度结转后删除会计科目提示不能删除 用友U8年度结转后删除会计科目提示不能删除
删除科目的时候提示已经在常用科目/多栏帐定义/转账定义/银行帐中使用,不能删除.要删除科目在当前帐套中还有数据。删除科目的时候,需要先删除该科目的凭证,期初余额,转账定义,常用科目,常用凭证等。
1.删除科目的时候提示已经在常用科目中使用,不能删除,需要在填制凭证中增加凭证,然后点开科目参照的界面,从常用科目中把该科目删除。然后才能删除该科目档案。如果在常用科目中看不到该科目,可以更换别的操作员登陆,然后按刚才的步骤删除常用科目,因为常用科目的设置是根据每一个操作员来设定的,当前操作员看不到其他操作员设定的常用科目。
2.删除科目的时候提示已经在转账定义中设置,不能删除,需要在总帐系统的期末-〉转账定义中的找到该科目的相关记录,如果是在自定义转账中设置,可以直接删除该自定义转账的凭证,如果是在期间损益中设置,可以把该科目对应的本年利润科目编码删除。然后就可以删除该科目档案了。
3.删除科目的时候提示已经在多栏帐定义中使用,不能删除,需要在科目帐下的多栏帐中把该科目设置的多栏帐删除,然后才能删除该科目档案。
4.删除科目的时候提示已经在银行帐中使用,则需要在出纳菜单下的银行对帐期初中把该科目的未达账项全部删除,然后才能删除该科目档案。如有用友U8其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。
用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。
联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
![销售统计账表横向预览打印时每页都超出纸张A4下方范围](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
销售统计账表横向预览打印时每页都超出纸张A4下方范围销售统计账表横向预览打印时每页都超出纸张A4下方范围
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存货-自由项-控制取值范围设置好取值范围即可。@畅捷服务姚培德:那每增加一个新的自由项信息,在近千种商品里都要一一选择添加吗?@畅捷服务姚培德:能理解我的意思吗?给个解决方法?只能通过范围取值来控制,无法单独设置。@畅捷服务姚培德:这样设计太不合理了,建议通过更新下功能;可联系服务商提交支持网需求问题。
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您好,8月份已经结完账了,但发现一凭证需要修改应该怎么操作,着急,谢谢 您好,8月份已经结完账了,但发现一凭证需要修改应该怎么操作,着急,谢谢[]
反结账,反记账到月初!!!
反结账:http://service.chanjet.com/zhi ... f2190
反记账:http://service.chanjet.com/zhi ... 31483您要反结账,反记账,然后取消审核就可以修改了1.打开结账--选中月份--按ctrl+shift+f6--进行反结账
2.打开总账--期末--对账--按ctrl+h--激活反记账功能
3.总账--凭证--恢复记账前状态--恢复到月初,进行反记账
4.填制凭证界面找到凭证修改大家说的都对,我就不赘述了请参照上面工程师的做法,反账的时候,凭证是不会丢失的,都在的。输入快捷没有反应啊,怎么办你们QQ多少,方便留一个吗,很着急,非常感谢@用户1477027960_820:键盘上如果有fn键,再加上fn键按ctrl+shift+f6没有反应@用户1477027960_820:键盘上如果有fn键,再加上fn键@用户1477027960_820:看主页就有了我QQ是347812786 看到了麻烦加下吧 求助求助@用户1477027960_820:加我qq497991045已远程并解决。
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用友U8.61采购订单录入有问题_0U8.61采购订单录入有问题
U8.61-采购订单录入有问题
自动编号: | 20026 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 通用 | 关 键 字: | |
问题名称: | 采购订单录入有问题 | ||
问题现象: | 增加采购订单时,录入表头项目后,鼠标点中表体的存货编码,马上弹出提示框:请先录入存货编码。点确定后可以继续选择存货档案。所有电脑都有此提示 | ||
原因分析: | 采购订单单据模版设置有问题 | ||
解决方案: | 将单据模版税率的默认值去掉后OK 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友软件U8能够支持哪几种采购计划的编制模式? 用友软件U8能够支持哪几种采购计划的编制模式?
根据物料和成品的不同特点,U872能够支持ROP(再订货点)或根据MRP/MPS运算结果形成的采购计划。此外,还支持包括配额采购、齐套采购、代管采购、受托代销、第三方采购、PTO采购、进口采购等特殊采购模式。
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![用友U8.51A应收余额表、明细表及单据上的部门显示不一致](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51A应收余额表、明细表及单据上的部门显示不一致U8.51A应收余额表、明细表及单据上的部门显示不一致
U8.51A-应收余额表、明细表及单据上的部门显示不一致
自动编号: | 18067 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A----应收款管理 | 关 键 字: | 应收余额表、明细表及单据上的部门显示不一致 |
问题名称: | 应收余额表、明细表及单据上的部门显示不一致 | ||
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原因分析: | 问题分析: 经过查询发现,在AP_detail 表中有些记录的 cdeptcode 字段为 NULL 值,造成应收明细账中部门为空。根据不能显示部门的其中一张发票为例,发票号‘1900016693’做了一张完全相同的销售普通发票,发票号为‘1900024849’,进行销售普通发票的‘复核’及应收单据的‘审核’,通过业务余额表联查业务明细账是可以显示‘部门’的。请您在用户的数据上做同样操作是否能使问题重现,以便判断问题产生的原因。如果可以请将详细操作步骤及时反馈,以便更快解决您的问题。 测试环境:WIN20 | ||
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![用友U8.51期初余额无法录入累计贷和累计借](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51期初余额无法录入累计贷和累计借U8.51期初余额无法录入累计贷和累计借
U8.51-期初余额无法录入累计贷和累计借
自动编号: | 7984 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851 | 关 键 字: | 期初余额 |
问题名称: | 期初余额无法录入累计贷和累计借 | ||
问题现象: | 年中启用,录入期初发现没有累计借和累计贷 | ||
原因分析: | 时间格式问题,修改短日期格式为YYYY-MM-DD | ||
解决方案: | 到控制面板-区域选项-日期-短日期格式选择“YYYY-MM-DD” 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![一张表区别小微企业与小型微利企业](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
一张表区别小微企业与小型微利企业 一张表区别小微企业与小型微利企业 媒体报道的小微企业,属于广义上的小微企业,是指所有小型企业和微型企业,还包括了星罗棋布的个体工商户,其认定标准符合工信部、国家统计局、发改委、部联合印发的中划型标准规定,比如工业企业是指从业人员300人以下、营业收入2000万元以下的企业。而上的小型微利企业,只是狭义上的小微企业,特指符合法实施条例第92条规定的小型微利企业,包括年度应所得额不超过30万元的工业企业和其他企业,而且工业企业的从业人数不超过100人、资产总额不超过3000万元,其他企业,年度应纳税所得额不超过30万元,从业人数不超过80人、资产总额不超过1000万元。也就是说,并非所有广义上的小微企业都能享受。中华网校小编就通过一张表,帮大家区别小微企业和小型微利企业的认定依据、优惠方向和范围。
项目 | 小微企业 | 小型微利企业 |
认定政策依据 | 《国家总局关于小微企业免征和有关问题的公告》国家税务总局公告2014年第57号 | 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条 企业所得税法第二十八条第一款所称符合条件的小型微利企业,是指从事国家非限制和禁止行业,并符合下列条件的企业: (一)工业企业,年度应纳税所得额不超过30万元,从业人数不超过100人,资产总额不超过3000万元; (二)其他企业,年度应纳税所得额不超过30万元,从业人数不超过80人,资产总额不超过1000万元。 《财政部国家税务总局关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》财税[2009]69号 七、实施条例第九十二条第(一)项和第(二)项所称从业人数,是指与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数之和;从业人数和资产总额指标,按企业全年月平均值确定,具体计算公式如下: 月平均值=(月初值+月末值)÷2 全年月平均值=全年各月平均值之和÷12 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 |
认定标准 | 各行业细分,指标:人员、收入、资产 | 分工业和其他,指标:人员、应纳税所得额、资产 |
优惠方向 | 增值税、营业税、教育费附加、地方教育附加、水利建设基金、文化事业建设费、残疾人就业保障金 | 企业所得税 |
具体优惠内容 | 新增值税条例:小规模纳税人征收率统一降到3%。 | 《中华人民共和国企业所得税法第二十八条》 符合条件的小型微利企业,减按20%的税率征收企业所得税。国家需要重点扶持的,减按15%的税率征收企业所得税。 |
增值税、营业税:自2014年10月1日起; 增值税小规模纳税人和营业税纳税人,月销售额或营业额不超过3万元(含3万元,下同)的,按照上述文件规定免征增值税或营业税。其中,以1个季度为纳税期限的增值税小规模纳税人和营业税纳税人,季度销售额或营业额不超过9万元的,按照上述文件规定免征增值税或营业税。 增值税小规模纳税人兼营营业税应税项目的,应当分别核算增值税应税项目的销售额和营业税应税项目的营业额,月销售额不超过3万元(按季纳税9万元)的,免征增值税;月营业额不超过3万元(按季纳税9万元)的,免征营业税。 (《国家税务总局关于小微企业免征增值税和营业税有关问题的公告》国家税务总局公告2014年第57号) | 《国家税务总局关于非居民企业不享受小型微利企业所得税优惠政策问题的通知》国税函〔2008〕650号:企业所得税法第二十八条规定的小型微利企业是指企业的全部生产经营活动产生的所得均负有我国企业所得税纳税义务的企业。因此,仅就来源于我国所得负有我国纳税义务的非居民企业,不适用该条规定的对符合条件的小型微利企业减按20%税率征收企业所得税的政策。 | |
教育费附加、地方教育附加、水利建设基金、文化事业建设费:自2015年1月1日起至2017年12月31日; 按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(含3万元),以及按季纳税的季度销售额或营业额不超过9万元(含9万元)的缴纳义务人,免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金、文化事业建设费。 (《财政部 国家税务总局关于对小微企业免征有关政府性基金的通知》财税〔2014〕122号) | 财税[2014]34号:20140101-20161231,所得额10万,减按50%。 | |
残疾人就业保障金:自工商登记注册之日起3年内; 对安排残疾人就业未达到规定比例、在职职工总数20人以下(含20人)的小微企业,免征残疾人就业保障金。 (《财政部 国家税务总局关于对小微企业免征有关政府性基金的通知》财税〔2014〕122号) | 总局公告2014年23号:扩大到核定征收企业所得税的小型微利企业。年应纳税所得额超过10万元,不超30万的,税率20%; 征收管理:预缴和年度汇算清缴企业所得税时,可以按照规定自行享受优惠政策,无需税务机关审核批准;但在报送年度企业所得税纳税申报表时,应同时将企业从业人员、资产总额情况报税务机关备案。 特别提醒:1、如果应纳税所得额超过30万就不属于小型微利企业,无优惠(全部应纳税所得额按25%缴税)。2、非居民企业不享受小微企业所得税优惠 |
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![营业额不超2万元的小微企业如何办理纳税申报](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
营业额不超2万元的小微企业如何办理纳税申报 营业额不超2万元的小微企业如何办理纳税申报 从2013年8月1日开始,根据《部 国家总局关于暂免征收部分小微企业和的通知》(财税〔2013〕52号)、《国家税务总局关于暂免征收部分小微企业增值税和营业税政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第49号),对小微企业中月销售额或营业额不超过2万元的增值税小规模人和营业税纳税人,暂免征收增值税和营业税。 营业额为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产收取的全部价款和价外费用。根据《中华人民共和国营业税暂行条例》第十五条的规定,纳税人以1个月或者1个季度为一个纳税期的,自期满之日起15日内申报纳税。 一、应税营业额的确定 (一)按月申报的营业额 财税〔2013〕52号文件规定,对营业税纳税人中月营业额不超过2万元的企业或非企业性单位,暂免征收营业税。这里的“月营业额不超过2万元”,是指月营业额在2万元以下(含2万元)。月营业额超过2万元的,应全额计算缴纳营业税。 某纳税人经营餐饮行业,税款缴纳以1个月为申报期,其中11月营业额1.8万元,12月营业额2.2万元,则11月可,12月必须全额纳税。 (二)按季度申报的营业额 国家税务总局公告2013年第49号规定,以1个季度为纳税期限的营业税纳税人,季度营业额不超过6万元(含6万元)的企业或非企业性单位,可按照财税〔2013〕52号文件规定,暂免征收营业税。 某纳税人经营餐饮行业,税款缴纳以1个季度为申报期,其中10月营业额1.2万元,11月营业额1.8万元,假如该企业12月营业额2.2万元,第四季度的营业额合计为5.2万元,则该季度可免税;假如该企业10月营业额2.1万元,第四季度的营业额合计为6.1万元,则该季度必须全额纳税。 二、纳税申报表的填报 根据《征收管理法实施细则》第三十二条规定,纳税人享受减税、免税待遇的,在减税、免税期间应当按照规定办理纳税申报。现在国家对“小微企业中月销售额不超过2万元的增值税小规模纳税人和营业税纳税人,暂免征收增值税和营业税”,是扶持企业发展的一种减税措施,只是减税程度高些,将应纳税额减为零了。因此在纳税申报期内仍然需要正常进行纳税申报。 某纳税人经营餐饮行业,11月营业额1.9万元,营业税税率5%,以应交营业税为计税依据缴纳城建税(税率7%)、教育费附加(税率3%)、地方教育费附加(税率2%)。这样应纳营业税950元,应纳城建税66.50元,应纳教育费附加28.50元,应纳地方教育费附加19元。应在《地方税综合申报表》的第九列或者《地方税通用申报表》的第十一列“减免税额”一栏填写相应的减免额。 三、兼营行为应当分别核算纳税申报 对增值税小规模纳税人中的企业和非企业性单位,兼有增值税应税项目和营业税应税项目的,纳税人既属于增值税纳税人,又属于营业税纳税人,应当分别核算增值税应税项目的销售额和营业税应税项目的营业额,未分别核算的,由主管税务机关核定货物或者应税劳务的销售额,分别进行纳税申报。