请问一下可以在销售发票表头或表体修改了折扣,在没有填报价的情况下,让系统自动调整单价和金额吗?必须根据报价才能来调整折扣金额是不是不合理
2017-7-16 0:0:0 用友T1小编请问一下可以在销售发票表头或表体修改了折扣,在没有填报价的情况下,让系统自动调整单价和金额吗?必须根据报价才能来调整折扣金额是不是不合理
请问一下可以在销售发票表头或表体修改了折扣,在没有填报价的情况下,让系统自动调整单价和金额吗?必须根据报价才能来调整折扣金额是不是不合理您好!不是必须要报价单,设置价格本了吗?没有设置价格本,不管是直接录存货的方式还是从销货单生单过来再调整的方式,修改了折扣后,单价和金额没有变化,建议你测试一下[/微笑]@广西国弘科技_陈:您好!设置一下价格本,因为报价这一列为空,所以不会反算单价@畅捷服务赵美红:那还是意思说必须要报价才能反算单价@广西国弘科技_陈:客户的存货卖价都是不固定的,但有些时候需要在发票结算的时候整体折扣,这个怎么设置价格本呢?@广西国弘科技_陈:您好!单价=报价*折扣
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1、工资是指底薪还是加上各种补助的钱
2、*0.24这个系数高不高?央企的最高系数是多少?
3、最后的答案是指自己每个月扣的钱还是自己的和单位的加在一起的?
请真正懂行的人介绍,非常感谢!4、这样计算下来,扣除个人所得税,预计月收入大概在多少之间?
你好,我愿意回答你的问题:
1、工资一般是指基础工资,是扣除各种保险之前的数。
2、公积金指住房公积金24%系数够高的,不知0.24是(公司+个人的)还是加在一起的?如果是个人扣的部分,那他基础工资是10000元。
3、每月扣的钱是自己的。他的工资较高发到手里可能是6000-7000元。
供你参考追问:关于0.24这个光是个人的和个人加企业的差距就大了哦。他还跟我说了一个,他说听他们那的老员工说去年退了1w多的公积金(我也搞不懂什么状况,他是这么说的)这样看的话能不能判断出他们的这个0.24到底是什么意思呢?追答:我觉得是个人扣的公积金。追问:要是个人的话,那扣得还是有点多哦。。。那他基本工资扣了五险一金再加上个税的话,恐怕也还是有个7000吧?不过他们电力行业好像是工资比较高追答:应该不到7000,算高收入了。公积金扣得多是好事,(一般讲个人扣多少,单位就上多少,有的单位上的要比个人扣得多),将来拿出来可以买房,看来你不愿直接问,行,慢慢了解吧。
关于发工资时,计提个税的问题 工资收入新企业会计准则,关于应付职工薪酬的会计处理:例:工资总额50万元,其中:个人承担保险2万元、住房公积金1万元,个税2万元,实发工资45万元;公司承担保险5万元、住房公积金1万元,做计提工资、发放工资、交保险和个税时的会计分录。
1、计提工资:
借:相关科目(生产成本、制造费用、管理费用、销售费用,)500,000
相关科目 50,000
相关科目 10,000
贷:应付职工薪酬-工资 500,000,
应付职工薪酬-社会保险费 50,000,
应付职工薪酬-住房公积金 10,000,
2、发放工资:
借:应付职工薪酬-工资 500,000,
贷:银行存款 450,000,
其他应付款-代扣代缴社会保险费 20,000,
其他应付款-代扣代缴住房公积金 10,000,
应交税费-应交个人所得税 20,000,
3、交纳各项税费:
借:应付职工薪酬-社会保险费 50,000,
应付职工薪酬-住房公积金 10,000,
其他应付款-代扣代缴社会保险费20,000,
其他应付款-代扣代缴住房公积金 10,000,
应交税费-应交个人所得税 20,000,
贷:银行存款 110,000。
行政、事业单位的住房公积金会计分录怎么做 学习单位支付时:
借:行政支出 或 借:管理费用
同时借:银行存款 公积金账户
贷:住房公积金--职工住房公积金
同时贷:银行存款 基本账户
职工支取时:
借:住房公积金--职工住房公积金
贷:银行存款 公积金账户
如果单位是预提的话,可经过其他往来账过渡一下.
有关计提、缴纳社险、公积金、个所税的会计分录。这个问题总是想不清楚。关于计提工资、社险等的分录,总是折腾不明白,今天捣鼓了一上午,思来想去自己觉得下面这个应该是对的了,请大家帮我看看。
假设:含税工资总额50万元,员工个人承担保险2万元、住房公积金1万元,个税2万元,实发工资45万元;公司承担保险5万元、住房公积金1万元。做计提工资、发放工资、交保险和个税时的会计分录。
备注:
1、五险一金是当月缴纳当月的,公司统一将全部(公司负担+员工负担)五险一金在当月缴纳,代扣代缴部分(即员工个人承担部分)是做工资时从下月的工资中直接扣除的。
2、每月月初发放上月的工资。
3、每月月初缴纳上月的个所税。
4、为简便分录,没有细分销售费用、制造费用、生产成本等,均以管理费用概况。
向大家请教,以下会计分录是否正确、合理?是否将“应付职工薪酬”所应该核算的项目进行了全部的囊括?如果有不对的地方,请大家帮忙指点,并尽可能的解释的详细一些,谢谢。
分录如下:
1、缴纳上月工资:
借:应付职工薪酬-工资 A
贷:银行存款 A
2、缴纳上月代扣代缴个所税
借:应交税费-应交个所税 B
贷:银行存款 B
3、月末计提当月工资
借:管理费用-工资福利-工资(含税工资总额) 50
管理费用-工资福利-五险 (公司承担部分) 5
管理费用-工资福利-公积金(公司承担部分)1
贷:应付职工薪酬-五险(公司承担部分) 5
应付职工薪酬-五险(个人承担部分) 2
应付职工薪酬-公积金(公司承担部分) 1
应付职工薪酬-公积金(个人承担部分) 1
应付职工薪酬-工资(含实发工资+代扣代缴个所税) 47
应付职工薪酬-工资 2
应交税费-应交个所税 2
4、缴纳当月五险一金
借:应付职工薪酬-五险(公司承担部分) 5
应付职工薪酬-五险(个人承担部分) 2
应付职工薪酬-公积金(公司承担部分) 1
应付职工薪酬-公积金(个人承担部分) 1
贷:银行存款 9
5、下月发放上月工资
借:应付职工薪酬-工资 45
贷:银行存款 45
6、下月缴纳上月代扣代缴个所税
借:应交税费-应交个所税 2
贷:银行存款 2
1、计提工资时
借:管理费用---工资(应发数)50万
贷:应付职工薪酬--工资(应发数)50万
缴纳社保、住房公积金时:
借:应付职工薪酬---社保/住房公积金(单位部分)5/1
其他应收款---社保/住房公积金(个人部分)2/1
贷:银行存款9
计提社保、住房公积金时
借:管理费用---社保/住房公积金(单位部分)5/1
贷:应付职工薪酬----社保/住房公积金(单位部分)5/1
发放工资时
借:应付职工薪酬---工资(应发数)45
贷:其他应收款---社保/住房公积金(个人部分)2/1
应交税费----应交个人所得税2
贷:库存现金/银行存款(实发数)45
缴纳个人所得税时
借:应交税费---应交个人所得税2
贷:银行存款2
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1、用服务社区--产品线--工具下载 中的注册dll文件工具重新注册一下。
2、查看是否是病毒导致,杀一下毒。
3、检查登录操作系统的操作员是否有超级管理员的权限,win7系统登录软件时右键单击选择以管理员身份运行。
4、设置环境变量。在C盘下建立两个个空文件夹,更名为temp、tmp,然后在‘我的电脑’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为这两个文件夹的路径。
5、计算机名必须为纯英文,不能以数字开头。
6、彻底卸载软件重新安装软件,卸载软件后,请手工删除安装目录下ufsmart和c盘下ufcomsql,两个文件夹,然后再重新安装,注意安装时要把杀毒软件等关闭,并将服务器和客户端都打上产品最新补丁,如果使用这个方法还是不行只能重新做系统,操作系统建议安装纯净版,不要安装ghost等版本。系统环境出问题了。建议联系卖软件给你们的人,如果觉得他们不好,有需要你可以加我们QQ处理,名字上有。
服务社区为开放论坛,请保护好个人信息及账套数据安全,不要随意点击非社区链接,透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。任何操作前,请注意备份数据。服务社区不提供任何回拨、远程及数据处理服务。如需此类服务,经销商请在【支持网】版块登记支持问题;客户请直接联系您的经销商,未能直接联系的,可在【问答】版块求助含有“畅捷服务工程师”标志的总部工程师,通过邮件方式提供相应信息,由总部协调派单。(提 供信息请认准畅捷服务工程师标准邮箱格式:[email protected])
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用友T6销售发票无法审核 用友T6销售发票无法审核
在应收管理中对销售发票进行审核,提示“审核失败”,查看具体信息告知“此发票已经由***审核了”。但实际上这张发票刚填写并没有被审核。在数据库中修改最大单据号。脚本样式:
update ufsystem..ua_identity set ifatherid=(select max(cast (cCancelNo as int)) from UFDATA_001_2013..Ap_CloseBill where cCancelNo is not null)
where cacc_id=’001′and cvouchtype=’xj’
备注:001为账套号,2013为年度。执行之后对之前不能审核的现结发票弃结,重新现结即可。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com用友云基地
审核某些单据时报错 审核某些单据时报错
问题号: | 4932 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货单 |
适用产品: | U852—-销售管理 |
问题名称: | 审核某些单据时报错 |
问题现象: | 1、在审核某些发货单单据时(如:发货单的319,320退货单的310)提示”在生成销售出库单时出错:”XXX存货单价金额小于零,请输入单价” |
用友U8.51应收核销制单不能生成凭证U8.51应收核销制单不能生成凭证
U8.51-应收核销制单不能生成凭证
自动编号: | 6739 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851 | 关 键 字: | 制单 |
问题名称: | 应收核销制单不能生成凭证 | ||
问题现象: | 在应收款管理中进行核销制单时,当选择了要制的单据时,却出现提示:有效凭证分录为0,不能生成凭证 | ||
原因分析: | 如果收款单和该收款单核销的发票的应收科目相同,并且该应收科目所对应的辅助项的信息相同,则认为该凭证无意义,所以不生成凭证 | ||
解决方案: | 如果收款单和该收款单核销的发票的应收科目相同,并且该应收科目所对应的辅助项的信息相同,则认为该凭证无意义,所以不生成凭证。例如:第一条分录:113101 客户:001,部门:001贷:100,第二条分录:113101 客户:001,部门:001 贷:-100,则该凭证无意义,所以不能生成凭证。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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