因地震发生损失的原材料进项税如何处理
2016-4-17 0:0:0 用友T1小编因地震发生损失的原材料进项税如何处理
因地震发生损失的原材料进项税如何处理【问】因地震发生的原材料损失是否属于非正常损失?需要作进项税额转出处理吗?
【解答】《暂行条例》第十条规定,非正常损失购进货物及相关应税劳务的进项税额不得从销项税额中抵扣。同时根据《增值税暂行条例实施细则》第二十四条规定,条例第十条第二项所称非正常损失,是指因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质的损失。因此,自然灾害造成的损失不属《增值税暂行条例》及其实施细则规定的非正常损失范围,不作进项税额转出处理。
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用友U8.61计划价与暂估价不一致的问题U8.61计划价与暂估价不一致的问题
U8.61-计划价与暂估价不一致的问题
自动编号: | 17525 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--库存管理 | 关 键 字: | 计划价 |
问题名称: | 计划价与暂估价不一致的问题 | ||
问题现象: | 存货计划价核算,采购入库单取价方式为计划价,采购入库单上的暂估单价是置灰不许编辑的,但是有些采购入库单的暂估价与计划价不一致,每个月都有此情况。 | ||
原因分析: | 采购入库单结算后,这些采购入库单上的“单价”、“金额”就变成了采购发票上的单价、金额,与“计划单价”、“计划金额”不一致了,导致用户根据这些入库单拷备单据时产生了与计划单价不一致的情况。 | ||
解决方案: | 针对此类单据手工录入单据即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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问题原因:使用 解决方法:经过确认您使用的帐套中,存货核算中使用的是按照仓库核算,仓库的计价方式是“全月平均”,在这种情况下,可以在数据库中对此存货的计划价进行调整。 在INVENTORY表中,修改字段iInvRCost即可解决。
解决方案:
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银行承兑汇票 银行承兑汇票
问:银行承兑汇票的贴现是否属于“如果债务人不按期付款,贴现企业不负付款责任”的情况?
答:银行承兑汇票贴现,如果债务人不按期付款,贴现企业不负付款责任,而由银行支付票款。
![一般企业报表附注](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
一般企业报表附注 一般企业报表附注
附注是不可或缺的组成部分,报表使用者了解企业的财务状况、经营成果和现金流量,应当全面阅读附注,附注相对于报表而言,同样具有重要性。根据本准则规定,附注应当按照一定的结构进行系统合理的排列和分类,有顺序地披露信息。
附注是财务报表的重要组成部分。企业应当按照规定披露附注信息,主要包括下列内容:
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使用技巧
经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
用友热销产品
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
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我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
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