异地经营的材料差价的入账
2016-4-18 0:0:0 用友T1小编异地经营的材料差价的入账
异地经营的材料差价的入账问:我公司属于原本就是一个子公司,现在母公司的母公司(我公司属于二级子公司)安排下在外省市成立了一个物资办事处的分支情况。我想问的是怎样操作起来比较简单、手续又比较完善而且没有纳税风险,以下操作是否可行:我公司物资办事处与母公司的工程指挥部签订代购协议,签订代购协议后我公司物资办事处与物资供应商以母公司工程指挥部名议与供应商签订购货合同,这样是否就算代购行为成立?如果发票开给母公司工程指挥部后,母公司指挥部通过我们物资办事处把材料分给了其他子公司的施工队,没有差价,母公司在其行为上是否有税务风险,或者说纳税手续方面有没有什么遗漏?另外对于外省市经营许可证明到底有什么作用,或者说办或不办有什么法律责任或后果,物资办事处的所得税缴纳问题是否回公司机关缴纳,如何让公司机关所在地的税务局确认物办事处收入和费用呢?还有就是:我需要开具代购的服务发票在那经营地开呢,还是回公司机关所在税务局开呢,牵涉完税又在那呢?再就是假如我有一部分差价在应付款里,即供应商了解我这种情况在发票金额多开了一部分或者说是回购,这部分是否要缴税,帐务上可不可以不进资本公司而以材料价差进收入呢?
答:你公司在外省市成立物资办事处,专门负责为母公司提供工程物资的采购、仓储、运输、供应等,这种情况,你公司应持税务登记证向主管税务机关申请开具《外出经营活动税收管理证明》,如果该办事处自其在外省(市)实际经营或提供劳务之日起,在连续的12个月内累计超过180天的,应当自期满之日起30日内,向生产、经营所在地税务机关申报办理税务登记,税务机关向其核发临时税务登记证及副本。
如果你公司办理了《外出经营活动税收管理证明》,则该办事处相应的收入和费用等由你公司进行汇总核算,相应税款由你公司汇总缴纳,否则,办事处所在地的税务机关有权要求该办事处在所在地缴纳相应税款。
上述业务,如果你公司符合财税[1994]26号文第五条的规定,由母公司拨付购货价款,不垫付资金;以母公司的名义与供应商签订购货合同,取得供应商开具给母公司的发票转交给母公司入账;以销售方实际收取的销售额和增值税额与委托方结算货款,并另外收取手续费,则你公司的行为属于代购行为。你公司为母公司代购货物并为其提供货物运输的劳务,这一业务不存在纳税风险。
由于你公司办事处既提供代购劳务,又提供仓储、运输等劳务,这种情况,涉及多个劳务发生地,因此,可以在你公司所在地开具相应发票,相应税款由你公司汇总缴纳。
如果你公司代购材料取得材料价差的,则你公司行为不属于代购行为,应属于销售行为,不论你公司账务上如何处理,在税务上应按收取的代购拨付款项及代购手续费全额计算缴纳增值税。
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最新信息
查询历史销售价格 查询历史销售价格
问题号: | 26949 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | 1007-用友T3-业务通专业版 11.0 |
软件模块: | 17-销售管理 |
问题名称: | 查询历史销售价格 |
问题现象: | 如何在销货单输入单价时查到以前销售的价格进行参考? |
问题原因: | 功能介绍 |
关键字: | 历史价格 |
解决方案: | 销货单录入存货之后,在"单价/含税单价"栏目,点击放大镜,可以查看最近10次销售价格。 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 2-最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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年度帐删除后再引入备份,系统管理无法认到 年度帐删除后再引入备份,系统管理无法认到
问题号: | 8176 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 年度帐删除后再引入备份,系统管理无法认到 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 年度帐删除后再引入备份,系统管理无法认到 |
问题现象: | 年度帐删除后再引入备份,系统管理无法认到 |
问题原因: | UFSYSTEM内UA_PERIOD表内该年度帐记录的BDELETE字段为1 |
解决方案: | BDELETE字段改为0 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
本年利润的结转方法及账务处理方式 本年利润的结转方法及账务处理方式 一、结转本年利润的方法 (一)表结法 表结法下,各类账户每月月末只需结计出本月发生额和月末累计余额,不结转到“年利润”账户,只有在年末时才将全年累计余额转入“本年利润”账户。但每月月末要将损益类账户的本月发生额合计数填入利润表的本月数栏,同时将本月末累计余额填入利润表的本年累计数栏,通过利润表计算反映各期的利润(或亏损)。表结法下,年中损益类账户无需结转入“本年利润”账户,从而减少了转账环节和工作量,同时并不影响利润表的编制及有关损益指标的利用。 (二)账结法 账结法下,每月月末均需编制转账凭证,将在账上结计出的各损益类账户的余额转入“本年利润”科目。结转后“本年利润”科目的本月合计数反映当月实现的利润或发生的亏损,“本年利润”科目的本年累计数反映本年累计实现的利润或发生的亏损。账结法在各月均可通过“本年利润”科目提供当月及本年累计的利润(或亏损)额,但增加了转账环节和工作量。 二、结转本年利润的账务处理 企业应设置“本年利润”科目,核算企业本年度实现的净利润(或发生的净亏损)。 期末,企业应将“主营业务收入”、“其他业务收入”、“营业外收入”等科目的余额分别转入“本年利润”科目的贷方,将“主营业务成本”、“其他业务成本”、“金及附加”、“销售费用”、“管理费用”、“财务费用”、“资产减值损失”、“营业外支出”、“所得税费用”等科目的余额分别转入“本年利润”科目的借方。企业还应将“公允价值变动损益”、“收益”科目的净收益转入“本年利润”科目的贷方,将“公允价值变动损益”、“投资收益”科目的净损失转入“本年利润”科目的借方。结转后“本年利润”科目如为贷方余额,表示当年实现的净利润;如为借方余额,表示当年发生的净亏损。 年度终了,企业还应将“本年利润”科目的本年累计余额转入“利润分配——未分配利润”科目。如“本年利润”为贷方余额,借记“本年利润”科目,贷记“利润分配——未分配利润”科目;如为借方余额,做相反的会计分录。结转后“本年利润”科目应无余额。
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