G3财务管理软件支持WIN10 32位系统吗?
2017-6-14 0:0:0 用友T1小编G3财务管理软件支持WIN10 32位系统吗?
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和同学把学校厕所的门弄坏了赔偿应该怎么算? 和同学把学校厕所的门弄坏了赔偿应该怎么算?当时厕所人满了,只有我那个同学没有上厕所但是他在里面(爬在门上)。。。?我想上厕所,让他出去他不干。我就开门(他还爬在门上),没有使劲就是正常开门,然后他连人带门就下去了。。。?可能是他故意爬在门上,把自身重量都压在门上了。(我完全不知道会这样,不是故意的)?我有责任吗?有的话我应该怎么算赔偿金。(目前不知道要赔多少钱)
建议你让你的家长去和那个同学的家长协商处理此事,说明事情真相和你不是故意的并道歉,再看看他的伤重不重?然后看看要陪多少钱。如果双方家长意见不能达成一致,建议找学校领导和有关部门出面解决此事。希望能帮到你。
应该两个人都要负责。多少钱看门的好坏了。最简单直接的办法就是赔钱,如果你是富二代。赔多少要看老师的心情了,心情好的可能会少要点,心情不好的可能多宰一点。自己去请个师傅把它修好,钱当然是两个人共同承担了,这样就会有被宰的顾虑了。不管咋样,你俩都有责任,找个人修上就行了呗,没几个钱的,看你是什么材质的门了
那是他的责任,你觉得如果过意不去1.要么跟老师交代,赔一半,2.要么修门
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用友怎么建年度帐
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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![现金流量表补充资料的编制](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
现金流量表补充资料的编制 现金流量表补充资料的编制
编制现金流量表时,列报经营活动现金流量的方法有两种:
一是直接法;一是间接法。
这两种方法通常也被称为编制现金流量表的方法。我国企业在现金流量表编制的工作中,既要按直接法进行现金流量表正表的编制,又要按间接法的编制要求编报现金流量表补充资料。现金流量表的编制对实务工作者来说是一件较为繁杂的工作,如果能将两种编制方法适当整合,减少财会人员在该项工作上的工作量,提高财务人员的工作效率,将很有现实意义。笔者试图对现金流量表编制中的调整分录及其工作底稿进行一些改进,以达到将两种方法合二为一的目的,并供大家参考与指正。 在直接法下,现金流量表编制工作的核心内容在于调整分录的编制,现金流量表各项目的应填列金额就是通过编制调整分录的方式调整得出的。而在编制调整分录时,又是以现金流量表及其他相关报表中的有关报表项目作为调整分录的会计科目进行编制的。但在《企业会计准则——现金流量表》指南中所介绍的调整分录的编制中,其分录中各会计科目所涉及的报表项目未能将补充资料的项目涵盖进去,这也就意味着财会人员通过上述过程只能完成现金流量表正表部分的编制,对于作为现金流量表附表的补充资料的编制,则要另行编制。笔者认为,可以通过增设二级科目的方式来改进或完善调整分录的编制,从而达到将两种编制方法合二为一的目的。 、
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用友T3用友通如何修改2008年年度账的启用时间 用友T3用友通如何修改2008年年度账的启用时间
有一个001账套(购销存加核算模块)是2007年7月1号购买启用的。现在进入2008年,我用001账套的账套主管新建了一个2008年的年度账,不想结转2007年的数据,所以手工录入了库存模块的期初,录完后发现新建的2008年的年度账的启用月是错误的,查看各模块的业务范围设置显示启用月是2008年7月1号,所以1-6月份的发货单没法做了,如何修改一下2008年年度账的启用时间?只有结转完上年数据以后,2008年各个模块的启用期间才会变成2008年1月。如果用户不想结转上年数据。那请新建完年度帐后,使用软件安装目录下的ufsmart\补丁脚本\补丁脚本执行器对该帐套07年度和08年度分别执行脚本。然后进入该帐套08年度数据库,修改表accinformation中的各个模块对应的启用日期为‘2008-01-01’。 如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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用友T3勾选凭证分录合并汇总打印却实现不了多分录的合并汇总打印?用友T3勾选凭证分录合并汇总打印却实现不了多分录的合并汇总打印?
我们在使用用友T3勾选凭证分录合并汇总打印却实现不了多分录的合并汇总打印,这是什么原因造成的?具体操作情况如下面所说:
在用友T3“凭证打印”功能中,勾选了“合并分录打印”;但是实际打印出来时,实现不了多个分录的合并汇总打印。
对于上述的问题,我们需要“合并分录打印”的科目,进入“基础设置”--“财务信息设置”--“科目”,勾选该科目,点击“修改”,进入科目档案卡片,勾选“汇总显示与打印”并选中“汇总打印科目”。
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用友U8.61固定资产与总帐对帐不平U8.61固定资产与总帐对帐不平
U8.61-固定资产与总帐对帐不平
自动编号: | 2402 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--财务会计--固定资产 | 关 键 字: | 账表查询 |
问题名称: | 固定资产与总帐对帐不平 | ||
问题现象: | 2005年11月固定资产与总帐工具对帐不平,本次问题现象与10月份一样使用上次处理方法处理后仍旧对帐不平但数据有变化,不知是何原因? | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 问题原因分析:FA_TOTal固定资产总帐表中的10月末累计折旧与fa_DeprTransactions_Detail固定资产折旧数据明细表的对应数据不一致。做完上述操作后,经查发现,固定资产对账不平是由于11月份固定资产模块做过资产清理累计折旧其金额为:128.72元。而总账中做的凭证18号0064凭证却将这笔业务做成了325元,所以造成固定资产与总账对账相差:196.28元。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友U8.51无法正常计提折旧U8.51无法正常计提折旧
U8.51-无法正常计提折旧
自动编号: | 9162 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 无法正常计提折旧 |
问题名称: | 无法正常计提折旧 | ||
问题现象: | 在正常记提折旧后,进入折旧分配表界面时,突然提示,折旧分配凭证被删除,无法生成折旧凭证,然后系统异常退出。 | ||
原因分析: | 数据库本身记录丢失或是异常删除导致,对比折旧凭证相关表,发现折旧分配凭证主表(fa_DeprTransactions),折旧分配凭证(fa_DeprVouchers)记录并不一致,如果正常,这两张表应该是一致的,折旧分配凭证(fa_DeprVouchers)里有5月份折旧记录,而折旧分配凭证主表(fa_DeprTransactions)记录只到4月份。 | ||
解决方案: | 折旧分配凭证主表(fa_DeprTransactions)有字段10ptid,sum等字段,而折旧分配凭证(fa_DeprVouchers)有字段10ptid,iperiod等字段组成,这两个表之间是有10ptid建立联系的,在折旧分配凭证主表(fa_DeprTransactions)建立新记录,其他记录均安上面记录类推下来,而10ptid字段里的数值选择折旧分配凭证(fa_DeprVouchers)5月份的10ptid的数值,保存后进入软件,重新记提折旧,问题解决! 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![用友U8.51A销售成本与收入不匹配](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51A销售成本与收入不匹配U8.51A销售成本与收入不匹配
U8.51A-销售成本与收入不匹配
自动编号: | 8371 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851A | 关 键 字: | 销售成本 |
问题名称: | 销售成本与收入不匹配 | ||
问题现象: | 销售成本与收入不匹配 | ||
原因分析: | 经检查有一张发货单单据时间为4月份,可审核时间为3月31日,此种情况发生的多为月底月初时,前一月份业务没有完成,下一月份业务又要继续的时候 | ||
解决方案: | 将错误单据弃审,重新审核。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![医院会计科目(chart of accounts for hospitals)](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
医院会计科目(chart of accounts for hospitals) 医院会计科目(chart of accounts for hospitals)
对《医院会计制度》规定的会计核算对象按其经济内容或用途进行科学系统的分类,是设置账户、处理账务的依据。
内容 (1)资产类,反映医院全部资产状况的总账科目。按资金的流动性强弱,分为“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”、“应收票据”、、“在院病人医药费”、“医疗应收款”、“其他应收款”、“坏账准备”、“药品”、“药品进销差价”、“库存物资”、“在加工材料”、“待摊费用”、“投资”、“固定资产”、“累计折旧”、“固定资产清理”、“在建工程”、“无形资产”、“递延资产”、“待处理财产损益”等科目。(2)负债类,反映医院全部负债状况的总账科目。按不同的债权人和债务类型,分为“医疗预收款”、“应付票据”、“应付账款”、“其他应付款”、“应付工资”、“应付福利费”、“应付社会保障金”、“应交药品收入”、“预提费用”、“长期应付款”等科目。(3)基金类,反映医院全部基金状况的总账科目。按基金的用途,分为“一般基金”、“专项基金”、“留本基金”、“待转基金”、“调节基金”、“收付结余”、“结余分配”等科目。(4)收支类,反映医院全部收入和费用支出状况的总账科目。按收入的来源和支出和去向,分为“医疗收入”、“医疗支出”、“其他收入”、“其他支出”、“业务补助”、“药品收入”、“药品支出”、“管理费用”、“离退休人员费用”、“投资收益”等科目。
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问题:企业按工作天数向员工以现金形式发放的午餐补助是否可以作为误餐补助,不征个人所得税?
回复:《中华人民共和国个人所得税法实施条例》规定,工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。