T+支不支持单据条码?
2017-6-14 0:0:0 用友T1小编T+支不支持单据条码?
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用友库存调拨在收发存汇总表与单据列表中的差异库存调拨在收发存汇总表与单据列表中的差异
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会计账簿中的错弊查证 会计账簿中的错弊查证
账簿错弊就是在设计、启用、登记等项会计工作中,由于主观、客观原因所造成的错弊。另外由于会计凭证的错弊存在,也可造成会计账簿错弊。由于会计账簿错弊的表现形式不同,对其检查也有所不同。
一、会计账簿启用错弊的检查
开业伊始,新的年度开始或在特定的会计时间(如记账人员或会计主管人员调动工作办理会计工作交接时),都要启用账簿或新的账簿。启用账簿时,应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称,在账簿扉页上应附“启用表”。“启用表”的内容应包括:启用日期、账簿页数、记账人员和会计主管人员姓名,并加盖名章和单位公章。记账人员或会计主管人员调动工作时,应注明交接日期、接办人员和监交人员姓名,并由交接双方人员签名或盖章。启用订本式账簿,应从第一页或最后一页顺序编写页数,不得跳页、缺号;使用活页式账簿,应按账户顺序编号,并须定期装订成册,装订后再按实际使用的账页顺序编定页数,并另加目录,记明每个账户的名称和页次。
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享受免税优惠的非营利组织发生何种情况会被取消其免税资格? 享受免税优惠的非营利组织发生何种情况会被取消其免税资格? 答:根据《部 国家总局关于非营利组织资格认定管理有关问题的通知》(财税[2014]13号)第六条规定:“已认定的享受免税优惠政策的非营利组织有下述情况之一的,应取消其资格: (一)事业单位、社会团体、基金会及民办非企业单位逾期未参加年检或年度检查结论为“不合格”的;(二)在申请认定过程中提供虚假信息的; (三)有逃避缴款或帮助他人逃避缴纳税款行为的;(四)通过关联交易或非关联交易和服务活动,变相转移、隐匿、分配该组织财产的;(五)因违反《征管法》及其《实施细则》而受到税务机关处罚的;(六)受到登记管理机关处罚的。 因上述第(一)项规定的情形被取消免税优惠资格的非营利组织,财政、税务部门在一年内不再受理该组织的认定申请;因上述规定的除第(一)项以外的其他情形被取消免税优惠资格的非营利组织,财政、税务部门在五年内不再受理该组织的认定申请。”
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用工有讲究节税三十万 用工有讲究节税三十万
一位姓高的商贸公司老总,欲与他人合伙筹建一家餐饮公司。据介绍该餐饮公司计划投资300万元,拟招聘员工80人,预计年营业额500万元,年利润50万元(为了便于计算对比分析,我们假定其年利润为50万元)高先生听说招聘下岗工人国家有税收优惠,但不知从何处着手。为此,笔者为高先生提供了两个方案。
方案一
就高先生准备创建的餐饮公司而言,如果招聘下岗工人,根据财政部、国家税务总局《关于下岗失业人员再就业有关税收政策的通知》(财税〔2005〕186号)文件第一款的规定:“对商贸企业、服务型企业(除广告业、房屋中介、典当、桑拿、按摩、氧吧外)、劳动就业服务企业中的加工型企业和街道社区具有加工性质的小型企业实体。在新增加的岗位中,当年新招用持再就业优惠证人员,与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的,按照实际招用人数予以依次扣减营业税、城建税、教育费附加和企业所得税。定额标准为每人每年4000元,可以上下浮动20%.”(由各省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况在此幅度内确定具体定额标准,并报财政部和国家税务总局备案),该文件强调,按上述标准计算的税负扣减额应在企业当年实际应缴纳的营业税、城建税、教育费附加和企业所得税税额中扣减。当年扣减不足的不得接转下年使用。服务业,根据国税法〔1993〕149号《营业税税目注释》的定义,是指利用设备、工具、场所、信息或技能为社会提供服务的业务,本税目的征收范围包括:代理业、旅游业、饮食业、仓储业、租赁业、广告业、其他服务业。据此可以判定,该餐饮公司属于服务型企业,因而可依照上述政策规定享受相关的税收政策优惠,具体测算如下:按上述政策,该公司在拟招聘的80个岗位中,如果招用24位下岗工人,那么按每人每年4800元最高定额标准计算,
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科目汇总表显示外币和数量栏,没有启用外币和数量核算,如何设置不显示外币和数量的合计。自行修改显示格式。1.依次将外币合计、数量合计的借方和贷方的右侧边界向左拉至隐藏。2.修改完毕,点击“退出”,提示:金额式账簿格式已经存在,是否覆盖原有的? 点击“是”,下次进入则不显示外币合计和数量合计。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
用友U8.60SP自定义报表增加序号列U8.60SP自定义报表增加序号列
U8.60SP-自定义报表增加序号列
自动编号: | 846 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8 | 关 键 字: | 自定义报表增加序号列 |
问题名称: | 自定义报表增加序号列 | ||
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用友U8.51A在销售成本结转界面不能过滤U8.51A在销售成本结转界面不能过滤
U8.51A-在销售成本结转界面不能过滤
自动编号: | 10180 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A | 关 键 字: | 在销售成本结转界面不能过滤,补丁解决 |
问题名称: | 在销售成本结转界面不能过滤 | ||
问题现象: | 在销售成本结转界面,点击“过滤”按钮出错,出错提示”运行时错误‘424’,需要对象” | ||
原因分析: | 程序问题 | ||
解决方案: | 补丁解决 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
审计公告需要法律制度的完善 _0审计公告需要法律制度的完善
审计公告是否是一种行政处罚?这是首要应该探讨的问题。《行政处罚法》并未对“行政处罚”作出定义,但明确了警告、罚款等六种具体处罚种类。其中,警告属于声誉罚,是行政机关对违法者所实施的一种书面形式的告诫,它可以单处,也可以并处。警告,实际产生的后果就是被处罚者声誉的损失。由此要件对比审计公告,可以看出,对有违法行为的被审计单位而言,审计公告是审计机关对其行为向社会的广泛告知,既是一种书面的告诫,而可能造成被公告者的声誉损失,又远比警告更为严厉。它是一种比警告更为严厉的行政处罚。《行政处罚法》在六种具体行政处罚种类之外,第八条第七款还明确的“法律、行政法规规定的其他行政处罚”的存在,第九条规定“法律可以设定各种行政处罚”。第十条规定“行政法规可以设定除限制人身自由以处的行政处罚”。审计公告作为一种行政处罚形式无论在《行政处罚法》还是《审计法》上都有充分的法律依据。因此,审计机关对违法违纪行为的公告是一种行政处罚,这一定位应该明确。
以前年度未申报退免现在可以申请按照免税政策处理吗 以前年度未申报退免现在可以申请按照免税政策处理吗 问:生产企业2012年-2013年进料加工出口未在税局申报出口退,现在(2014年11月)可以申请按照免税政策处理吗?金额太大,企业也不是恶意不申报,只是不懂政策。 答:(1)根据国家总局公告2012年第24号规定,生产企业应在货物报关出口之日(以出口货物报关单〈专用〉上的出口日期为准次月起至次年4月30日前的各申报期内收齐有关凭证,向主管税务机关申报办理出口货物增值税免抵退税及退税。逾期的,企业不得申报免抵退税。您公司2012年、2013年出口的,现在已是2014年11月已超退(免)税申报期已不适用出口退税政策。 (2)根据财税[2012]39号第6条规定?未在国家税务总局规定的期限内申报增值税退(免)税的出口货物劳务适用免征增值税政策。根据国家税务总局公告2012年第24号第9条第2项规定:出口企业和其他单位应在货物劳务免税业务发生的次月,向主管税务机关办理免税申报手续。根据国家税务总局公告2013年第65号规定,从2014年1月1日起,出口企业或其他单位出口适用增值税免税政策的货物劳务,不需通过企业出口退税申报系统录入数据,不向主管税务报送《免税出口货物劳务明细表》及其电子数据,免税业务对应的收入只须在账面和纳税申报表上体现就可以了。在增值税纳税申报表上要填写免税销售额,对应的进项税额转出。出口货物报关单、合法有效的进货凭证等留存企业备查的资料,应按出口日期装订成册。您公司2012年、2013年出口的,现在已是2014年11月也已超免税申报期,已不能申报免税。 (3)根据国家税务总局公告2012年第24号第11条第7项规定? 适用增值税免税政策的出口货物劳务,除特殊区域内的企业出口的特殊区域内的货物、出口企业或其他单位视同出口的货物劳务外,出口企业或其他单位如果未在规定的纳税申报期内按规定申报免税的,应视同内销货物和加工修理修配劳务征收增值税、消费税。国家税务总局公告2013年第12号第3条第1项规定,国家税务总局公告2012年第24号第十一条第(七)项中“未在规定的纳税申报期内按规定申报免税”是指出口企业或其他单位未在报关出口之日的次月至次年5月31日前的各增值税纳税申报期内,向主管税务机关办理免税申报手续。所以您公司2012年、2013年出口的,现在已是2014年11月也已超免税申报期,已不能申报免税?只能是视同内销征收增值税。
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