T6软件有没有类似T3的控制明细科目查询或打印权限的功能,谢谢!!!
2017-7-29 0:0:0 用友T1小编T6软件有没有类似T3的控制明细科目查询或打印权限的功能,谢谢!!!
T6软件有没有类似T3的控制明细科目查询或打印权限的功能,谢谢!!![]有的呢,数据权限控制!在数据权限控制里面设置一下
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建造固定资产的入账价值包括哪些啊,自建的又包括哪些 _0建造固定资产的入账价值包括哪些啊,自建的又包括哪些[]
固定资产的成本,是指企业购建某项固定资产达到预定可使用状态前所发生的一切合理、必要的支出。这些支出包括直接发生的价款、相关税费、运杂费、包装费和安装成本等,也包括间接发生的,如应承担的借款利息、外币借款折算差额以及应分摊的其他间接费用。
企业外购固定资产的成本,包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。外购固定资产分为购入不需要安装的固定资产和购入需要安装的固定资产两类。@9527号:能说下增值税吗,好像自建的固定资产增值税不能抵扣,要算进成本?@黄敏慈:是的,用自产的产品建造不动产,其购入时的进项需要做转出处理。购买的产品,进项不能抵扣,价税合计进入在建工程。
用友客户端WEB无法连接客户端WEB无法连接
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纳税检查留心查补税款的账务处理 纳税检查留心查补税款的账务处理
对于应缴税金的会计核算问题,《企业会计准则》和《企业会计制度》仅明确了正常纳税申报情形下的会计处理,而没有说明查补的各种税款如何进行会计处理,这不仅造成企业对查补税款的会计处理无据可依,也在一定程度上造成了查补税款会计处理的混乱,本文介绍的情况就是由于企业利用了该问题上的混乱而差点使查补的税款前功尽弃。
【案例】
某税务稽查组到甲公司例行检查,小崔负责对“应交税费”账户及以往年度查补税款入库情况进行检查。小崔先查阅了上一年度甲公司接受纳税检查的处理决定,发现处理决定上共查补了两笔税款,其中查补的增值税为21万元(本文不考虑相关的城建税和教育费附加),查补的企业所得税为39万元,同时还有加收的滞纳金和罚款37万元。小崔决定对查补税款的入库情况进行追踪,他先调阅出甲公司对查补税款进行处理的3张会计凭证,会计分录分别为:“借:应交税费——应交增值税——已交税金21万元;贷:银行存款21万元”、“借:应交税费——应交所得税39万元;贷:银行存款39万元”,“借:以前年度损益调整37万元;贷:银行存款37万元”,凭证后均附有相关的缴款票据。但小崔还不放心,于是又核对了相关月份的增值税纳税申报表,查见在申报表的第4项、第16项和第37项均填列了检查出的相关数据。看到查补税款与相关会计处理及纳税申报表核对一致,小崔便认为完成了复核查补税款入库的任务。
当检查各月增值税和各季预缴企业所得税的入库情况时,小崔虽对“应交税费——应交增值税——已交税金”和“应交税费——应交所得税”两账户借、贷方的累计发生额分别进行了复核,但忘记了这两个账户的借方发生额实际上已分别包含了补缴的21万元增值税和39万元企业所得税,而且还将这两笔查补税款分别作为当期已缴增值税和当期预缴企业所得税进行了累计。
检查组长复核小崔的检查情况后,对甲公司年度中间只有50多万元利润,却预缴了50.5万元企业所得税的情况提出了疑问,小崔也觉得这是个问题,但由于其未能检查相关情况而无法回答。当组长询问小崔有没有核对预缴企业所得税的申报表,有没有检查预缴企业所得税计税所得额的组成时,小崔承认没有核对也未检查,于是组长要求小崔将有关情况重新核实清楚。
小崔索取到甲公司当期预缴企业所得税的申报表,该表反映应预缴的所得税仅是11.5万元,补缴39万元企业所得税,两笔合计额正好是50.5万元。再仔细查看“应交税费——应交所得税”账户借方记载的39万元,其摘要栏与其他栏都记载了同样的两个字“纳税”(这样处理具有迷惑性,会使检查人员认为是对同一类事项的处理,往往是企业故意所为)。这时,小崔意识到自己误将缴纳的查补所得税一并作为当期预缴所得税进行了合计的错误,再继续追踪查补的21万元增值税,发现也犯了同样的错误,即将其作为当月正常缴纳的增值税进行了合计。
最终查明,甲公司表面上虽缴纳了查补税款和相关的滞纳金、罚款,但仅是对补缴税款的入库情况进行的会计处理,没有根据检查处理决定指出的问题进行补提税款的会计处理,从而使得缴纳的21万元增值税和39万元所得税实际上又抵顶了当期(或预缴了)税款或仅是补缴了欠税,客观上造成查补的这两笔税款根本没有入库。因此,甲公司实际上还应该对查补的增值税和所得税分别作“借:以前年度损益调整21万元;贷:应交税费——应交增值税——已交税金21万元”和“借:以前年度损益调整39万元;贷:应交税费——应交所得税39万元”的会计处理。在事实面前,甲公司不得不承认了存在的问题并接受了处理。
【分析】
一些企业在接受纳税检查后,往往表面上立即补缴了查补税款,但实际上根本没有依据检查处理决定中揭示的问题进行补提相应税款的会计处理,从而使得缴纳的税款仅是作为当期应缴、预缴或补缴的欠税款,如果税务检查人员以后提及此类问题时,企业往往以遗忘或未来得及调账为由搪塞。如果检查人员粗心大意或检查经验不丰富,就很容易让这些企业蒙混过关。实际上对此类问题的检查并不复杂,笔者认为,对于以前年度被检查(包括税务、财政、审计等各部门的检查)过的企业进行检查,如果涉及补缴税款的,检查人员应该注意以下两方面问题:
一是要看以前年度查补的税款有没有入库,分析企业是否将查补入库的税款作为当期应缴、预缴或补缴的欠税款。特别要关注对以前查补的税款有没有根据检查处理决定中列示的具体问题,单独作补提相应税款的会计处理。
二是要看补提税款的会计处理是否正确,主要是看税款的列支渠道是否正确。如查补的企业用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利的购进货物或应税劳务而多扣除的增值税进项税额,就应该计入非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利的购进货物或应税劳务的成本。而在上述案例中,查补的两笔税款都应计入“以前年度损益调整”,即主要是看列支补缴税金的借方科目是否与检查处理决定中的有关事项相一致。
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营业税会计——营业税的计算(二) 营业税会计——营业税的计算(二)
(五)邮电通信业的计算
邮政部门销售集邮商品、发行报刊,应为混合销售,视为提供应税劳务,应计征营业税;电信部门销售无线寻呼机、移动电话等,应计征营业税。若是邮政、电信部门以外的单位、个人从事上述业务,则应计征。电信局提供上网服务而取得的收入,应按邮电通信业的税率(3%)计算应缴营业税,而上网培训、饮料消费收入,则应分别按文化体育业和服务业计征营业税,非邮电部门经营时,则均应按服务业税率计征营业税。
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应收应付科目明细帐—三栏明细帐无法对所有客户进行查询和打印 应收应付科目明细帐—三栏明细帐无法对所有客户进行查询和打印
问题号: | 11604 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 三栏明细帐 |
适用产品: | U861–财务会计–总帐 |
问题名称: | 应收应付科目明细帐—三栏明细帐无法对所有客户进行查询和打印 |
问题现象: | 在应收应付科目明细帐中的三栏明细帐无法对所有客户进行查询,只能单选某个客户,对所有客户和供应商的三栏明细打印也无法实现。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 您好: 在应收中查询科目明细帐中的三栏明细帐,查询时需要先录入一个客户,出现查询结果后就可以通过左上角的下拉框查询其他的客户了。 对于打印账套我们需要在总帐中-帐簿-辅助帐打印-客户往来明细账和供应商往来明细账中打印。打印时不选择任何客户就可以将所有的客户都打印出来。(注意不要点预览打印,否则就只打印当前预览的客户)。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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删除库存期初数据 删除库存期初数据
问题号: | 41558 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 存货核算 |
问题名称: | 删除库存期初数据 |
问题现象: | 库存期初数据有误需要删除,如何删除? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 删除库存期初数据 |
解决方案: | 打开库存管理,点击“库存”-“期初数据”-“库存期初”,选择仓库,选中要删除的数据,点击‘删除’按钮,在弹出的对话框中点击‘是’即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8.51客户端连接不到服务器U8.51客户端连接不到服务器
U8.51-客户端连接不到服务器
自动编号: | 7494 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 连接 |
问题名称: | 客户端连接不到服务器 | ||
问题现象: | 提示无法连接到服务器或没安装 | ||
原因分析: | 安装防火墙并且防火墙没设置 | ||
解决方案: | 设置防火墙后问题解决 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
以分期付款方式取得的无形资产如何摊销? 以分期付款方式取得的无形资产如何摊销?
【问题】
2008年1月甲企业与某科研单位签订转让合同300万元,当月付款100万元并取得100万元的发票,次年1月付款200万元,取得200万元的发票,请问次年的200万元能否按余下的年限9年摊销?
【解答】
无形资产在满足以下两个条件时,企业才能加以确认:
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不想显示已作了回冲的单据 和暂估的单据如何处理不想显示已作了回冲的单据 和暂估的单据如何处理
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使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
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