固定资产卡片开始计提是按5年做的,后来想改成3年,该如何处理
2017-8-1 0:0:0 用友T1小编固定资产卡片开始计提是按5年做的,后来想改成3年,该如何处理
固定资产卡片开始计提是按5年做的,后来想改成3年,该如何处理[]做资产变动的使用年限调整。@服务社区刘佳佳:如果想改原始卡片,但是已经计提过了,改动量很大,该如何处理@sqtydw:最好使用薪资变动,薪资变动的内容可以生成凭证到总账,这样就能和财务直接对平。以前计提的也是真实的不需要再做修改。@服务社区刘佳佳:薪资变动?@sqtydw:是资产变动,呵呵写错了。
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其他综合收益概念的引入充实了利润表的内容,更加全面地反映了企业在报告期间内的经营成果。在工作中,通常的做法是在没有计入利润表而直接反映在所有者权益的事项中进行甄选,汇总符合其他综合收益定义的事项,并列示在利润表中。
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在销售出库单的打印预览中,标题自动带有下划线。用户希望去掉标题的下划线。在页面设置中取消标题下划线后,保存。但是在下一次预览时,发现还有下划线。不能保存。在销售出库单的打印预览中,标题自动带有下划线。用户希望去掉标题的下划线。在页面设置中取消标题下划线后,保存。但是在下一次预览时,发现还有下划线。不能保存。
问题模块: 销售管理
关键字:打印设置保存
问题版本:商贸通2005plus2
原因分析: 1。在打印预览界面中,点页面设计,将标题的下划线去掉。2。点保存,保存当前格式设置。系统会提示“文件已保存”3。找到ufsmt/xml文件夹下的销售出库单-64style.xml文件,用记事本打开。将标题一项的配置纪录增加:下划线="否"如:保存文件即可
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用友U8年度结转的具体操作方法用友U8年度结转的具体操作方法
用友U8年度结转的具体操作方法:
用友u8年结流程1、年度账建立:是在已有上年度账套的基础上,通过年度账建立,自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。
操作步骤:1)账套主管的身份注册,选定需要进行建立新年度的账套和会计年度选:上年的时间,系统会有时间提示,操作日期为当前进入系统管理界面。
例如:需要建立999演示账套的2012新年度账,此时就要注册999账套的2011年度账。
2)在系统管理界面单击【年度账】--【建立】菜单,进入建立年度账的功能。
3)系统弹出建立年度账的界面,它中有两个栏目“账套”和“会计年度”,都是系统默认,不能进行修改操作。4)系统提示“确认建立[2012]年度账吗?”点击“是”。5)系统提示正在传递基础数据表6)系统提示建立年度:[2012]成功”。
2、结转上年数据:是指将上年度中的所使用模块的余额及其他数据信息结转到新年度账中。
操作步骤:1)以账套主管的身份选定账套注册登录,进入系统管理界面。注:此时注册的年度应该是需要进行结转的年度,如需要将2011年的数据结转的2012年,则需要以2012年注册进入。
2)在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【结转上年数据】,点击相应模块结转功能进行上年数据的结转。
3)各相关模块确认后,有各相关模块的系统检查和提示,由于各模块的内容不同,所以检查和提示的内容也不尽相同。各模块的结转相关说明:1)各模块结转可依照年结菜单,由上至下依次进行结转。2)若同时使用合同管理模块与应收应付模块,应先结转合同管理模块。3)因成本管理模块要求除总账、存货以外其他模块结账后,方可进行结账,工资模块结转后,方可进行成本模块的12月月末结账。4)结转完工资管理模块及成本管理模块后,进行总账模块12月份月末结账后方可进行总账系统的结转。
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申请所得税税前加计扣除提供的资料 申请所得税税前加计扣除提供的资料
【问题】
企业为安置的残疾人员支付的工资,申请税前加计扣除,需要提供哪些资料?
【解答】
申请企业所得税税前加计扣除需要提供的资料包括:
1、残疾职工花名册及残疾人证;
2、残疾职工工种安排表;
用友U8.51存货系统发现与总帐对帐124301科目对不上,在库存系统与存货对帐也对不上。U8.51存货系统发现与总帐对帐124301科目对不上,在库存系统与存货对帐也对不上。
U8.51-存货系统发现与总帐对帐124301科目对不上,在库存系统与存货对帐也对不上。
自动编号: | 7724 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851----16 | 关 键 字: | U851总帐对帐不平 |
问题名称: | 存货系统发现与总帐对帐124301科目对不上,在库存系统与存货对帐也对不上。 | ||
问题现象: | 存货系统发现与总帐对帐124301科目对不上,在库存系统与存货对帐也对不上。 | ||
原因分析: | 数据错误 | ||
解决方案: | 经检查发现在库存系统与存货对帐对不上的原因是由于在参照委托代销发货单生成的委托代销退货单时用户手工修改过退货仓库,造成库存与存货对帐不正常,但总数量正确。已建议用户在做委托代销退货单时不要更改仓库。存货系统与总帐对帐124301科目对不上的原因有如下几方面:1.生成了凭证但存货帐上却没有存货科目,用语句更新即可。2.在总帐中使用存货科目生成了凭证。3.生成凭证时修改过科目或金额。以下附查找及更新语句:--筛选出生成了凭证但存货帐上却没有存货科目的语句:select coutno_id,summcas a 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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