对凭证记账提示“无可记账凭证”
2019-4-19 8:0:0 用友NC小编对凭证记账提示“无可记账凭证”
对凭证记账提示“无可记账凭证”问题号: | 22034 |
---|---|
适用产品: | 用友t6-企业管理软件 |
软件版本: | 用友t6-企业管理软件V3.2plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 对凭证记账提示“无可记账凭证” |
问题现象: | 凭证均已审核,但是对凭证记账提示“无可记账凭证” |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 先对1-4月结账后,即可记账 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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问题号: | 11173 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 委外管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 核销 |
适用产品: | U861–供应链–委外管理 |
问题名称: | 委外手工核销后,提示无法打开入库单列表 |
问题现象: | 1/打开委外手工核销后,提示无法打开入库单列表. 2/请教一下委外的期初已入库,本期到发票的话,怎么输入期初余额并与本月发票结算. |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 1、861委外管理没有期初记帐的概念,启用了委外管理模块,就相当于已经期初记帐了,也就是gl_mend表中iperiod=0的记录的bFlag_OM字段的值为1。但经查看,您的数据的上述值为0,所以导致出现此提示。 请参照执行以下语句:use ufdata_008_2006 update gl_mend set bflag_om=1 where iperiod=0 2、委外有三种期初数据:a.已出库、已记帐,没有核销的材料出库单。b.已入库,发票没到,没有结算的暂估入库单。c.发票先到,委外品没有入库的发票。目前861只能实现第一种情况。 您所说的属于第二种情况。目前可以这样变通处理:一是按以前客户的处理方法处理。委外发票到了,不走委外模块结算,以前客户怎么处理,现在还是怎么处理。二是将其当成当期业务处理,走委外正常流程。将入库的数量和金额从库存和存货的期初数中扣除,然后在委外中录入订单,参照生成入库单,与委外期初材料出库单核销;参照委外订单生成委外发票,与入库单结算。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
请问大家,公司销售货物20001.5元,发票也开了,可是客户付款只付了20000,说是尾数1.5元就算了,那我该如何做账呢? 请问大家,公司销售货物20001.5元,发票也开了,可是客户付款只付了20000,说是尾数1.5元就算了,那我该如何做账呢?[]
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期初财务和仓库确认存货的差异如何录入 期初财务和仓库确认存货的差异如何录入
问题号: | 21403 |
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适用产品: | 用友T6-企业管理软件 |
软件版本: | 用友T6-企业管理软件V3.2plus1 |
软件模块: | 采购管理 |
问题名称: | 期初财务和仓库确认存货的差异如何录入 |
问题现象: | 采购的货物财务和库存确认的不一致,那么我们在录期初的时候如何录入呢?是以财务的为标准,还是以仓库的为标准,怎么才不会影响到后续的业务,又能保证总账和存货期初对账平衡?例如:采购硬盘1000个, 仓库确认的是1000数量,财务上确认的800个的,假设是800元,这时我们的期初应该如何录入呢? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | a.原材料科目录入期初余额: 1000 b.物资采购科目录入期初余额: -200(此金额根据客户经验估计) c.先录入存货核算的期初,库存直接取存货的即可,直接录入数量1000金额1000(800元财务和仓库都已确认的,200是暂估的),对应科目“原材料” . d.采购模块需要录入期初采购入库单200,此步骤非常重要,财务后续收到供应商发票时录入发票,再进行采购结算,存货的结算成本处理确认暂估200的真实成本. (注意期初采购入库单一定要录暂估单价或暂估金额,否则后续做完结算成本处理,存货与总账对账时红字回冲单的金额不会统计到借方发生额里面造成对账不平) |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T3-用友通固定资产卡片增加数量,以数量统计 用友T3-用友通固定资产卡片增加数量,以数量统计
在账套中,将固定资产卡片增加数量项,做卡片时输入相应的数量,最后以数量进行统计,如何处理?操作步骤:
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你好 我的资产负债表中未分配利润没有数是什么原因 你好 我的资产负债表中未分配利润没有数是什么原因[]
未分配利润这一项的公式通常为未分配利润科目+本年利润科目,看看公式对么@_哎呦喂_:怎么看公式对不对 怎么改看一下未分配利润的公式是不是利润分配+本年利润请先看看选报表模板的行业性质是否和帐套的行业性质一致,然后看看总账是否做了期间损益结转,本年利润科目是否有余额。@陈婷婷RJ7:你好 怎么看 我报表里面未分配利润没有数@不如叫我白小姐1450014412:打开报表,左下角格式状态,双击公式单元查看和修改你好 未分配利润的公式是这个 我该怎么改如果确定是2007年新会计制度,将公式修改为QM("4104",月,,,年,,)+QM("4103",月,,,年,,)[/握手]@_哎呦喂_:如果确定是2007年新会计制度,将期初公式修改为:QC("4104",月,,,年,,)+QC("4103",月,,,年,,) 将期末公式修改为:QM("4104",月,,,年,,)+QM("4103",月,,,年,,)
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解决方案:
问题原因:因为原来的accinformation表中的库存的启用日期不符合标准,为:205-1-1,应改为标准格式,另外:ufsystem表中的该帐套的9999的启用日期的记录也不能丢失. 解决方法:ufsystem表中的该帐套的9999的启用日期的记录要补上,修改ACCINFORMATION表的库存启用日期: update accinformation set cvalue='2005-01-01' where ccaption like'%启用%' and csysid='st'
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库存账表中的流水账表不显示出库数量和出库单价 _0库存账表中的流水账表不显示出库数量和出库单价
问题号: | 23636 |
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适用产品: | 用友T6-企业管理软件 |
软件版本: | 用友T6-企业管理软件V3.3 |
软件模块: | 库存管理 |
问题名称: | 库存账表中的流水账表不显示出库数量和出库单价 |
问题现象: | 客户账套中库存管理模块,库存中的流水账不显示出库数量和出库单价. |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 打开库存管理,账表,库存账,流水账,再点击格式按钮,找到出库数量,双击,在出来的属性对话框中,在显示那一行将不显示改成显示,出库单价同样按照此种方法操作,设置好之后点击保存按钮. |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
利用法律空间合并并购节约税收成本案例 利用法律空间合并并购节约税收成本案例 根据部、国家总局关于企业合并重组业务处理若干问题的通知(财税2009年59号文),在符合其他条件的情况下,如果参加合并的各企业的股东取得的股权支付金额不低于其交易支付总额的85%,或者同一控制下且不需要支付对价的合并,被合并企业及其股东可以不按清算进行所得税处理。 被合并企业及其股东按清算进行所得税处理,一般会产生所得税义务,增加公司合并的成本。比如:甲公司与其他公司合并,合并基准日甲公司资产总额1000万元,负债总额500万元,所有者权益500万元。经过评估和协商各方同意甲公司进入合并的所有者权益为1000万元(资产溢价500万元),同时根据各方协商一致合并后公司的股权比例,甲公司需要投入合并后的公司权益为500万元。在此合并中,合并后的公司需要支付给甲公司500万元合并资产溢价款,致使股权支付比例不足85%。 在上例中,被合并企业就不能适用特殊性税务处理,而只能适用一般性税务处理,对被合并企业及其股东按清算进行所得税处理。甲公司因合并(清算)发生资产处理收益500万元,需要缴纳企业所得税125万元(500×25%),获得税后利润375万元,分配给股东后股东需要缴纳75万元(375×20%),累计发生税收成本200万元,股东实得300万元。 同是在上例中,如果甲公司将1000万元的股东权益全部投入到合并后的公司中,进行100%的股权支付,或者进行85%以上的股权支付,使合并后的公司支付给甲公司的合并资产溢价不超过15%,甲公司就可以适用特殊性税务处理,就不需要按照清算对公司和股东进行所得税处理,就可以节约税收200万元(并不影响甲公司资产的溢价)。当然,如果存续公司的股东以500万元的价格将甲公司的股权先购入50%,然后再进行合并也会使合并免受一般性所得税处理的规定。 从企业合并的看,是否需要股权以外的支付以及股权以外的支付是多还是少,主要取决于以下因素: 1.参加合并的公司小股东的多和少,一般来说小股东多的,发生非股权支付的数额可能就大,反之就少;2.不同意加入合并的股东多和少,如果有股东不同意加入合并后的公司,根据公司法的规定,公司就需要收购该股东的股权,非股权支付的比例就会大,反之就会小;3.参加合并的公司资产评估的价值额与需公司股东投入合并后公司中资产价值额之间的对比关系,如果两者相等,可能就不会有非股权支付,如果参加合并公司的资产的评估价值额大于需要其投入的资产价值额,可能就会发生非股权支付,大于的越多,非股权支付的比例就越大。 基于上述分析,参加合并的公司可以采取如下方法争取适用特殊性税务处理,从而节约合并税收成本: 1.在合并之前,主张合并的大股东收购本公司小股东的股权,从而消除因合并要求退股的问题;2.由参加合并的股东与要求非股权支付的股东签订附期限生效的股权转让协议(期限为合并后一年以上),并由参加合并的股东以订金的方式将非股权支付额支付给享受非股权支付的股东;3.根据参加合并的各公司资产的评估额确定各公司股东在合并后的公司中的股份比例,消除或者控制非股权支付比例;4.对公司资产盘子过大,而合并资产受限的公司合并,也可以考虑对公司进行先分立,后合并的方法解决非股权支付问题。 总之,无论是采取合并并购,还是为重组进行合并,策划者和操作者都要在法律允许的范围内努力争取适用公司合并的特殊性税务处理,控制合并税收成本。
用友t3余额表导出
一、用友软件中总账、明细账、科目汇总、日记账、科目余额表等输出EXCEL方法:
用友软件设计了“输出”功能,当您进行账簿查询、报表查询等功能时,屏幕上方有一个“输出”按钮,选择后在弹出的对话框中,输入保存的文件名,在保存类型中选择“excel文件”,然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。
二、批量导出:明细账中有“批量”按钮可以批量输出成excel
用友在查询某供应商对账单时,本期付款却显示为负数,应该显示本期应付为正数。在查询某供应商对账单时,本期付款却显示为负数,应该显示本期应付为正数。
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备份用友财务软件数据
备份用友财务软件数据
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出