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老师:出现这种如何处理

2019-4-12 8:0:0 用友NC小编

老师:出现这种如何处理

老师:出现这种如何处理

将凭证都取消记账,然后重新记账看下,如果还是提示对账不平,下载总账对账工具检测:
http://gongju.chanjet.com/chan ... 3D178
我试了还是不行
请问我下载总账对账工具对TI和T3有什么影响
T1不能使用,只能在T3版本上用
请问老师:我是不是回到T3填制状态(取消记帐、审核)后点击总帐不平工具吗?请问选那个帐套呢
选择T3的这个账套登录工具
--请问:是做帐的T3登陆还是刚下载的总帐不平上登录?
打开工具,输入这个账号号和年度,然后用工具检测
老师:输入时出现种情况,怎样处理!
这个属于数据有问题,需要根据账套来分析原因。请联系您的服务商,在支持网提交问题和账套,我们会查看数据进一步分析处理

如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下

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多个Word文本框合作显示大段文字

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  当你在Word文档中绘制了多个文本框时,可将各个文本框链接在一起,以使文本能够从一个文本框延续到另一个文本框。让文字在文本框间玩玩接力游戏,不仅很是有趣,而且能够满足用户的某些特殊实际需求。如果你也有这种需要或者是仅仅想尝试以下,那就跟笔者一起来吧。  

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T3 10.8老客户(外企),企业服务统一更换为WIN7 64位 专业版 -T3系统重新安装,怎么也装不上去,后查询T3各发版说明,貌似不支持WIN7 64 专业版-请问:各位专家,此类情况如何处理?

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安装没问题的
从10.8plus2开始才能支持win7 64位的旗舰版和企业版,10.8版本不能支持
给客户升级吧!
@房书安:升级到什么版本?貌似其它版本也不行
@服务社区苏娜:升级到新版本可以解决吗
@A苏京龙:现在T3最新的版本是11.0,我现在用的就是这个。win7--64位
这个版本可以支持win7 64位的旗舰版和企业版,但是都不能支持win7的专业版

问题解答

  • 用友通总账明细账不平

    用友通总账明细账不平

    用友通总账明细账不平 用友通总账明细账不平

    客户5月份建账,应收账款使用往来管理,5月份曾发生过并户操作,在对账时,提示客户往来对账错误,总账与明细账不平,无法结账。后将牵涉到此客户的凭证和期初数据全部删除,还是对账不平,且客户档案无法删除。在并户过程中,分别做了供应商并户和客户并户的操作,供应商的数据没有出现问题,请问,这种情况怎么解决?并户过程是把客户的全部业务数据并入新的客户中,从而原来的客户档案隐藏,并户后发现数据出错,和并户的原因关系不大。多半是数据本身出错了。现在需要调整的就是,检查一下出错的科目明细账(gl_accvouch)中,对应的辅助核算项是否相同,遇到很多客户的账套,都是前边看科目是客户核算,后台查询数据库时,发现部分记录有部门的信息或项目的信息,这表示客户修改过科目的辅助核算,所以对账时会出错。解决办法: 1、全部的凭证取消记账和审核; 2、检查科目的辅助核算项是否一致,检查的表为(gl_accvouch); 3、删除辅助总账(gl_accass)中,cbedind_c=’平’的记录; 4、重新审核和记账凭证,一般都可以解决问题。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地

  • 畅捷通取消记账

    畅捷通取消记账

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    【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);

    一、反结账步骤:

    ①点击总账下面的期末,选择“结账”

解决方案

  • 用友U8 1、在初始数据中的“预收账款”这个科目的总数与部门的明细数对不上。 2、在“期末结转”的功能界面下面有一个错误提示。

    用友U8 1、在初始数据中的“预收账款”这个科目的总数与部门的明细数对不上。 2、在“期末结转”的功能界面下面有一个错误提示。

    用友U8 1、在初始数据中的“预收账款”这个科目的总数与部门的明细数对不上。 2、在“期末结转”的功能界面下面有一个错误提示。用友U8 1、在初始数据中的“预收账款”这个科目的总数与部门的明细数对不上。 2、在“期末结转”的功能界面下面有一个错误提示。 问题原因:问题原因为数据操作不当造成的 解决方法:请反结账和取消记账到7月初后,执行以下语句: delete gl_accass where cdept_id is null delete gl_accass where mb<>100 and ccode='2131'update gl_accsum set me=100 where ccode='2131'然后再在期初余额中录入正确的数据。 作以上动作先请备份数据!
    解决方案:
    问题原因:问题原因为数据操作不当造成的 解决方法:请反结账和取消记账到7月初后,执行以下语句: delete gl_accass where cdept_id is null delete gl_accass where mb<>100 and ccode='2131'update gl_accsum set me=100 where ccode='2131'然后再在期初余额中录入正确的数据。 作以上动作先请备份数据!

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