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用友u8软件进销存统计表和收发存汇总表的数据不一致

2015-1-8 0:0:0 用友U8编辑

用友u8软件进销存统计表和收发存汇总表的数据不一致

进销存统计表和收发存汇总表的数据不一致

进销存统计表和收发存汇总表的数据不一致

原因分析:由于bdxxk仓库的yahj4存货的部门为空,导致进销存统计表中没有统计出来问题解答:如果该存货确实为205部门,可以通过下面的语句将部门加上: update ia_subsidiary set caccdep='205' where cvoutype='34' and cinvcode='yahj4' and caccdep is null

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备份数据出错原因分析:换台机器测试没有此问题,但是本机问题依然存在,而且是在手工备份的时候。由提示判断账套之前的备份路径为:d:\UFSMART\Admin\ZT001\UFDATA.BAK,但由于账套由于更换机器等原因,此路径当前机器不存在,导致备份失败问题解答:解决:修改账套路径,路径存放于UFSystem数据库UA_Account表cAcc_Path列,修改为硬盘已存在路径即可。如更换999账套路径,语句如下:use UFSystemupdate UA_Account set cAcc_Path='C:\UFSMART\Admin\' where cAcc_ID='999'

用友u8软件红字委外材料出库单保存按钮置灰

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红字委外材料出库单保存按钮置灰原因分析:由于红字委外材料出库单是针对其对应的材料出库单的红冲单据,所以其数量受到材料出库单的限制,如果大于原单据,则不能进行保存。问题解答:请参照原材料出库单来制作红冲单据,如果红冲单据的数量大于原单据数量,则保存按钮会自动置灰,修改正确后可正常保存。

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    安装数据库时提示:以前的某个程序安装以在安装的计算机上创建挂起操作,安装程序之前必须先重起计算机。

    对应版本:用友U其他
    对应产品线:其他
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    问题现象:安装数据库时提示:以前的某个程序安装以在安装的计算机上创建挂起操作,安装程序之前必须先重起计算机。无论怎么重启计算机,一直弹出这个对话框。
    问题原因:注册表的有写入,删除就好。
    解决方案:打开注册表KEY_LOCAL_MACHINE--SYSTEM--ControlSet001--Control--SessionManager--PendingFileRenameOptions--把这个键值删除

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    用友财务软件年末结转的具体操作步骤用友财务软件年末结转的实施步骤
    一、帐套数据备份
    第一步:进入系统管理
    1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理;
    2、点击任务栏上的系统管理(U8与财务通不需要);
    3、点击菜单中的“系统”—“注册”(选择系统管理员Admin)—“确定”。
    第二步:备份帐套
    1、点击菜单“帐套”—“输出”—选择需要备份的帐套号—“确认”—选择备份帐套的路径—“确认”—“确定”注意:每一个帐套都必须备份;2、点击菜单中的“系统”—“退出”。
    二、建立新年度会计帐(前提:将本年度12月份结帐)
    第一步:进入系统管理1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理;
    2、点击任务栏上的系统管理(U8与财务通不需要);
    3、点击菜单中的“系统”—“注册”(输入需建立新年度帐的帐套主管名称或代码)—选择“帐套号”—选择“会计年度”(2003)—“确定”。
    第二步:建立下一年度会计帐点击菜单中的“年度帐”—“建立”—“确认”—提示:“确定建立[2004]年度帐吗?”—选择“是”—提示:“建立年度:[2004]成功”—点击“确定”。
    第三步:结转上年数据1、点击菜单中的“系统”—“注销”;2、点击菜单中的“系统”—“注册”(选择需结转新年度帐的帐套主管)—选择“帐套号”—选择“会计年度[2004]”—“确定”;3、点击菜单中的“年度帐”—“结转上年数据”—“总帐系统结转”—“确认”—“退出”注意:如贵单位有其他模块存在且模块之间互相传递数据,在这里则应先结转上年其他模块数据,方法同第三步中的第“3”小步,仅结转模块改变。
    第四步:退出1、菜单中的“系统”—“注销”;2、点击菜单中的“系统”—“注册”(选择系统管理员Admin)—“确定”;3、点击菜单中的“系统”—“退出”。注意:进入[2004]总帐时,会计年度必须更改为2004年,操作日期更改为2004年1月1日。在新的年度可以调整会计科目和期初余额,若需查看以前年度数据,则“会计年度”各“操作日期”应为需查看数据的年度。


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    新年度科目体系调整完成后,即可运行“总账?期初余额?开账?结转上年”,上年度年末余额即可转入到新年度年初,可以多次运行 “结转上年”。
    注意:运行“结转上年“时,应确保新年度的会计凭证全部位于未记账状态。


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