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利润表不会本年累计合计

2017-10-28 0:0:0 用友U8编辑

利润表不会本年累计合计

利润表不会本年累计合计

您好,本年累计需要在追加表页后体现,在格式状态下,点击编辑-追加表页,一共12页,然后分别分月取数。
。格式状态弄不了追加表页
切换数据状态追加表页,格式状态可追加行。

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您好!T3以无税单价为主,记账之后,反算无税单价之后再算含税单价,最后得出价税合计,目前T3不能解决这个误差问题,不过发货单上的这个金额不影响财务上的对账

提示尚有已完全报销未处理的单据,无法期末处理

提示尚有已完全报销未处理的单据,无法期末处理 提示尚有已完全报销未处理的单据,无法期末处理

U8知识库
问题号:13418
解决状态:临时解决方案
软件版本:8.52
软件模块:存货核算
行业:通用
关键字:提示尚有已完全报销未处理的单据,无法期末处理
适用产品:U86X
问题名称:提示尚有已完全报销未处理的单据,无法期末处理
问题现象:提示尚有已完全报销未处理的单据,无法期末处理
问题原因:有些单据都是2004年的单据,是2005年度的期初暂估采购入库单,单据已经做了结算成本处理,但是没有改写pursettlevouchs的bAccount,所以才出现这样的问题
解决方案:使用如下脚本将pursettlevouchs的bAccount置为1(打上结算成本处理标识):
update pursettlevouchs set bAccount=1
where pursettlevouchs.irdsid in
(select pursettlevouchs.irdsid
from ((rdrecord inner join rdrecords on rdrecord.id=rdrecords.id)
left join pursettlevouchs on rdrecords.autoid=pursettlevouchs.irdsid)
where (not rdrecord.caccounter is null) and pursettlevouchs.bAccount=0 and
isnull(rdrecords.iquantity,0)=isnull(rdrecords.isquantity,0))
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

财务管理

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    对应产品线:其他
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    解决方案:打开注册表KEY_LOCAL_MACHINE--SYSTEM--ControlSet001--Control--SessionManager--PendingFileRenameOptions--把这个键值删除

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    用友财务软件年末结转的具体操作步骤用友财务软件年末结转的实施步骤
    一、帐套数据备份
    第一步:进入系统管理
    1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理;
    2、点击任务栏上的系统管理(U8与财务通不需要);
    3、点击菜单中的“系统”—“注册”(选择系统管理员Admin)—“确定”。
    第二步:备份帐套
    1、点击菜单“帐套”—“输出”—选择需要备份的帐套号—“确认”—选择备份帐套的路径—“确认”—“确定”注意:每一个帐套都必须备份;2、点击菜单中的“系统”—“退出”。
    二、建立新年度会计帐(前提:将本年度12月份结帐)
    第一步:进入系统管理1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理;
    2、点击任务栏上的系统管理(U8与财务通不需要);
    3、点击菜单中的“系统”—“注册”(输入需建立新年度帐的帐套主管名称或代码)—选择“帐套号”—选择“会计年度”(2003)—“确定”。
    第二步:建立下一年度会计帐点击菜单中的“年度帐”—“建立”—“确认”—提示:“确定建立[2004]年度帐吗?”—选择“是”—提示:“建立年度:[2004]成功”—点击“确定”。
    第三步:结转上年数据1、点击菜单中的“系统”—“注销”;2、点击菜单中的“系统”—“注册”(选择需结转新年度帐的帐套主管)—选择“帐套号”—选择“会计年度[2004]”—“确定”;3、点击菜单中的“年度帐”—“结转上年数据”—“总帐系统结转”—“确认”—“退出”注意:如贵单位有其他模块存在且模块之间互相传递数据,在这里则应先结转上年其他模块数据,方法同第三步中的第“3”小步,仅结转模块改变。
    第四步:退出1、菜单中的“系统”—“注销”;2、点击菜单中的“系统”—“注册”(选择系统管理员Admin)—“确定”;3、点击菜单中的“系统”—“退出”。注意:进入[2004]总帐时,会计年度必须更改为2004年,操作日期更改为2004年1月1日。在新的年度可以调整会计科目和期初余额,若需查看以前年度数据,则“会计年度”各“操作日期”应为需查看数据的年度。


  • 用友 如何将上年末余额转到新年年初?可以结转几次?

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    新年度科目体系调整完成后,即可运行“总账?期初余额?开账?结转上年”,上年度年末余额即可转入到新年度年初,可以多次运行 “结转上年”。
    注意:运行“结转上年“时,应确保新年度的会计凭证全部位于未记账状态。


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