用友U8 进行MPS、MRP运算后,在生产订单自动生成界面点击生成按钮,系统提示“指定的转换无效”。
2019-3-25 8:0:0 用友NC小编用友U8 进行MPS、MRP运算后,在生产订单自动生成界面点击生成按钮,系统提示“指定的转换无效”。
用友U8 进行MPS、MRP运算后,在生产订单自动生成界面点击生成按钮,系统提示“指定的转换无效”。 问题原因:经测试发现,在出错的生产订单对应销售订单表体明细中的表体自定义项cdefine26、cdefine27、cdefine34、cdefine35均为0.0或0。而其他订单都是null值。 解决方法:查询cdefine26、cdefine27、cdefine34、cdefine35为零的语句: select * from so_sodetails where cdefine26=0.0 or cdefine27=0.0 or cdefine34=0 or cdefine35=0 对于上报的数据销售订单号为'OPT05-ZQ-116'、'MA5-199-01'的出错订单进行更新的语句: update so_sodetails set cdefine26=null, cdefine27=null,cdefine34=null,cdefine35=null where csocode='OPT05-ZQ-116' update so_sodetails set cdefine26=null, cdefine27=null,cdefine34=null,cdefine35=null where csocode='MA5-199-01' 更新前请备份用户数据,并慎重考虑是否可以删除。删除后即可生单保存成功。解决方案:
问题原因:经测试发现,在出错的生产订单对应销售订单表体明细中的表体自定义项cdefine26、cdefine27、cdefine34、cdefine35均为0.0或0。而其他订单都是null值。 解决方法:查询cdefine26、cdefine27、cdefine34、cdefine35为零的语句: select * from so_sodetails where cdefine26=0.0 or cdefine27=0.0 or cdefine34=0 or cdefine35=0 对于上报的数据销售订单号为'OPT05-ZQ-116'、'MA5-199-01'的出错订单进行更新的语句: update so_sodetails set cdefine26=null, cdefine27=null,cdefine34=null,cdefine35=null where csocode='OPT05-ZQ-116' update so_sodetails set cdefine26=null, cdefine27=null,cdefine34=null,cdefine35=null where csocode='MA5-199-01' 更新前请备份用户数据,并慎重考虑是否可以删除。删除后即可生单保存成功。
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用友U8其他报表程序打开时提示出错U8其他报表程序打开时提示出错
U8其他-报表程序打开时提示出错
自动编号: | 11812 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | UFO报表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 财务通——UFO报表 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | 报表程序打开时提示出错 | ||
问题现象: | 进基础版财务通报表时提示如下: UFOS MFC APPLICATION UFOS MFC APPLICATION 遇到问题需要关闭。我们对此引起的不便表示抱歉。 如果您正处于进程当中,信息有可能丢失。 请将此问题报告给Microsoft. 我们已经创建了一个错误报告,您可以将它发送给我们,我们将此报告视为保密的和匿名的。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 请将软件卸载后,重新安装财务通试试,谢谢! 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
普通发票如何退税? 普通发票如何退税?
问:普通发票如何退税?
答:《国家税务总局关于印发〈税务机关代开增值税专用发票管理办法(试行)〉的通知》(国税发〔2004〕153号)下发后,总局决定调整出口企业出口货物凭普通发票办理退(免)税的规定。具体步骤如下:
ヒ弧ⅰ豆家税务总局关于印发〈出口货物退(免)税管理办法〉的通知》(国税发〔1994〕031号)第五条规定停止执行。今后凡出口企业从小规模纳税人购进的货物出口,一律凭增值税专用发票(必须是增值税防伪税控开票系统或防伪税控代开票系统开具的增值税专用发票,下同)及有关凭证办理退税。小规模纳税人向出口企业销售这些产品,可到税务机关代开增值税专用发票。
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发票制单选择不到单据 _0发票制单选择不到单据
问题号: | 24067 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | 302-用友T3-用友通标准版 |
软件模块: | 16-存货核算 |
问题名称: | 发票制单选择不到单据 |
问题现象: | 采购发票在做了部分现付以后供应商往来制单中-发票制单选择不到单据。 |
问题原因: | - |
关键字: | 发票制单选择不到单据 |
解决方案: | 发票一旦使用现付功能后将不能在供应商或客户往来制单中的发票制单中选择,需要选择“现结制单”对本次现结这部分生成凭证。后续再次付款或收款可直接填制收/付款单,进行核销,并进行核销制单。 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
单据不能做任何修改 单据不能做任何修改
问题号: | 15304 |
---|---|
解决状态: | 其他 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 其他 |
关键字: | 单据不能修改 |
适用产品: | V852 |
问题名称: | 单据不能做任何修改 |
问题现象: | 采购请购单审核时死机重启后再进入发现审核人已出现名字,但对该张单据进行弃审时提示没有审核不能弃审,修改时又提示已审核不能修改 |
问题原因: | 可能是因为审核时死机导致时间戳字段ufts没有修改,只是将审核人名字给打上,而弃审时判断时间戳没有修改,认为该张单据没有审核,所以不能弃审;但在修改时只判断审核人字段,所以认为已审核。 |
解决方案: | 将请购单主表中审核人字段中名字去掉重新审核即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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公司员工取现1万作为备用金,出差后拿8千的发票,出纳应怎么登现金账薄,会计应该如何做账? 公司员工取现1万作为备用金,出差后拿8千的发票,出纳应怎么登现金账薄,会计应该如何做账?[]
借钱时 借 其他应收款 10000 还钱时 借 现金 2000
贷 库存现金 10000 管理费-差旅费 8000
贷 其他应收款 10000
企业合并过程中税务处理关注点 企业合并过程中税务处理关注点 在实际经营活动中,为实现企业发展目标,满足企业发展需求,会出现各种不同性质不同情形的企业合并事项。为实现企业发展目标,追求企业利益最大化,在企业合并过程中产生的税负因素已经成为影响企业决策的重要环节。国家为鼓励企业做大做强,相应出台了一系列鼓励并购重组的政策。为更好运用企业并购重组中的各项税收优惠政策。本人简要就企业合并过程中产生的各项税收政策分析如下。 一、企业合并定义 财税[2009]59号文对“合并”定义为,合并,是指一家或多家企业(以下称为被合并企业)将其全部资产和负债转让给另一家现存或新设企业(以下称为合并企业),被合并企业股东换取合并企业的股权或非股权支付,实现两个或两个以上企业的依法合并。 二、企业合并业务的处理 企业合并业务的所得税应根据合并的具体方式处理。通常情况下分为一般情形的企业合并和特殊情形企业合并。即合并分一般性税务处理与特殊性税务处理。 (一)、一般情形的企业合并风险关注点,1、合并方的税务处理 从税收方面分析,对于合并方来说,主要是一种支付行为,所以一般不涉及税收问题。但是合并方以非货币性资产支付,一般需要视同销售,应当分解为按公允价值销售和购进两笔业务进行税务处理。合并企业接受被合并企业的有关资产,计税时可以按经评估确认的价值确定成本。合并企业为实现合并而向股东回购本公司股份,回购价格与发行价格之间的差额,应作为股票转让所得或损失。 2、被合并方的税务处理 对于被合并方来说,企业被合并注销后,企业资产被兼并转移,企业股东获得收入,因此,被合并企业涉及资产转移的税收问题。其主要涉税处理点如下。 (1)被合并企业应视为按公允价值转让、处置全部资产,计算资产的转让所得,依法缴纳所得税。 (2)被合并企业以前年度的亏损,不得结转到合并企业弥补。 (3)被合并企业的股东取得合并企业的股权视为清算分配。 (4)被合并企业为实现合并而向股东回购本公司股份,回购价格与发行价格之间的差额,应作为股票转让所得或损失。 (5)被合并企业合并以前的全部事项由合并企业承担。 (6)被合并企业以前年度的亏损,如果未超过法定弥补期限,可由合并企业继续按规定用以后年度实现的与被合并企业资产相关的所得弥补。 《部、国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》(财税[2009]59号)文件第四条第(四)项规定,企业重组,除符合本通知规定适用特殊性税务处理规定的外,按以下规定进行税务处理: (1)合并企业应按公允价值确定接受被合并企业各项资产和负债的计税基础。 (2)被合并企业及其股东都应按清算进行所得税处理。 (3)被合并企业的亏损不得在合并企业结转弥补。 以上处理,即一般性税务处理。 (二)、特殊情形的企业合并涉税风险关注点,特殊性税务处理是指区别于一般性经营活动的税务处理。是一种纳税递延,而非税收优惠。财税[2009]59号文件第五条规定,企业重组同时符合下列条件的,适用特殊性税务处理规定: (1)具有合理的商业目的,且不以减少、免除或者推迟缴纳税款为主要目的。 (2)被收购、合并或分立部分的资产或股权比例符合本通知规定的比例。 (3)企业重组后的连续12个月内不改变重组资产原来的实质性经营活动。 (4)重组交易对价中涉及股权支付金额符合本通知规定比例。 (5)企业重组中取得股权支付的原主要股东,在重组后连续12个月内,不得转让所取得的股权。 该文件同时规定,符合通知第五条规定条件的企业合并,企业股东在该企业合并发生时取得的股权支付金额不低于其交易支付总额的85%,以及同一控制下且不需要支付对价的企业合并,可以选择对交易中股权支付暂不确认有关资产的转让所得或损失。 特殊性税务处理中,非股权支付额要纳税。特殊合并的企业,由于被合并企业资产增值和损失税收上没有确认,所以,接收资产时也是按原企业资产账面价值作为计税基础。 财税[2009]59号文件第六条第(四)项规定,企业合并,企业股东在该企业合并发生时取得的股权支付金额不低于其交易支付总额的85%,以及同一控制下且不需要支付对价的企业合并,可以选择按以下规定处理: (1)合并企业接受被合并企业资产和负债的计税基础,以被合并企业的原有计税基础确定。 (2)被合并企业合并前的相关所得税事项由合并企业承继。 注:同一控制,是指参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的。能够对参与合并的企业在合并前后均实施最终控制权的相同多方,是指根据合同或协议的约定,对参与合并企业的财务和经营政策拥有决定控制权的者群体。在企业合并前,参与合并各方受最终控制方的控制在12个月以上,企业合并后所形成的主体在最终控制方的控制时间也应达到连续12个月。 需要注意的是,企业选择特殊性税务处理的,当事各方应在该重组业务完成当年企业所得税年度申报时,向主管税务机关提交书面备案资料,证明其符合各类特殊性重组规定的条件。企业未按规定书面备案的,一律不得按特殊重组业务进行税务处理。一般需提供如下书面备案资料: (1)当事方企业合并的总体情况说明。情况说明中应包括企业合并的商业目的;(2)企业合并的政府主管部门的批准文件; (3)企业合并各方当事人的股权关系说明; (4)被合并企业的净资产、各单项资产和负债及其账面价值和计税基础等相关资料(5)证明重组符合特殊性税务处理条件的资料,包括合并前企业各股东取得股权支付比例情况、以及12个月内不改变资产原来的实质性经营活动、原主要股东不转让所取得股权的承诺书等;(6)工商部门核准相关企业股权变更事项证明材料;(7)主管税务机关要求提供的其他资料证明。 但企业发生涉及中国境内与境外之间(包括港澳台地区)的股权和资产收购交易,除应符合上述规定的条件外,还应同时符合下列条件,才可选择适用特殊性税务处理规定: (1)非居民企业向其100%直接控股的另一非居民企业转让其拥有的居民企业股权,没有因此造成以后该项股权转让所得预提税负担变化,且转让方非居民企业向主管税务机关书面承诺在3年(含)内不转让其拥有受让方非居民企业的股权;(2)非居民企业向与其具有100%直接控股关系的居民企业转让其拥有的另一居民企业股权;(3)居民企业以其拥有的资产或股权向其100%直接控股的非居民企业进行投资;(4)财政部、国家税务总局核准的其他情形。 文件同时规定,在企业吸收合并中,合并后的存续企业性质及适用税收优惠的条件未发生改变的,可以继续享受合并前该企业剩余期限的税收优惠,其优惠金额按存续企业合并前一年的应纳税所得额(亏损计为零)计算。
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您好!稍等,这边帮您确认一下;好的 谢谢@服务社区刘明新: 顺便问一下也帮忙查一下 T6 和U8的承载量有多少[/微笑]@张UJV:这个T3查询和导出目前就是那么多,和excel表的单元格限制有关,查询是根据系统控件控制的,如果数据过多,分开导出的;T6也是和T#差不多,U8的不太清楚;比如 帐表什么的最多可以查询到多少条记录,T3 T6 U8 每月最多输入多少凭证,我现在遇到一个客户 T3的 说最多只能查询 3万条序时账 多了就查不出来了@服务社区刘明新: 谢谢,跟excel表的单元格限制有关? 哪应该怎么设置就能多查询和导出了@张UJV:不能设置的@服务社区刘明新:哦 谢谢 T6的会不会比T3的导出多一些呢?@张UJV:跟T3差不多,这个不是程序决定,是系统控件决定的,目前控件就支持这么多的@服务社区刘明新:哦 好的 这种情况就只能是分两次查询被@张UJV:是的@服务社区刘明新: 好的非常感谢[/抱拳]@张UJV:不客气,祝您工作愉快!
用友远程导入单据失败远程导入单据失败
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问题解答
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在采购入库单参照订单生成时候出错
在采购入库单参照订单生成时候出错在采购入库单参照订单生成时候出错
问题版本: 803-U8.52 问题模块: 818-报账中心 所属行业: 0-通用 问题状态: http://yun.kuaiji66.com公示 关 键 字: 在采购入库单参照订单生成时候出错 适用产品: U852----库存管理 补 丁 号: 开放状态: 用友云基地注册用户 原问题号: 提交时间: 2008-1-8 问题名称: 在采购入库单参照订单生成时候出错 问题现象: 打了最新用友软件补丁“U852spHotFix”后,在库存管理中出现以下问题:在采购入库单参照订单生成的过滤界面,在订单号中输入字母B或Q(输其它字母和数字时都没有问题),报以下错误“运行时错误‘381’ 下标越界”,关闭后再点生单时报“运行错误‘429’,Activex部件不能创建对象”。 原因分析: 程序错误 解决方案: 使用补丁USCONTROL.dll,并用regsvr32命令注册
在采购管理采购订单执行统计表中累计入库数量错误
在采购管理采购订单执行统计表中累计入库数量错误在采购管理采购订单执行统计表中累计入库数量错误
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解决方案
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用友U8 860sp存货核算可以反复记帐,但在IA_subsidiary等相应表中无记录
用友U8 860sp存货核算可以反复记帐,但在IA_subsidiary等相应表中无记录用友U8 860sp存货核算可以反复记帐,但在IA_subsidiary等相应表中无记录 问题原因:同解决方案 解决方法:事物实际被回滚操作,发现是因为insert操作失败,IA_subsidiary中的订单号长度为20,而订单表长度为30,两边不一致,修改为30
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:事物实际被回滚操作,发现是因为insert操作失败,IA_subsidiary中的订单号长度为20,而订单表长度为30,两边不一致,修改为30
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用友U8 861升级870后LP件已完工入库量没有对应到销售订单,变成了自由库存。
用友U8 861升级870后LP件已完工入库量没有对应到销售订单,变成了自由库存。用友U8 861升级870后LP件已完工入库量没有对应到销售订单,变成了自由库存。 问题原因:同解决方案 解决方法:客户未做过释放操作,所以LP件均有此现象。查看数据现存量表中isotype和isodid值为0,但rdrecords字isotype和isodid字段中有销售订单号值,整理现存量时未将此值写入现存量表。跟踪发现rdrecords表中blpusefree字段为1时即有此问题,将值改为0后整理现存量即可。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户未做过释放操作,所以LP件均有此现象。查看数据现存量表中isotype和isodid值为0,但rdrecords字isotype和isodid字段中有销售订单号值,整理现存量时未将此值写入现存量表。跟踪发现rdrecords表中blpusefree字段为1时即有此问题,将值改为0后整理现存量即可。
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- 用友U8 zt001.part1.rar,zt001.part2.rar为徐州矿务集团物资供销公司的账套输出备份分卷压缩后的生成两个文件,该账从u852升级至u860时报错,请求支持。 具体问题现象: 升级到脚本data860_ia.sql时发生错误, 错误信息: -2147217833 将截断字符串或二进制数据.
- 用友U8 修改表体自定义项2,项目名称为客户订单号(档案为空),在填发货单时,在表体自定义项录入数字编号,提示“自定义项不合法”而不给保存。
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用友在采购管理采购订单执行统计表中累计入库数量错误
用友在采购管理采购订单执行统计表中累计入库数量错误在采购管理采购订单执行统计表中累计入库数量错误
问题版本: 805-U8.60SP 问题模块: 15-采购管理 所属行业: 0-通用 问题状态: http://yun.kuaiji66.com公示 关 键 字: 账表查询 适用产品: U860SP--供应链--采购管理 补 丁 号: 开放状态: 用友云基地注册用户 原问题号: 提交时间: 2008-1-8 问题名称: 在采购管理采购订单执行统计表中累计入库数量错误 问题现象: 在采购管理采购订单执行统计表中累计入库数量错误,例如:订单号为0511588编号为1ZB0202010的数量应为54.976,统计表上显示为87.877;编号为1zb0202025的数量应为106.758,统计表上显示为246.802。经初步筛选发现0511565,0511567,0511588,0511589,0511627,0000000026,0000000027,0000000030,0000000031,0508355,0508418,0508419,0509420,050942101,0509 原因分析: 同解决方案 解决方案: 问题已经经过测试,问题是这样的,您的一个订单,分多次到货,每次到货又有多次入库,系统在处理这种业务类型时会有问题,但已经出了相关补丁,请打860SP的DB/SP Hotfix。已经验证过您所提出的有问题的单据/存货,在打过相关补丁后,问题解决。
老师,我公司产品需要在同一家单位委外加工产品2次,第一道工序是先送到委外加工单位镀锌,然后东西回来加工,加工完后,再送到同一家单位淬火。在委外管理模块核算两道工序的加工费,如何操作呢?
老师,我公司产品需要在同一家单位委外加工产品2次,第一道工序是先送到委外加工单位镀锌,然后东西回来加工,加工完后,再送到同一家单位淬火。在委外管理模块核算两道工序的加工费,如何操作呢? 老师,我公司产品需要在同一家单位委外加工产品2次,第一道工序是先送到委外加工单位镀锌,然后东西回来加工,加工完后,再送到同一家单位淬火。在委外管理模块核算两道工序的加工费,如何操作呢?[]
第一道委外加工之后做质检,然后返工,第二次委外加工之后再入库。做委外结算报表时,我选委外加工单位,但是我如何区分两道工序的结算呢?@服务社区闫新华:委外可以返工的吗?@陈小小2AZ:不对啊,你这个其实就按正常流程来不就行了,第一次委外之后入的是半成品啊,然后再对半成品做委外加工不就行了嘛。@服务社区闫新华:委外结算报表,选单时,我选委外单位之后,就没有办法区分两道工序了@陈小小2AZ:不知道您能不能理解我的意思,我是按照工序来的,但是第一道委外工序结算的时候,我选单,会不会把第二道委外工序也一起选中结算了。@陈小小2AZ:根据产品可以区分啊。如果是在委外模块处理的话就要做两张委外订单了,委外发票可以开在一起;@胡伦:就是在委外管理模块处理@陈小小2AZ:是的;@胡伦:只能根据委外订单号来区分两道工序了