T1财贸宝10.0里面凭证如何批量打印。还有就是一个凭证好几个分录如何打印第二张
2018-5-19 0:0:0 用友T1小编T1财贸宝10.0里面凭证如何批量打印。还有就是一个凭证好几个分录如何打印第二张
T1财贸宝10.0里面凭证如何批量打印。还有就是一个凭证好几个分录如何打印第二张[]在财务管理-凭证管理里面可以先查询出需要打印的凭证再批量打印。
用A4白纸打印,默认就是一张纸上打印两张凭证。@畅捷服务刘礽:客户是用kpj101空白纸张打印的。凭证管理里面找不到批量打印@会计生涯:直接选中需要打印的凭证,点击凭证打印即可@畅捷服务刘礽:那还一张一张打印呀?@会计生涯:不是,您选择了多张就会打印出来多张,您可以先选择多张预览看下效果
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上个月的生产订单已经关闭,材料已经出库,财务已经记账,还没有结账,后来发现多了几个产成品,现在打开生产订单补入产成品,怎么入不了, 上个月的生产订单已经关闭,材料已经出库,财务已经记账,还没有结账,后来发现多了几个产成品,现在打开生产订单补入产成品,怎么入不了,[]
您好,有什么提示吗?还是填不了东西。@畅捷服务聂龙:你好,没有什么提示,产成品入库时选择生产订单参照不到,给是要重新领料。@元鼎科技:您的生产订单的日期,您看下有没有什么问题。@畅捷服务聂龙:生产订单的日期是上个月的,问题是这个月客户发现生产出来的东西多了些,怎样不少入的补进去。@元鼎科技:根据您的情况,我做了一张,生产订单,后做了产成品入库,没有问题啊。@畅捷服务聂龙:你好,还是不行,选择不到那个订单。我在看看,谢谢。@元鼎科技:[/微笑]
企业所得税预缴有哪些讲究,你会吗 企业所得税预缴有哪些讲究,你会吗 近日,部门在对一企业的股权转让行为进行审核时发现?该企业2014年6月完成一股权变更手续并取得收入600万元?但企业在2季度申报时?未将该笔收入计入季度收入总额预缴。原来该企业财务人员考虑到下半年将无大笔收入产生,若将600万元收入在2季度计算预缴,那么企业2季度税负较重,同时年终汇算清缴时会出现应交税款小于已预缴税款的情况。因此将该笔收入在年度汇算清缴的时候再计入收入总额计算税款,税务人员指出这样的处理是不正确的。 根据《企业所得实施条例》的规定,企业所得税分月或者分季预缴,由税务机关具体核定。企业根据企业所得税法第五十四条规定分月或者分季预缴企业所得税时,应当按照月度或者季度的实际利润额预缴;按照月度或者季度的实际利润额预缴有困难的,可以按照上一年度应纳税所得额的月度或者季度平均额预缴,或者按照经税务机关认可的其他方法预缴。预缴方法一经确定,该纳税年度内不得随意变更。由于上述企业事前并未向税务机关申请其他预缴方式,因此应按季度的实际利润额,进行企业所得税预缴。 而年度汇缴清缴时,全年应缴企业所得税税款小于已预缴税款的,多缴税款可以申请退税,也可以抵减以后年度税款。 总、分支机构就地预缴有章法 江宁某市政混凝土集团公司这几年随着市场向周边的辐射,先后在省内外设立了16家分公司,财务经理钟先生为了集团总、分支机构的企业所得税申报管理问题常常搞不清在哪申报,为此经常到税务局讨教。 像钟先生遇到的情况具有一定普遍性。根据相关规定,居民企业在中国境内跨地区(指跨省、自治区、直辖市和计划单列市)设立不具有法人资格分支机构的,该居民企业为跨地区经营汇总纳税企业。汇总纳税企业实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、调库”的企业所得税征收管理办法。汇总纳税企业按照《企业所得税法》规定汇总计算的企业所得税,包括预缴税款和汇算清缴应缴应退税款,50%在各分支机构间分摊,各分支机构根据分摊税款就地办理缴库或退库;50%由总机构分摊缴纳。总机构应将本期企业应纳所得税额的50%部分,在每月或季度终了后15日内就地申报预缴。总机构应将本期企业应纳所得税额的另外50%部分,按照各分支机构应分摊的比例,在各分支机构之间进行分摊,并及时通知到各分支机构;各分支机构应在每月或季度终了之日起15日内,就其分摊的所得税额就地申报预缴。汇总纳税企业应根据当期实际利润额,按规定的预缴分摊方法计算总机构和分支机构的企业所得税预缴额,分别由总机构和分支机构就地预缴;在规定期限内按实际利润额预缴有困难的,也可以按照上一年度应纳税所得额的1/12或1/4,预缴方法一经确定,当年度不得变更。这里最关键的是分支机构仅指具有主体生产经营职能的二级分支机构,三级以下的分支机构不实行就地预缴,应纳入二级分支机构管理。 未过户房屋销售收入在所得税预缴时需确认收入近日,栖霞地税的税务人员在风险应对中发现,某房地产开发公司显示该单位2014年度二季度将一栋自有房产对外销售,并签订正式的销售合同,房屋售价为3400万元,买方已支付了3000万元,但尚未办理产权过户。2014年7月企业所得税预缴时该公司对该项收入未进行申报,理由是企业财务人员认为应当等到产权过户后才需要确认收入并预缴企业所得税。 对此,税务人员解释,除企业所得税法及实施条例另有规定外,企业销售收入的确认,必须遵循权责发生制原则和实质重于形式原则。企业销售商品同时满足下列条件的,应确认收入的实现:1、商品销售合同已经签订,企业已将商品所有权相关的主要风险和报酬转移给购货方;2、企业对已售出的商品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有实施有效控制;3、收入的金额能够可靠的计量;4、以发生或将发生的销售方的成本能够可靠地核算。因此,对于该公司自有房产的处置,二季度虽未过户,即资产所有权属在形式上未发生改变,但根据权责发生制原则和实质重于形式原则的要求,只要符合上述通知中的收入确认条件,应作为财产转让收入计入企业所得税的应入总额。 查账征收小微企业所得税需区分情况预缴 今年7月1日起,新的《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表》启用。南京某图文设计公司为查账征收企业,符合小型微利企业所得税优惠条件,国庆长假后公司人员向秦淮地税局咨询,上年度企业的应纳税所得额9万元,10月份预缴三季度预缴企业所得税时,本年累计实际利润额8万元,那么如何预缴企业所得税,填写新的申报表呢? 秦淮地税工作人员向其解释,查账征收的小型微利企业在预缴企业所得税时要分清具体情况。如果上一纳税年度应纳税所得额低于10万元(含10万元)的小型微利企业,本年度采取预缴时累计实际利润额不超过10万元的,享受的减额为实际利润额的15%;如果上一纳税年度应纳税所得额低于10万元(含10万元)的小型微利企业,以及上一纳税年度应纳税所得额超过10万元、但不超过30万元的小型微利企业,预缴时累计实际利润额超过10万元、但不超过30万元的,享受减免的所得税额为实际利润额的5%。上一纳税年度应纳税所得额低于30万元(含30万元)的小型微利企业,预缴时累计实际利润额超过30万元的,不得享受优惠减免。 该公司上年度应纳税所得额9万元,本年累计实际利润额8万元,根据上述规定,预缴三季度预缴企业所得税时,可以享受减免税额为实际利润额8万元的15%,需要预缴的企业所得税为实际利润额8万元的10%,也就是8千元。同时工作人员提醒,新预缴申报表将“符合条件的小型微利企业减免所得税额”在14行中被单列出来,小微企业需将减免的所得税额填于此列。 核定征收企业也可享受小型微利企业优惠 近日,浦口地税局在“纳税人学校”举办了小型微利企业政策培训,重点解读了减免税政策、征收管理和如何填写申报表。南京某餐饮管理有限公司的王了解到新政策后,追问税务人员:“您快帮我看看,我们企业是不是符合条件,我没有填减免税怎么办啊?能重新申报吗?” 税务人员核实了企业情况后,告诉王会计:“从2014年开始,符合规定条件的小型微利企业(包括采取查账征收和核定征收方式的企业),均可按照规定享受小型微利企业所得税优惠政策。你们企业各项指标符合小型微利企业,以前年度因为核定征收而不能享受税收优惠。不过从今年开始,国家扩大了享受优惠的范围,你们也可以享受小型微利企业优惠啦!” 王会计立刻打开企业所得税季度预缴表,计算起来。2014年1—6月应纳税所得额15520元,减免税金额为15520×15%=2328(元)。填表时,应该将申报表第6行“应纳税所得额”与15%的乘积,填入第12行“减:符合条件的小型微利企业减免所得税额”。 对符合预缴减免条件但未申报减免的企业,企业可以申请办理退税,也可以在三季度预缴企业所得税时进行抵扣,或者在年度汇算清缴时统一计算享受。小型微利企业在预缴时享受了优惠政策,但年度汇算清缴时超过规定标准的,应按规定补缴税款。
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计提折旧额 _0计提折旧额某企业为2010年9月份购入设备一台,该设备原值为120000元,预计可使用年限为10年,按有关规定该设备报废时的净残值率为百分之五,请计算该设备在2010年用年限平均法计算出应该计提的折旧额是多少
年折旧额=(120000*1-5%)/10=11400
月折旧额=11400/12=9502010年计提折旧额:根据会计制度,9月份购入设备,当月不计提折旧,次月开始计提。10月至12月共计3个月。2010年计提折旧额=950*3=2850元。
所以,该设备在2010年用年限平均法计算出应该计提的折旧额是2850元。
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用友U8提示“运行错误429”用友U8提示“运行错误429”
原因分析:系统问题,通常的解决方法就是重装用友或操作系统。解决方案:先重装用友,问题依旧;再在[开始][运行]输入sfc,扫描系统文件,修复坏了的系统文件,扫描完文件,修复损坏的系统文件后,问题依旧;给windows打上补丁,还是不行。用友软件通常调用windows系统的OCX文件,从这里着手试试看。用友软件注册用到最常用的文件是richtx32.ocx、msmask32.ocx、mscomm32.ocx,将这些文件重新注册试试。重新注册richtx32.ocx(可拷贝新的richtx32.ocx文件),在[开始][运行]下输入“regsvr32 scrrun.dll”系统提示注册成功,问题就解决了。
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库存数量显示有有数字,但是可用数量为0 单据过账提示库存不足商品是加权移动平均 库存数量显示有有数字,但是可用数量为0 单据过账提示库存不足商品是加权移动平均
打开经营历程,开始和结束日期分别输入 1999-91-91 和 9999-91-91 其他条件都不要输入,确定,将过账未审核单据全部审核掉
用友U8.51销售成本结转时提示“3021”错误U8.51销售成本结转时提示“3021”错误
U8.51-销售成本结转时提示“3021”错误
自动编号: | 8306 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 销售成本结转时提示“3021”错误 |
问题名称: | 销售成本结转时提示“3021”错误 | ||
问题现象: | 销售成本结转时提示“3021”错误,然后退出用友 | ||
原因分析: | 数据库出错 | ||
解决方案: | 经检查是某一一级会计科目在code表里的bend字段为二级标志 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友T1的可用库存和实际库存比较T1的可用库存和实际库存
用户可以通过主菜单【系统维护】-【系统配置】里“其它配置”选项“单据审核后才能过账”,设置单据是否必须审核才能过账,未审核的单据可以在【经营历程】中进行单据审核(订单在【订单查询】中审核),单据审核过账是通过物流、财务单据中的审核人来控制的。具体登账规则如下:
财务单据(即钱流管理模块中单据)未审核过账,不登记此项业务对应的会计账户,即账务数据不会发生变化。
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企业所得税申报表A,利润总额写错了可以改吗? 企业所得税申报表A,利润总额写错了可以改吗?[]
删除后再写@冰中叶儿泪:我都申报上去了呀?@冰中叶儿泪:还能改吗?@何溪:那你看看能不能在系统里,从已经申报的报表里申报作废,如果不能就得问你们专管员了如果你没有缴纳税额,就可以把申报表作废的,如果缴纳了税款,有些麻烦的每个地区的处理方式都不一样的 有的地方提交后还可以自行撤销修改,但是有的地方提交后如果需要修改就要写撤销申请到柜台办理相关手续才可以修改的,你最好咨询一下你们当地的税务局 或联系你的专管员问清楚