业务员销售提成统计中,需要统计业务员的提成,那么业务员在哪里添加?
2015-1-29 0:0:0 用友T1小编业务员销售提成统计中,需要统计业务员的提成,那么业务员在哪里添加?
业务员销售提成统计中,需要统计业务员的提成,那么业务员在哪里添加?问题模块: 系统维护
关键字:业务员 职员
问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0
原因分析: 见问题答案。
适用产品:T1系列
问题答案:在“基本信息”--“职员”中,将业务员作为职员添加。
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无法引入人事管理模块中人员档案的银行名称和账号 无法引入人事管理模块中人员档案的银行名称和账号
问题号: | 10517 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 薪资管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 无法引入人事管理模块中人员档案的银行名称和账号 |
适用产品: | 860 |
问题名称: | 无法引入人事管理模块中人员档案的银行名称和账号 |
问题现象: | 无法引入人事管理模块中人员档案的银行名称和账号 |
问题原因: | 使用问题。在人事管理人员档案未增加银行名称和账号前,就将人员档案增加到薪资管理中,以后在人事管理中补录的银行名称和账号就无法引入到薪资管理中。 |
解决方案: | 只能在薪资管理中补录人员的银行名称和账号。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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例:建固定资产账时,建账时资产类别分了 1房屋建筑物? 2公路。
2公路的计提属性为总不提折旧,不过2009年又要求计提折旧。这种情况怎么处理?有没有办法对公路类别下面的固定资产计提折旧?这种情况,软件中是无法进行修改的。可以通过在数据库中修改此类别的折旧方法,然后再对此类别下的已有资产作相应的调整。具体解决方法如下:公路资产类别改为正常计提折旧的属性可用如下语句:update fa_assettypes set sdeprmethodnum=2,ideprtype=2 where snum=’06′(其中:sdeprmethodnum指折旧方法编码,ideprtype指折旧属性编码,snum指类别编码)。公路资产类别下再赠加新固定资产可以正常计提折旧。公路资产类别下的已存在的固定资产,需要进行累计折旧的变动和折旧方法的变动。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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自动编号: | 6097 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8.51 | 关 键 字: | 帐套 |
问题名称: | 进入帐套时提示错误:‘内存不足或磁盘已满’ | ||
问题现象: | 进入帐套时提示错误:‘内存不足或磁盘已满’ | ||
原因分析: | 由于该帐套的文件夹、数据库文件不存在了 | ||
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设备修理支出的处理 设备修理支出的处理
【问题】
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银行存款日记账在核对时,与现金日记账有什么区别,应注意什么 银行存款日记账在核对时,与现金日记账有什么区别,应注意什么 银行存款日记账与现金日记账的核对方法有一定的区别,现金日记账的账实核对是通过库存现金实地盘点查对的,而银行存款日记账的账实核对无法进行存款的实地盘点查对,它要通过与银行送来的对账单进行核对。所以银行存款日记账的核对主要包括以下三项内容: 一是银行存款日记账与银行存款收、付款凭证互相核对,做到账证相符。 二是银行存款日记账与银行存款总账互相核对,做到账账相符。 三是银行存款日记账与银行开出的银行存款对账单互相核对,做到账实相符。 前两个方面的核对,与现金日记账的核对基本相同。这里着重介绍企业与银行之间的“账单核对”。 银行开出的“银行存款对账单”是银行对本企业在银行的存款进行序时核算的账簿记录的复制件,所以与“银行存款对账单”进行核对,实际上是与银行进行账簿记录的核对。理论上讲,企业银行存款日记账的记录与银行开出的“银行存款对账单”无论是发生额,还是期末余额都应该是完全一致的,因为它们是对同一账号存款的记录。但是,通过核对,我们会发现双方的账目经常出现不一致的情况。原因有两个,一是有“未达账项”;二是双方账目可能发生记录错误。无论是“未达账项”,还是双方账目记录有误,都要通过企业银行存款日记账的记录与银行开出的“银行存款对账单”进行逐笔“钩对”才能发现。 具体作法是: 企业把“银行存款日记账”中的借方和贷方的每笔记录,分别与“银行存款对账单”中的贷方和借方的每笔记录从凭证种类、编号、摘要内容、记账方向和金额等方面进行逐笔核对。 经核对相符时,分别在各自有关数额旁边划“√”以作标记。在双方账单中没有划“√”标记的,不是“未达账项”就是双方账目记录的错误。 对于已查出的错账、漏账,有过错的一方应及时加以更正。 但是,为了对账方便,银行记录错误可暂由企业在“银行存款对账单”中作假设性更正,事后再与银行联系,由银行更正其账目;对于“未达账项”,则应编制余额调节表加以调节,以便切实查清双方账目是否相符,查明企业银行存款的实有数额。要注意,只是通过编制余额调节表来调整余额数字,达到查清账目的目的,并不是按照查对到的情况直接记账,账簿记录要依据日后凭证到达后处理。
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您也可以参考知识库的服务器连接失败的解决方法:http://service.chanjet.com/zhi ... 7b4d1
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