物资采购科目金额翻倍
2016-7-23 0:0:0 用友T1小编物资采购科目金额翻倍
物资采购科目金额翻倍问题号: | 6539 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 物资采购科目金额翻倍 |
适用产品: | U8存货 |
问题名称: | 物资采购科目金额翻倍 |
问题现象: | 客户U821版存货核算模块中,选择以前年度的蓝字回冲单(报销)制单时,物资采购科目金额翻倍。例如,根据以前年度的一张回冲单制作如下凭证:借:原材料100,贷:材料成本差异20,物资采购80。但系统制作凭证如下:借:原材料100,材料成本差异60,贷:物资采购160。但今年的所有的回冲单凭证制作正确。请问如何处理? |
问题原因: | 该数据发现有数据问题:以期初入库单5100001778为例,该数据存在如下问题: 存货明细帐多了一条记录: select * from ia_subsidiary where cinvcode=’117090′ and cwhcode=14 and cvoutype=33 order by imonth caccounter 有数据的记录是多余的。 所以造成生成凭证时的数据和发票的数据不一致。 经和代理联系过,当初在年结后调整过期初数据造成此问题。 |
解决方案: | 1。删除存货生成的凭证,恢复1月份的记帐 2.删除存货期初中多余的数据; 3.以期初入库单5100001778单据为例,由于计划价为0.3,而对应的发票82500 上的单价为0.652,上年的单据没有输入单价, 记帐以计划价为准,所以造成差异放在借方是对的。本年度的单据手工输入单价,如为节余就放在贷方,所以无此问题。 4.重新做暂估处理等业务。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?2018-6-8 0:0:0
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作2018-6-8 0:0:0
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!2018-6-8 0:0:0
- 黄色的加密狗驱动不了,在服务社区下载的驱动安装后也是不行,win2003的系统2018-6-8 0:0:0
- 黄色部分的最新成本错了,如何修改2018-6-8 0:0:0
- (-0.2)的2009次方乘(-5)的2010次方2018-6-8 0:0:0
- (时间是11点多的时候还没吃饭)体育考试立定跳远 和跑完50米后 然后走20几分钟去车站搭车2018-6-8 0:0:0
- ,小额纳税企业在营业大厅开增值税专用发票税点是多少2018-6-8 0:0:0
- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教2018-6-8 0:0:0
- T+怎么把停用的员工永久显示出来2018-6-8 0:0:0
最新信息
- 请问:修改制单人后以前做账的制单人不能同步修改吗?以前做好的账的制单人姓名?
- 请问,我们缴纳的税款入库到哪里了?在哪里可以看出入哪个金库了?三方协议上能看出吗?
- 请问,我先前收到一笔货款,不知道是谁付的,借:银行存款,贷:应收账款-未知;现在确认是谁付的后,我该怎样调账
- 请问,我公司是一般纳税人,供应商开给我们的进项名字开错了,已经被我们认证了,但是客户那边作废重开了一张,重开的未认证,这种进项转出要怎么做的?直接做一张红字红冲就可以了么?
- 请问,我看她写的期限是一年,那么一年以后,现在建立的帐套还在么
- 请问,我进项一个东西含税价是62元,税负率算1.2%,进销都是17%的税钱收,卖出去我要卖多少钱才不会亏呢?有公式吗
- 请问,新版的国税季报利润表里,本期金额和上期金额怎么填,取哪个数呢,谢谢
- 请问,用友建账建筑行业行业性质选哪个?
- 请问,财务做帐时后面附的合同必须是原件吗?
- 请问:店铺转让费10万元放在什么科目核算?新店。如果要摊消,几年摊完比较合理。坐得各位高手解答。谢谢。
应收单据审核列表中客户名称不能与档案上的一致问题 应收单据审核列表中客户名称不能与档案上的一致问题
问题号: | 14594 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收单据审核列表中客户名称不能与档案上的一致问题 |
适用产品: | U861–财务会计–应收款管理 |
问题名称: | 应收单据审核列表中客户名称不能与档案上的一致问题 |
问题现象: | 应收单据审核列表中客户名称不能与档案上的一致问题:应收模块,用户原来的客户档案全称用的是数字,简称是中文,但是后来看应收单据审核中(审核普通销售发票)的客户名称全是数据,后来就把客户名称改成中文了,但是进入应收单据审核列表还是数字,应付就改成功了.测试了一下客户的问题,确实是这样,客户要求解决,因为要是全是数据对以后的查账很不方便。 |
问题原因: | 销售发票表头上一直是需要保存客户名称的,因为有的用户要在发票上修改客户名称。 |
解决方案: | 可通过如下脚本进行更新: update salebillvouch set ccusname=customer.ccusname from salebillvouch inner join customer on salebillvouch.ccuscode=customer.ccuscode 注意作好数据备份。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |