各位老师好:- 我想咨询的问题是,存放原材料的库房租金是计入管理费用科目吗?
2017-7-7 0:0:0 用友T1小编各位老师好:- 我想咨询的问题是,存放原材料的库房租金是计入管理费用科目吗?
各位老师好: 我想咨询的问题是,存放原材料的库房租金是计入管理费用科目吗?[]销售费用@晓眠:我觉得存放产成品的库房租金计入销售费用比较合理,如果存放原材料的库房租金计入销售费用是不是有点不太恰当,谢谢老师的回答我不是老师,原材料最终也是加工成产成品销售的,计入销售费用我觉得挺合理。记入管理费用就行@费亦青608:谢谢@晓眠:谢谢你的耐心回答
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海天公司去年的销售额是195万元,税后利润为销售额的4%,购货付款期限是20天,但其应付账款项目中是60天的购货额。公司经理想从银行借款以正常履行信用义务,即只有20天的应付账款。公司资产负债表如下表所示:海天 _0海天公司去年的销售额是195万元,税后利润为销售额的4%,购货付款期限是20天,但其应付账款项目中是60天的购货额。公司经理想从银行借款以正常履行信用义务,即只有20天的应付账款。公司资产负债表如下表所示:海天海天公司去年的销售额是195万元,税后利润为销售额的4%,购货付款期限是20天,但其应付账款项目中是60天的购货额。公司经理想从银行借款以正常履行信用义务,即只有20天的应付账款。公司资产负债表如下表所示:海天
正确答案: 答案解析: (1)公司需向银行借款20万元。因为公司的应付账款30万元,是60天的购货额,平均每天购买0.5(30/60)万元的货物,所以,若将付款期由60天减少到20天,必须向银行借款(60-20)×0.5=20万元,才能满足需要。(2)不会。理由如下:①公司资金不足,债务占总资产的比即资产负债率为71%,银行认为贷款风险太大。②公司的流动比率只有1.19,该比率太低,说明短期偿债能力不足。③总资产周转率只有1.5,销售净利率只有4%,资产收益率为6%,该比率低,说明公司,无法以销售取得的现金支付银行贷款,不具有偿债能力,除非重新规定延期付款。否则银行不会贷款给公司。
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借:营业外支出 贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢借:待处理财产损益
贷:产成品
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用友U8.60U860合并报表实施问题U8.60U860合并报表实施问题
U8.60-U860合并报表实施问题
自动编号: | 14708 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 合并报表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----合并报表 | 关 键 字: | 抵消分录的还原和期初数据不平 |
问题名称: | U860合并报表实施问题 | ||
问题现象: | 1、合并报表过程中按照会计制度,应有盈余公积转回的抵消分录,但软件无法自动生成盈余公积转会的抵消分录。例如: 1(抵消时) 借:投资收益 少数股东收益 未分配利润 贷:提取企业发展基金 提取储备基金 应付普通股股利 未分配利润 2(转回时) 借:提取企业发展基金(抵消数*股比) 提取储备基金 (抵消数*股比) 贷:盈余公积 目前第○2笔分录无法自动生成。(工作底稿中已经进行了期初盈余公积的设置,按权益法一重新生成“权益类”抵消分录,但无效还是未出现) 2、合并报表一般情况下是不进行年初数合并抵消计算,按 | ||
原因分析: | 1、涉及盈余公积还原的利润分配项目是专门为提取盈余公积以外的提取项目及其抵消分录的还原设计的。即只有提取法定盈余公积是可以进行抵消和提取分录的还原补提,其他提取项目,如用户的提取企业发展基金、提取储备基金等,必须要在上述项目中进行合并科目的定义才可以生成抵消分录的还原。2、在样表的资产负债表中,期初未分配利润的项目公式不用定义成取自利润分配表的未分配利润,如定义此公式就会产生资产负债表合并后的期初数据的不平。 | ||
解决方案: | 1、应在合并科目中的C类科目中把其他涉及盈余公积还原的利润分配项目(多个)分别定义成:提取企业发展基金、提取储备基金、提取企业发展基金等合并科目,并且在工作底稿定义中把这些合并科目对应地定义到利润分配表中。就可以解决了。 2、可以把资产负债表期初的未分配利润项目的公式去掉,这样合并后的资产负债表就平了。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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解决方案:
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U8.51-暂估余额表有问题
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适用产品: | U851----16 | 关 键 字: | 暂估余额表 |
问题名称: | 暂估余额表有问题 | ||
问题现象: | 暂估余额表数据有问题,本月结余与下月期初对不上 | ||
原因分析: | 如果单价精度为4位,暂估方式为月初回冲,一张采购入库单1月份数量为500,金额为175213.68,则单价为350.4274,则2月份全部结算报销后,查询2月份暂估余额表结余为0,3月份暂估余额表期初金额为0.02,由于500*350.4274=175213.7造成 | ||
解决方案: | 已有补丁 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
依据在审计过程中的具体运用 依据在审计过程中的具体运用
《中华人民共和国审计法》(以下简称《审计法》)第三条对审计依据作了规定。《中华人民共和国审计法实施条例》(以下简称《审计法实施条例》)第四条对审计依据进行了解释:“审计机关依照审计法和本条例以及其它有关法律、法规规定的职责、权限和程序进行审计监督。审计机关以法律、法规和国家其它有关财政收支、财务收支的规定为审计评价和处理、处罚依据。”将审计依据一分为二:一是实施审计依据;一是实施评价和处理、处罚的依据。在实际审计过程中,运用依据的地方很多,做法也很多,本文试就审计过程中的依据运用谈点粗浅看法。
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运输收入是否并入销售中征收增值税 运输收入是否并入销售中征收增值税
A公司为一般纳税人企业,下设运输车队,为其运输购进、销售的货物,其运输收入分别核算,请问A公司的运输收入是否并入销售中一并征收增值税?
答:一般纳税人企业下设车队,如果车队与企业是统一核算的,车队为企业销售的货物负责运输,应按增值税暂行条例实施细则第五条规定的混合销售行为征收增值税;运输车队为其他单位运输货物属兼营非应税劳务,应按《细则》第六条规定确定征税。如果车队与企业是两个独立的经济实体,分别办理了工商、税务登记证各自独立经营、纳税,则一般纳税人的销售货物收入、运输车队的运输收入应各自缴纳增值税和营业税。一般纳税人企业请车队运输销售的货物支付的运费,应按《细则》第十二条规定确定征税。
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- ,小额纳税企业在营业大厅开增值税专用发票税点是多少
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。