刚开的公司 租的房子 专管员让在地税代开 租赁发票 我必须开租赁发票吗?如果在地税代开的话 我需要交什么税呢?
2017-7-6 0:0:0 用友T1小编刚开的公司 租的房子 专管员让在地税代开 租赁发票 我必须开租赁发票吗?如果在地税代开的话 我需要交什么税呢?
刚开的公司 租的房子 专管员让在地税代开 租赁发票 我必须开租赁发票吗?如果在地税代开的话 我需要交什么税呢?[]要开租赁发票,交房产税公司租房办公支付的租金要向出租方取租赁发票,出租方不提供自己可以按当地税局要求带齐资料去代开,至于交什么税,现在各地方对此执行不同,有部分地方采用综合税率的,具体去门前咨询。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 请问:修改制单人后以前做账的制单人不能同步修改吗?以前做好的账的制单人姓名?2017-7-11 0:0:0
- 请问,我们缴纳的税款入库到哪里了?在哪里可以看出入哪个金库了?三方协议上能看出吗?2017-7-11 0:0:0
- 请问,我先前收到一笔货款,不知道是谁付的,借:银行存款,贷:应收账款-未知;现在确认是谁付的后,我该怎样调账2017-7-11 0:0:0
- 请问,我公司是一般纳税人,供应商开给我们的进项名字开错了,已经被我们认证了,但是客户那边作废重开了一张,重开的未认证,这种进项转出要怎么做的?直接做一张红字红冲就可以了么?2017-7-11 0:0:0
- 请问,我看她写的期限是一年,那么一年以后,现在建立的帐套还在么2017-7-11 0:0:0
- 请问,我进项一个东西含税价是62元,税负率算1.2%,进销都是17%的税钱收,卖出去我要卖多少钱才不会亏呢?有公式吗2017-7-11 0:0:0
- 请问,新版的国税季报利润表里,本期金额和上期金额怎么填,取哪个数呢,谢谢2017-7-11 0:0:0
- 请问,用友建账建筑行业行业性质选哪个?2017-7-11 0:0:0
- 请问,财务做帐时后面附的合同必须是原件吗?2017-7-11 0:0:0
- 请问:店铺转让费10万元放在什么科目核算?新店。如果要摊消,几年摊完比较合理。坐得各位高手解答。谢谢。2017-7-11 0:0:0
最新信息
- 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
- 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
- 进入总账正常,打开报表,选择报表文件,提示正在使用或被锁定。另存为后,打开正常,但是点打印时提示内容如图。点确定,重新进入财务报表时就提示报表为试用版。重新打补丁后又可以进入,还是一样问题循环。求解??
- 进入报表系统显示
- 进入界面提示:请使用系统维护工具修复数据库:k:-记账宝-zwset.mdb! 是4G的 _0
- 进入系统是提示无法连接服务器
- 进入财务报表模块,总是提示当前运行的是试用版 ,多次注册了还有提示。-报表最多追加4页,-报表不能打印,总是保存下来在打印。-财务报表数据不准,,有时候对,有时候不对,
- 进入账套后,点击编制凭证,出现动态库JZBComp.dll加载失败,点确定,记账宝就退出了。怎么办?我的邮箱为<span class="__cf_email__" data-cfemail="b381858385808385878184f3c2c29dd0dcde">[email protected]</span>
- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
公司成立快一年了,一直没交注册资金印花税,怎么办 _0公司成立快一年了,一直没交注册资金印花税,怎么办[]
交呗。去交呗如果已经有注册资金投入了,那要交纳。如果还没有投入可以不交。咨询一下你们税务局,是实缴之后缴,还是成立之后一次性缴足@团组织:投入了一部分@人生豪迈:就是现在补交也可以,不会有罚款什么的吧@张新翌:不会@曼陀罗花是按实缴金额的5%,对吧@张新翌:万分之五@曼陀罗花:还有,我们地税给核一个城镇土地使用税,3月1号签的合同,公司31号成立的,这个税种应该是一季度一交,截止到现在也是一直没有缴纳过,可以这月都补交么@曼陀罗花:对,说错了可以的@曼陀罗花:谢谢@张新翌:不客气 为了确保你再咨询一下税务局@曼陀罗花:好的
用友库存与存货对帐不平库存与存货对帐不平
|
- 问一下增资是不是只要交印花税呀 _0
- 问下 老板的爱人 住院时 是公司付款 但后来发票不见了 一直挂着帐,借-预付 现改挂老板帐上 可以吗 借 其他应付-老板 贷预付 可以吗 _0
- 问下各位老师,招待费和差旅费有什么区别,出差的饮食发票走招待费,还是差旅费呢,谢谢啦!
- 问下各位老师,招待费和差旅费有什么区别,出差的饮食发票走招待费,还是差旅费呢,谢谢啦! _0
- 问下,失业保险,你们有分个人和单位两部分吗?还是失业保险都由公司缴纳?
- 问下,我2016年底报名2017年的初级职称考试我是要看2016年的资料还是要看2017年的呀 _0
- 问个T+外网访问的问题,服务器是固定Ip,也没有被转发,映射了服务器8080端口,telnet端口也正常了,内网可以通过外网Ip访问,外网访问不了,这是为什么呢?
- 问题1、T6启用生产管理模块和委外模块 需要启用成本模块吗?启用和不启用有什么区别?-问题2、生产管理启用之后 怎么单独启用简单生产管理-问题3、T6有没有手机端查看生产进度的功能
- 附加时状态显示“不存在”,附加不成功,这是什么回事?
- 随进夏季,犹如初春,人家都说春雨贵如油,看来我得去外面‘打点酱油了’
固定资产修改启用时间.需修改哪两张数据库表 固定资产修改启用时间.需修改哪两张数据库表[]
固定资产启用时间不允许修改,如果是数据异常导致的错误,请先做好账套备份,进入系统库ufsystem中找到表ua_account_sub和账套数据库中的表accinformation查看固定资产启用时间@畅捷服务苏娜_: 启用时间修改好了.但是不能从新初始化先做好备份,用固定资产再启用显示启用时间错误工具修复看下能否初始化。工具下载地址:
http://gongju.chanjet.com/chan ... %3D65@畅捷服务苏娜_:在SERVER2008上面点击错误工具不能支持2008系统,换个其他机器安装软件恢复账套操作看下
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
- 黄色的加密狗驱动不了,在服务社区下载的驱动安装后也是不行,win2003的系统
- 黄色部分的最新成本错了,如何修改
- (-0.2)的2009次方乘(-5)的2010次方
- (时间是11点多的时候还没吃饭)体育考试立定跳远 和跑完50米后 然后走20几分钟去车站搭车
- ,小额纳税企业在营业大厅开增值税专用发票税点是多少
- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教
行业报表文件转为普通UFO报表行业报表文件转为普通UFO报表
|
在线记账宝密码如何修改在线记账宝密码如何修改 原因分析:见问题答案。问题解答:在“我的工作台”里进行修改。用原密码登录到“我的工作台”里,在“企业信息”--“密码修改”里进行填写新的密码,“确认”即可。
- 请问:修改制单人后以前做账的制单人不能同步修改吗?以前做好的账的制单人姓名?
- 请问,我们缴纳的税款入库到哪里了?在哪里可以看出入哪个金库了?三方协议上能看出吗?
- 请问,我先前收到一笔货款,不知道是谁付的,借:银行存款,贷:应收账款-未知;现在确认是谁付的后,我该怎样调账
- 请问,我公司是一般纳税人,供应商开给我们的进项名字开错了,已经被我们认证了,但是客户那边作废重开了一张,重开的未认证,这种进项转出要怎么做的?直接做一张红字红冲就可以了么?
- 请问,我看她写的期限是一年,那么一年以后,现在建立的帐套还在么
- 请问,我进项一个东西含税价是62元,税负率算1.2%,进销都是17%的税钱收,卖出去我要卖多少钱才不会亏呢?有公式吗
- 请问,新版的国税季报利润表里,本期金额和上期金额怎么填,取哪个数呢,谢谢
- 请问,用友建账建筑行业行业性质选哪个?
- 请问,财务做帐时后面附的合同必须是原件吗?
- 请问:店铺转让费10万元放在什么科目核算?新店。如果要摊消,几年摊完比较合理。坐得各位高手解答。谢谢。
用友T3用友通领用票据自动生成日记账。 用友T3用友通领用票据自动生成日记账。
如何设置领用北京银行现金支票后自动生成日记账。需要在“新建票据账户”时选择了“关联银行账户”才能在领用票据时自动生成日记账。
解决方案:1、在“账户管理”中添加银行账户信息。
2、“新建票据账户”时选择关联银行账户,指定“票据类型”为“现金支票”和指定“票据模板”为“北京银行现金支票(京)。
3、在“模板库”中选择北京银行现金支票(京)“设置票据类型”为“现金支票”。
4、在管理任务栏中设置“管理票据类型”,对“现金支票”设置对应的结算方式和对应的记账规则。(如:“现金支票”对应结算方式是“支票”,其对应记账规则设置为“取现金”和“现金支票支付”。)
5、在管理任务栏中设置“管理记账规则”。(“取现金”记账规则设置为:银行存款减少、现金增加;“现金支票支付”记账规则设置为:银行存款减少、现金无变化。)
6、在“票据管理”中“添加票据”增加北京银行现金支票(京)的票据的张数。
7、“领用票据”填写相关信息后,自动弹出选择“记账规则”和“增加日记账”界面;输出对应信息后保存,则在日记账中可以查询到。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
应收票据退回处理 应收票据退回处理
问题号: | 8322 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收票据退回处理 |
适用产品: | U852—-应收款管理 |
问题名称: | 应收票据退回处理 |
问题现象: | 1、我有一个客户A和供应商B,现在我的客户欠我RMB 10万,我欠我的供应商RMB 10万; 2、在四月份,客户A支付给我一张银行承兑汇票 10万,我将这张汇票直接背书给供应商B,然后进行了帐务处理,生成了凭证和报表 3、现在是五月份,供应商B发现我背书给他的汇票上的客户A的印章不是很清楚,要求我们退票然后重新盖章后再支付给他。 问题:现在在应收管理中,这个退票流程无法走通;另外,如果是换票的话也处理不了;请问现在该怎么办? |
问题原因: | 使用 |
解决方案: | 您好: 分析过程: 1.基础档案,GYS 供应商,KEHU 客户. 应收KEHU 100元, 应付GYS 100元. 2.KEHU给我一张票据,票面价值100元,(收款单);之后,此票据我背书给GYS(付款单); 3.GYS发现KEHU的票据上的公章不清楚,要求GYS重新盖章即可. 这样,我在应收票据中做退票(应付单),然后,再对这张票据转出(应收单). 至此,这张票据退回到KEHU处. 4.但是,当这张票据盖章后,再次回到我方时,由于票据号是唯一的,因此票号重复无法处理.但是,在公司中,这张票据的票据号又要与实际的票号对应,不能擅自改动.可以在软件中进行标注以解决此问题. 或者,不进行转出的操作,等盖章完毕后,再做背书把此票据给GYS即可. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
- 销售业务-业务场景 客户是卖布艺的 材料是平方 购进 卖的时候是以长-宽 得出来的平方,但是软件中 只能填一个数量 能否 把 数量设定公式 =长-宽的值 这样 数量-单价就是最终的金额了
- 销售出库单怎么新增?为何没有增加按钮?是账套有问题?还是操作问题?
- 销售成本明细表里边折后价(只有一个商品)显示0,其他的的都正常,是哪里出了问题
- 销售时,仓库有100个商品,客户购买了50个商品,并支付了50个商品的钱,那我仓库就应该出库50,还剩50。但他是分批拿走货的,我还要知道仓库还剩多少,他拿走了多少,还有多少没拿走?业务流程应该怎么弄?怎么做?
- 采购单据进行正常单据记账生成凭证,销售单据不想生成凭证,手工做凭证,月底核算模块可以正常结账吗?
- 采购订单做完,审核后,新增采购入库单参照订单生成时,含税单价会自动多出0.01分钱,含税总金额就多出好多,与订单就不一样了,这是怎么回事?数量都是完全一样。
- 采购订单流转生成采购入库单时,流转是灰色的,不可用,怎么办?
- 采购退货的红字采购入库单审核提示现存量不足,有什么办法可以把单据审核掉呢?
- 重新计价后好不好恢复
应发合计=基本工资-扣款合计=代扣税+迟到扣款-实发合计=应发合计-扣款合计-代扣税按照应发合计算的-哪里做错了呀 应发合计=基本工资扣款合计=代扣税+迟到扣款实发合计=应发合计-扣款合计代扣税按照应发合计算的哪里做错了呀
根据报错信息应该是你软件中设置的公式有问题。@服务社区_郝瑞然_:哪个公式错了呀,我设置的公式和我写的一样@小猛儿: 这个报错信息就是公式的问题。@服务社区_郝瑞然_:但是你能说一下我具体哪个公式填错了吗@小猛儿: 你看下你工资项目中设置的公式
我们现在要把应收应付上去。。。然后供应商有个未开发票的金额要给他登进去,,,登在哪里。期初的未开票金额填哪里。 我们现在要把应收应付上去。。。然后供应商有个未开发票的金额要给他登进去,,,登在哪里。期初的未开票金额填哪里。[]
@服务社区刘小艳往来期初是在初始化—往来期初余额中录入的;
如果未开票即是未形成应付,是已入库未开票的情况?是的话,录入期初暂估入库单;@服务社区刘小艳:我只是要登记一个未开票的总数量。。。以后票开来了就直接从这里扣除。。。也做到期初暂估入库单么@绍兴用易鲍燕飞:请告知进货单还是发票立账,未开票是否指没有确认应付?直接扣除是什么意思?@服务社区刘小艳:未开发票就是货到了,,,发票还没有到。直接扣除是这个么就是发票来了直接扣除@绍兴用易鲍燕飞:已入库未开票那就是填制期初暂估入库单,开票后根据暂估入库单生成进货单,发票立账的话再生成发票即可;
- 销售订单,联查都已经没有后续单据了,但是还是一直提示单据已后续执行,不能弃审。
- 销售订单,表头,字段的位置可以移动吗?如何移动控件位置? _0
- 销售费用分摊单,什么情况下适合进行分摊,我方付运费时?还是客户方付运费我方暂时垫付时?
- 销货单已经部分出库,做了出库单,现在想要在不删除出库单的前提下将销货单弃审后修改价格再重新审核能实现吗?还是说一定要把出库单删除后才能够弃审销货单?
- 销售报表上怎么把单据的备注显示出来
- 销售排行榜报表和图表怎么显示
- 销售排行榜统计的数据是扣除退货的吗?
- 销售统计表想某一自定义数值型要显示但不做合计可以吗?
- 销售订单上能不能显示客户应收款?
- 销售订单如何自动带出最新的销售单价?
用友U8.51销售年度结转不正确U8.51销售年度结转不正确
U8.51-销售年度结转不正确
自动编号: | 17751 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851--供应链--销售管理 | 关 键 字: | 年度结转 |
问题名称: | 销售年度结转不正确 | ||
问题现象: | 在销售中发货收款开票勾对表,发货结算表无法查出去年数据. 填写发货单,发票在填写查询时首张不正确 | ||
原因分析: | 问题1、在销售中发货收款开票勾对表,发货结算表无法查出去年数据,这个是因为没有打上相关的补丁脚本造成的。 问题2、这个是因为发货单默认的显示的单据是按照dispatchlist上面的最大dlid显示的,但是销售模块原来启用过远程,远程号为10。后来取消了,造成最大的单据号始终是一个值。 | ||
解决方案: | 问题1、打上2005年3月18日的85(1,A,2)发货单开票收款勾对表.sql 85(1,A,2)发货结算勾对表.sql 85(1,A,2)发货统计NEW.sql补丁脚本即可 补丁编号:1273 问题2、加上远程号10即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
因产品质量而付赔偿款的税务问题 因产品质量而付赔偿款的税务问题
【问】企业因产品质量原因给对方造成损失,经过双方协商达成赔偿协议,支付的赔偿款是否可以税前扣除?
【答】《部 国家关于企业资产损失税前扣除政策的通知》(财税【2009】57号)及《国家税务总局关于印发的<企业资产损失税前扣除管理办法>通知》(国税发【2009】88号)所称的资产损失,是指企业在生产经营活动中实际发生的、与取得应入有关的资产损失。企业因产品质量的原因给对方造成的损失,经过双方协商达成赔偿协议,或经过法院判决,其支付的赔偿款不符合资产损失的定义,因而不属于资产损失,而属于赔偿支出,应属于与生产经营有关的支出。企业如能提供充分适当的证据证明确属赔偿支出,可以在税前扣除。
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
- 黄色的加密狗驱动不了,在服务社区下载的驱动安装后也是不行,win2003的系统
- 黄色部分的最新成本错了,如何修改
- (-0.2)的2009次方乘(-5)的2010次方
- (时间是11点多的时候还没吃饭)体育考试立定跳远 和跑完50米后 然后走20几分钟去车站搭车
- ,小额纳税企业在营业大厅开增值税专用发票税点是多少
- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教
产成品入库单联查生产加工单 产成品入库单联查生产加工单
问题号: | 28682 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | 302-用友T3-用友通标准版 |
软件模块: | 18-库存管理 |
问题名称: | 产成品入库单联查生产加工单 |
问题现象: | 产成品入库单怎样联查对应的生产加工单。 |
问题原因: | 单据间联查一般是通过菜单中的“联查”按钮来实现单据联查,但产成品入库单没有“联查”按钮。 |
关键字: | 产成品入库单联查 |
解决方案: | <P>有两种方法可以联查到产成品入库单的对应生产加工单单据号:</P> <P>1、在“库存管理”-“库存单据列表”-“产成品入库单”,在查询后,点击“格式”按钮,然后将“业务号”一列显示出来,此业务号是显示相应的生产加工单的单据号,如没有业务号的单据是自己手工填写的而非生产加工单流转生成。</P> <P>2、在“基础设置”-“单据设计”-“产成品入库单设计”,点击“增加”,将表头项“业务号”设计上,然后再点击“排序”、“保存”。再进入产成品入库单单据时会看到表头的业务号即为对应的生产加工单单据号。若表头的“业务号”为置灰,则此产成品入库单为直接生成非生产加工单流转生成。</P> |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |