我想问下企业所得税怎么算啊
2017-7-8 0:0:0 用友T1小编我想问下企业所得税怎么算啊
我想问下企业所得税怎么算啊[]如果按照会计观点。就应该是。利润总额乘以适用税率。如果按照税法的观点。就是应纳税所得额乘以税率。@xx2ll2:还有优惠的吗
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其他业务成本的处理 其他业务成本的处理我公司是销售行业,近期把厂房的30平出租给他人使用。收到租金:借 银行7000, 贷 其他业务收入7000,之后到地税代开租赁发票时:借 营业税金及附加(营业税、城建等等)392 ,贷 应交税费392; 交税时:借 应交税费(营业、城建等)392,借 管理费用(房产、印花税)847,贷 银行1239;月末把其他业务收入转利润,请问这样做对吗?
感谢反馈,已经交由工作人员处理跟进。做法有雷同,但数字错了——交税时:借 应交税费(营业、城建等)392,借 管理费用(房产、印花税)847,贷 银行1239;
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请问模块互斥,如何清理?下载的清除异常互斥记录无法使用。重新登录也不行!是远程通过易速联登的T6. 请问模块互斥,如何清理?下载的清除异常互斥记录无法使用。重新登录也不行!是远程通过易速联登的T6.[]
您在服务器可以执行use ufsystem
delete from ua_task
delete from ua_tasklog不在服务器上不能清理异常吗?我不在服务器上您好,您的异常任务是在服务器上面异常的
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房产税是以房屋为征税对象,按房屋的计税余值或租金收入为计税依据,向产权所有人征收的一种财产税。可参考财税2010年第121号文
用好分期收款方式可节税 用好分期收款方式可节税
在我国企业所得税税率中,除了规定的33%法定税率外,为了照顾一些小企业也规定了27%和18%两档照顾性税率。
在税收检查中,常常听到有不少核定征收企业抱怨,年终汇算时按应税所得率计算应纳税所得,仅超过照顾性税率一点而适用33%的税率,结果因此多缴税。能不能对销售收入进行筹划,在不违背规定的情况下,享受按低档税率缴税的优惠呢?
在我国的商品交易中,由于存在不同的结算方式和商品交易方式,企业应当分别不同情况确认商品交易收入的实现。如果企业采取分期收款结算方式销售商品、产品,根据规定对于分期收款销售商品、产品的,可以按合同约定的收款日期为收入实现时间,并按全部销售成本与全部销售收入的比率,计算本期的销售成本。
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营业税的税收筹划——签建筑合同要筹划 营业税的税收筹划——签建筑合同要筹划
合同广泛存在于社会之中,是纳税人之间进行经济活动的重要凭证,与每一个企业和个人都紧密相连。纳税人在签订经济合同时,要注意研究税法的规定,在合同中确定能够节税的经营方式,以减轻税收负担。
例如,根据营业税税法的有关规定,工程承包公司与建设单位签订承包合同的建筑安装工程业务,无论其是否参与施工,均应按“建筑业”税目(税率为3%)缴纳营业税;工程承包公司不与建设单位签订建筑安装工程承包合同,只是负责工程的组织协调,对工程承包公司的此项业务则按“服务业”税目(税率5%)缴纳营业税。这条规定给工程承包公司提供了税收筹划的可能。某建设单位甲有一工程找一施工单位承建,在工程承包公司乙的组织安排下,施工单位丙最后中标。这时,若施工单位丙与建设单位甲直接签订建筑安装工程承包合同,合同金额为500万元;建设单位甲支付给工程承包公司乙40万元的中介服务费,则工程承包公司乙应纳营业税(城建税等暂不计算在内)400000×5%=20000元。如果工程承包公司乙与建设单位甲直接签订合同,合同金额为540万元,再把工程转包给施工单位丙,完工后,乙向丙支付工程款500万元。这样,根据《营业税暂行条例》第五条第(三)款的规定,建筑业的总承包人将工程分包或者转包给他人的,以工程的全部承包额减去付给分包人或者转包人的价款后的余额为营业额。工程承包公司乙应纳营业税400000×3%=12000元。由此可见,工程承包公司乙只需变换一下签订合同的方式就达到了少缴8000元税款的目的,真是划算!
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您好,请问下,我登录T6时,提示产品服务即将到期是什么原因? 您好,请问下,我登录T6时,提示产品服务即将到期是什么原因?[]
这个是服务到期提醒,对软件没有影响回复 服务社区刘明新:这个提示要消除要怎么处理?@smile无言:续费服务费,不然就一直提醒
用友U8.60存货暂估计和总帐对不上U8.60存货暂估计和总帐对不上
U8.60-存货暂估计和总帐对不上
自动编号: | 16699 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860--供应链--16 | 关 键 字: | 对帐 |
问题名称: | 存货暂估计和总帐对不上 | ||
问题现象: | 在16的暂估余额表中,查询条件为0301,0302,0303,0304仓库,存货全部,月份7月,业务类型全部,查询的数据期末结存数和总帐的部门科目明细表对不上(查询条件为212102科目,0301部门,7月),但5月和6月对上。其他仓库也有此种情况(按照仓库档案中仓库和部门的对应关系,其他查询条件不变) | ||
原因分析: | 由于0301仓库的单据0300000044,0300000050,0300000052这三张暂估采购入库单部分结算,则做结算成本处理时会生成相应的结算部分的蓝字回冲单(报销)的纪录,而期末处理后才会生成未结算部分的蓝字回冲单(暂估),使蓝字单据总的数量和红字回冲单数量相冲销,而对于期末处理后的这三张蓝字回冲单(暂估)并没有生成凭证,所以总帐和暂估余额表会相差该数据290438.63。 | ||
解决方案: | 将这三张单据在存货制单即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51运行时提示错误U8.51运行时提示错误
U8.51-运行时提示错误
自动编号: | 9163 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 运行时提示错误 |
问题名称: | 运行时提示错误 | ||
问题现象: | 软件运行出错, 提示“ (varchar)转换成数值(numeric)型错误”。 | ||
原因分析: | 升级后表结构字段有丢失现象。丢失的字段:Gz_Data表丢失字段:cLkxcode、cPreLkxcodeGz_Psn表丢失字段:bPRCal | ||
解决方案: | Gz_Data表和Gz_Psn表结构有字段丢失,补上后问题完全解决。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51A总帐和应收借方差一分钱U8.51A总帐和应收借方差一分钱
U8.51A-总帐和应收借方差一分钱
自动编号: | 819 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8应收应付 | 关 键 字: | 账表查询 |
问题名称: | 总帐和应收借方差一分钱 | ||
问题现象: | 05年12月份,在应收中查询113102科目余额表的借方发生金额和在总帐中查询的113102科目的借方发生金额相差1分钱 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 您好!检查发现在ap_detail表中有几条记录的金额由于四舍无入的原因汇总后与原发票金额相差一分钱 update ap_detail set idamount=isum from ap_detail join salebillvouchs on ap_detail.ibvid=salebillvouchs.autoid where cpzid='AR0000000032671' and ccode like '1131%' 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
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- (-0.2)的2009次方乘(-5)的2010次方
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换电脑了,在服务社区申请注册了,怎么还是登入不了帐套。 换电脑了,在服务社区申请注册了,怎么还是登入不了帐套。[]
您好,具体提示什么呢?@畅捷服务汪峰:帐套【001】年度{2015}的演示期限已过期。@姜会计UF3:您好,您留个邮箱,我发个如何解决演示版的文档给您参考下。@姜会计UF3:按确定后,出现欢迎使用畅捷通软件!请插加密狗进行远程注册获得使用权@姜会计UF3: [email protected]@姜会计UF3:您好,已发送到您邮箱,请查收。@畅捷服务汪峰:@姜会计UF3:您好 ,可以按照邮箱里的文档先试下 。