用友:固定资产如何年终反结账
2016-4-7 0:0:0 用友T1小编用友:固定资产如何年终反结账
用友:固定资产如何年终反结账1.当下年年初已进行了期初建账后,上年再不允许反结账。
2.结账必须按月份顺序从前向后进行。反结账必须按月份顺序从后向前进行。
3.上月未结帐,则本月不能记帐,但可以填制、审核凭证。
4.本月还有未记帐凭证时,则本月不能结帐。已结帐月份不能再填制凭证。
5.若总帐与明细帐对帐不符,则不能结帐。
6.若系统参数"是否允许反结账"选择了"否",则不允许进行反结账。
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解决状态: | 临时解决方案 |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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