应付职工薪酬月末可以有负数余额吗?
2017-7-7 0:0:0 用友T1小编应付职工薪酬月末可以有负数余额吗?
应付职工薪酬月末可以有负数余额吗?[]可以为负数,应付职工薪酬期初余额是负数,表示发放的工额大于提取的工资金额,只要补提工资就可以了。可以,比如说有的员工提前预支工资。
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工商注册号530000400001188是否真的是云南移动公司 工商注册号530000400001188是否真的是云南移动公司''
是的。
注册号530000400001188
名称中国移动通信集团云南有限公司
类型有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人马奎
注册资本413713.07万
成立日期2004年1月19日
住所云南省昆明市广福路中段中国移动大厦(广福路拥广路交叉口)
营业期限自2004年7月26日
营业期限至2054年7月25日
经营范围
在本省内经营GSM数字移动通信业务;IP电话业务;因特网接入服务业务、因特网骨干网数据传送业务;LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务、固定网本地电话业务、固定网国内长途业务;无线接入业务(含26GHz无线接入业务、3.5GHz无线接入业务、其中3.5GHz无线接入业务覆盖范围不含昆明);从事移动通信、IP电话和因特网等网络的设计、投资和建设;移动通信、IP电话和因特网等设施的安装、工程施工和维修;经营与移动通信、IP电话和因特网业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售,以及其他电信及信息服务;出售、出租移动电话终端设备、IP电话设备、因特网设备及其配件,并提供售后服务;业务培训、会议服务。
登记机关云南省工商行政管理局
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用友u8年度账建立不了
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
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2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
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1、用友U8+CRM是以TurboCRM 7.2SP2标准产品为基础,整体迁移到U8产品中的与U8深度融合的产品,TurboCRM的主体功能基本保留。
2、将ERP与CRM的所有业务数据纳入到同一个数据库中,不再通过接口而是直接获取数据。
3、TurboCRM原有的决策分析、移动应用的功能,在U8+CRM中,通过U8+商业分析BA和移动应用MA实现。
4、TurboCRM呼叫中心目前尚未纳入。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。咨询用友U8价格,用友U8报价,欢迎咨询。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
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用友U8.60结账了怎么还可以录入单据?U8.60结账了怎么还可以录入单据?
U8.60-结账了怎么还可以录入单据?
自动编号: | 13055 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----采购管理 | 关 键 字: | 结账了怎么还可以录入单据? |
问题名称: | 结账了怎么还可以录入单据? | ||
问题现象: | 在采购管理中,系统没有控制结账了不允许录入请购单,订单和到货单?因为系统在结账到2005后,如果你允许在2004年录入单据,那么在2005年看不到,导致一些业务处理不了 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 由于许多单位需要在未结转之前就进行下年的业务了,所以业务链允许在2004年录入2005年的单据,然后结转时将这些日期是2005年的单据都会结转下去。测试后发现也确实可以结转下去,而且对于这些业务也可以继续审核生单等操作 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
三招设计复杂ERP报表 三招设计复杂ERP报表
报表无疑是ERP系统中用到的最频繁的单据之一。比如每天采购要打印采购明细帐;仓库每天要导出收货或者出货明细;销售每天要打印订单明细等。故报表的设计在ERP系统开发中占据大半江山。不过笔者在实际工作中也发现,有些开发人员在设计ERP报表时,太过于复杂。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
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