弥补亏损好久做合适?请知道的老师指点一下,分录怎样做。谢谢,谢谢!
2017-6-26 0:0:0 用友T1小编弥补亏损好久做合适?请知道的老师指点一下,分录怎样做。谢谢,谢谢!
弥补亏损好久做合适?请知道的老师指点一下,分录怎样做。谢谢,谢谢![]一般在年底做,企业弥补亏损的方式主要有三种:
1.企业发生亏损,可以用次年度的税前利润弥补,次年度利润不足弥补的,可以在5年内延续弥补。本文将重点对这种方式下的所得税会计处理进行探讨。
2.企业发生的亏损,5年内的税前利润不足或亏损弥补时,用税后利润弥补。这种方式不确认递延所得税。税法上在计算应税所得时不能扣除亏损余额。
3.企业发生的亏损,可以用盈余公积弥补。借记"盈余公积" 科目,贷记"利润分配--盈余公积补亏" 科目。弥补亏损,你是有盈利了需要弥补亏损,不交税,还是什么?这个是不用缴纳税收的,除非你的弥补是用盈余公积弥补的,这个时候是需要进行会计账务处理的好的,谢谢
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![餐饮业成本核算管理中需要注意的事项](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
餐饮业成本核算管理中需要注意的事项 餐饮业成本核算管理中需要注意的事项 一、明确合理的综合成本率 餐饮企业根据餐厅自身特点、所处的地理位置、当地市场的消费对象等因素,制定相应的目标销售市场,然后按消费者的特点,确定餐饮目标分类成本率(综合成本率)。 如果目标销售市场是高档客人,其综合成本率可以控制在30%~40%之间;如果目标销售市场是中档或低档客人,其综合成本率可以控制在40%~60%之间。 二、加强日常核算,控制目标成本率 目标成本率确定以后,就必须加强日常成本核算检查和监督实际成本有否偏离目标成本。如果偏离成本,要查出原因,及时采取相应措施给予调整。日常成本核算的主要程序是: 1.厨房当天需要直接采购领用的原材料(蔬菜、肉食、家禽、水果、水产品、海鲜),必须在前一天下午补货。先由厨房填制《市场物料申购单》,经厨师长审核后,交采购员按照要求组织进货,一联交收货组按采购单上的数量、质量要求验收,并由餐饮部派厨师监督验收质量,如有不符合要求,必须当天提出退货或补货。验收合格后填写《收货单》,每天营业终后加计《收货单》,填制《厨房原材料购入汇总表》。 2.厨房到仓库领用的原材料(干货、调味品、食品等),由各厨房根据当天的需要填制《仓库领用单》,报厨师长审批后,凭单到仓库领取,仓库保管员审核手续齐全后,按单发货,每天营业结束后加计《仓库领用单》,填报《餐饮原材料领用汇总表》。 3.每天营业结束后由各厨房领班对存余的原材料、调料、半成品进行一次盘点,并填制《厨房原材料盘存日报表》,由厨师长审核后进行汇总。 4.餐厅各吧台酒水员每天营业结束后根据《仓库领料单》和《酒水销售单》,填制《酒水进销存日报表》。 5.财务日审员(各公司岗位设置可能不同),填制《餐饮营业收入日报表》和《餐饮优惠折扣日报表》。 6.成本核算员根据《餐饮营业收入日报表》、《餐饮优惠折扣日报表》、《厨房原材料购入汇总日报表》、《厨房原材料领用汇总日报表》、《厨房原材料盘存日报表》、《餐饮吧台酒水进销存日报表》汇总计算填制《餐饮成本日报表》,于第二天上午9点以前上报财务部经理、餐厅经理、及厨师长。 三、做好成本分析,堵塞浪费现象 计算出《餐饮成本日报表》后,分析餐饮各类营业实际成本率(食品、酒水、香烟、海鲜等)是否与酒店确定的目标分类成本率相符,如有偏差,应及时找出原因,并提出解决办法。 如因菜肴配料不准而引起成本率较高,应做好出访配料计量的监督和复核;如因原材料进价变动引起成本率偏高,应查明原材料进价变动是否正常,如正常应及时调整菜价;如原材料存货盘点不准和半成品计价有误,应及时纠正,制定正确的半成品计价标准;如人为原因造成原材料的损耗和浪费,引起成本率偏高,应对责任人给予适当处罚。 同时对厨房的存货情况进行分析,对存量较大、存储时间较长的原材料要建议厨房少进或不进,对保鲜期较短的原材料要建议厨房勤进快销。每周写出餐饮成本分析报告。 另外,每周召开一次成本分析会议,由采购员、厨师长、成本核算员、餐饮经理、财务经理参加。汇报在原材料采购、使用过程中存在的问题,在成本核算和控制中需要完善和加强的地方。对餐饮日常成本的控制和核算,可以合理控制进货,防止原材料的积压和浪费,提高原材料的利用率和新鲜度。防止厨师配人情菜,真正做到货真价实。同时可以及时发现问题,堵塞漏洞,减少浪费,杜绝不正之风,增加效益。
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![以销售单为例,打完补丁后收款账户中没有科目编码为124的科目。](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
以销售单为例,打完补丁后收款账户中没有科目编码为124的科目。以销售单为例,打完补丁后收款账户中没有科目编码为124的科目。
问题模块: 物流单据
关键字:收付款账户
问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版11.5
原因分析: 编码124的科目是系统自带的‘积分抵现’科目,在打完补丁后在进销类单据中不体现。如果需要使用,可以新增一个现金银行科目,再做一张内部转款单将科目余额转移到新科目即可。
适用产品:T1系列
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卸载了T3卸载不下去 ,再安装T3的时候一直提示卸载,也卸载不了 T310.9 卸载了T3卸载不下去 ,再安装T3的时候一直提示卸载,也卸载不了 T310.9[]
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![用ADMIN进入系统管理后,设权限中报DLL出错](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用ADMIN进入系统管理后,设权限中报DLL出错 用ADMIN进入系统管理后,设权限中报DLL出错
问题号: | 7229 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 用ADMIN进入系统管理后,设权限中报DLL出错 |
适用产品: | u852 |
问题名称: | 用ADMIN进入系统管理后,设权限中报DLL出错 |
问题现象: | 用ADMIN进入系统管理后,设权限中报DLL出错,用安装盘修复没用。在注删表中把INSTALLOK改INSTALLED后重启进入系统管理也没用。 |
问题原因: | UFSYSTEM库有问题。 |
解决方案: | 备份卸载软件,再装软件引入数据正常 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![应收核销明细账‘余额’出现负数](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收核销明细账‘余额’出现负数 应收核销明细账‘余额’出现负数
问题号: | 4363 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收核销明细表‘余额’出现负数 |
适用产品: | U85x—-应收款管理 |
问题名称: | 应收核销明细账‘余额’出现负数 |
问题现象: | 应收模块中,核销明细账上如下登记 2004-5-16 昆山 发票金额89000.00 收款核销的纪录为: 16500.00 核销余额 72500.00 16000.00 55500.00 40000.00 16500.00 26400.00 -9900.00 本来发票余额为16500.00,怎么可能多结算(核销),出现余额为-9900.00,按照正常的核销方式处理,没有特殊情况。 请问这种情况是否合理?是程序的原因么?请支持,如何分析解决这种问题? |
问题原因: | 这种情况是不合理的。应是数据性错误。 |
解决方案: | 这种情况是不合理的。应是数据性错误。 请取消核销操作,重新进行正常核销。 在演示帐套999中通过修改数据重新错误现象,错误重现步骤如下: 1、新增客户、存货信息; 2、录入发票1笔100,收款两笔100,50; 3、先核销100,此时再核销无法过滤出发票信息,即发票核销完毕; 4、进入数据库,修改ap_detail中核销操作产生记录上iflag字段,由0改为3以上的数字,如6; 5、进行手工核销,能过滤出发票记录,进行核销; 6、将步骤4中iflag值改回0; 7、此时查询核销明细表中出现核销余额为负的情况。 当然产生余额为负的情况可能还有其他的未知原因,但其结果是不合法的。应根据实际情况将错误数据进行相关处理,如修改错误记录信息,或取消核销重新核销,有些时候可能还需要使用sql事件跟踪器进行数据来源跟踪,对问题现象进行判断定位,查询错误数据所在,从而作出正确的判断修改。 此类错误更多涉及到数据表ap_detail(关键字段:iflag,idamount ,icamount,idamount_f,icamount_f),salebillvouch/s(发票子表上回款金额字段iexchsum,imoneysum有时候会出错,注意查看),以及视图ar_cancel1(可根据视图的结构构成分析数据来源情况)等。 做任何修改数据操作时请预先做好数据备份。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友T3账簿打印预览设置里的装订位置选不了用友T3账簿打印预览设置里的装订位置选不了
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![在采购入库单上的货位时,提示“该存货已有货位,不能输入”](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
在采购入库单上的货位时,提示“该存货已有货位,不能输入” 在采购入库单上的货位时,提示“该存货已有货位,不能输入”
问题号: | 6740 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 在采购入库单上的货位时,提示“该存货已有货位,不能输入” |
适用产品: | 8.21 |
问题名称: | 在采购入库单上的货位时,提示“该存货已有货位,不能输入” |
问题现象: | 某客户使用了821的采购、销售、库存、存货等模块,并对仓库之一的“机配件库”进行货位管理,存货SQ320在该仓库有且只有一个货位。 一天,仓库管理员填好一张包含有3种存货的“机配件仓库”的采购入库单后,想对其中的存货进行货位指定,当输入SQ320存货的货位时,提示“该存货已有货位,不能输入” |
问题原因: | 不详 |
解决方案: | 用SQL事件探查器跟踪发现,指定货位时,会引起数据库中的收发记录子表Rerecords和货位表Imposition发生改变,即在前者货位字段中写入货位值,并通过ID号在后者中产生一条对应的记录。通过采购入库单号在Rerecord中找到对应的一条记录,并通过其ID找到Rerecords中对应的几条分录,在货位字段为空的记录中添加货位,再将上述两表的ID值输入Imposition表中,手工添加一条记录,问题得以解决。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![用友U8.51A一般操作员看不到新加的工资项目](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51A一般操作员看不到新加的工资项目U8.51A一般操作员看不到新加的工资项目
U8.51A-一般操作员看不到新加的工资项目
自动编号: | 13809 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.5x | 关 键 字: | 一般操作员看不到新加的工资项目 |
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![以房屋抵顶贷款是否缴纳营业税](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
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某公司以一幢价值300万元的住宅楼作抵押向银行贷款280万元。合同到期后,公司因资金周转困难,无力偿还贷款本息。经法院调解,银行收走了抵押的住宅楼,并将此住宅楼对外销售,获得收入318万元。后来,地税局要求该公司缴纳销售不动产营业税15.9万元。问:该住宅楼已经抵押给了银行,公司没有取得销售收入,为什么还要纳税?
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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问题解答
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。