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往来现金这里,做收款单,付款单不能先保存的吗?一定要做收款的时候就要核销?-因为客户这边,他们收到款后,都是先做好收款单,保存,等有时间核对好了后,再来核销。客户用T3是可以先保存,后面再核销的。这点就很好。现在要升级T+,这个反而不行。有没有好的办法

2019-3-9 16:20:0 用友T1小编

往来现金这里,做收款单付款单不能先保存的吗?一定要做收款的时候就要核销?-因为客户这边,他们收到款后,都是先做好收款单,保存,等有时间核对好了后,再来核销。客户用T3是可以先保存,后面再核销的。这点就很好。现在要升级T+,这个反而不行。有没有好的办法

往来现金这里,做收款单付款单不能先保存的吗?一定要做收款的时候就要核销?因为客户这边,他们收到款后,都是先做好收款单,保存,等有时间核对好了后,再来核销。客户用T3是可以先保存,后面再核销的。这点就很好。现在要升级T+,这个反而不行。有没有好的办法[]

哪怕可以先保存成草稿也好呀
可以做收款单但是保存后如果没有核销单据会生成预收款。
@温mUN:可以再支持网站提交一个需求问题。
--提交需求后,最快是什么时候能解决?
@温mUN: 一般三个工作日内会答复您。

如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案

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最新信息

用户改登录密码后,用友软件不能进入

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U8知识库
问题号:5183
解决状态:最终解决方案
软件版本:其他
软件模块:其他
行业:通用
关键字:用户改登录密码后,用友软件不能进入
适用产品:8.21
问题名称:用户改登录密码后,用友软件不能进入
问题现象:用户改登录密码后,用友软件不能进入
问题原因:由于安装SQL2000时选择的是域用户,造成只要改登录密码软件就不能进入!
解决方案:1。备份并卸载软件及SQL2000;
2。重新安装SQL2000并选择本地用户,安装软件!这样用户改登录密码后,用友软件进入正常!
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

用友T3用友通如何调整凭证打印设置

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用户购买了用友7.0凭证纸,在打印时选择了7.0连续套打,总帐套打工具里边设置了边距。在打印凭证时,上边距只能调整为9.0mm,这样跟凭证纸位置不一致。如果调整成大于9.0mm会提示-107错误,可打印范围太小。重新调整套打工具里边的边距保存后,系统认为9.0都超出范围了,只能调的更小才能预览并打印!!不明白是什么原因,记得用户原来可以用上边距9.0mm打印的,怎么修改套打工具设置后系统自己都搞不清楚最小到底应该是多少了呢?可以先调整纸张大小,然后再调整边距大小,纸张的具体调整方法可以到套打工具里看具体是哪种纸型,然后到..\ufsmart\zw\rep\tdlx\tdprn.mdb中找到对应的纸型,修改其大小,完毕后再打开套打工具,保存一下,再设置,看是否可行。 如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地

使用技巧

  • 退回订金的处理

    退回订金的处理

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    通知识库
    问题号:38879
    适用产品:T十系列
    软件版本:T+ 11.5
    软件模块:业务往来
    问题名称:退回订金的处理
    问题现象:采购订单上的订金生成的收款单已经制单,如果不想删除凭证该如何做退回订金的处理?
    问题原因:见问题答案
    关键字:订金
    解决方案:<P>做红字收款单</P>
    <P>新增一张收款单,金额为订金金额,方向为负,然后直接保存生成红字预付款。进入“业务往来”-“往来冲销”-“预付冲应付”-“选单”选择红字收款单和蓝字收款单-不“分摊”直接“保存”,最后红字收款单生成红字凭证即可 </P>
    行业:通用
    补丁编号:
    解决状态:临时解决方案
    录入日期:2016-03-16 15:23:45
    最后更新时间:

  • T+收款勾选单据核销和直接收款不核销单据有什么区别,查应收明细都是冲减余额的。

    T+收款勾选单据核销和直接收款不核销单据有什么区别,查应收明细都是冲减余额的。

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    不核销会形成预收款。
    回复 服务社区刘佳佳:收款业务类型选直接收款会生成预收款吗?
    @严瑶:收款单直接保存没有选单核销就会直接形成预收。

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    增加销货单退货单——保存、审核——生单销售出库单(退货)——收款单核销(退款金额为红字)
    通过销货单生成销售退货单,然后再生成红字的销售出库单。
    @服务社区刘小艳:好的多谢
    通过销货单生成销售退货单,然后再生成红字的销售出库单。红字的收款单和红字销货单核销。
    @蒶蒶:好的多谢
    @企鹅123:不客气。

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    是的,没有。在收款单上使用预收。
    @服务社区刘小艳:然后我有一笔预收款,现在存在应收款,如何做预收冲应收呢?怎么核销不了?
    做收款单,表头录入使用预收,选应收单据进行核销。

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    畅捷通T+如何冲销之前的预收款,使之不在做收款单的时候显示?冲销之前的预收款可以做一笔红字的预收款,但是业务往来里没有预收冲预收,这样就会导致做收款单的时候有两笔预收款。点击“业务往来”—“收款单”,做一笔红字的预收款。然后再点击“业务往来”—“往来冲销”—“预收冲应收”,在“预收冲销明细”界面点击“选单”,选择之前的两笔预收款的单据,然后“保存”,再做收款单的时候就不会显示还有两笔预收款。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地

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    畅捷通T+销货单后续做收款单,收款单生成凭证,将收款单生成的凭证删除,后将收款单删除,然后将销货单弃审,提示“存在后续流程无法弃审”。将收款单生成的凭证删除后,在收款单数据库表中凭证ID依然没有修改,显示依然存在凭证,导致销货单无法弃审。将收款单数据库表中凭证ID字段修改为空,新建查询:update ARAP_ReceivePayment set docid = null where docid not in (select id from GL_Doc)。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地

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