已付供应商200元,因质量问题退货给供应商,供应商应全额退款200元,但实际未退款而是抵付新采购应付款600中的200。已付供应商款项200元原来于进货单环节支付。请问应退回的200怎么和600抵消处理?
2017-11-4 0:0:0 用友T1小编已付供应商200元,因质量问题退货给供应商,供应商应全额退款200元,但实际未退款而是抵付新采购应付款600中的200。已付供应商款项200元原来于进货单环节支付。请问应退回的200怎么和600抵消处理?
已付供应商200元,因质量问题退货给供应商,供应商应全额退款200元,但实际未退款而是抵付新采购应付款600中的200。已付供应商款项200元原来于进货单环节支付。请问应退回的200怎么和600抵消处理?[]您好,已付供应商200,如果跟进货单已核销,退货时应账账款的红字200元,跟新进货的应付账款600进行,应付冲应付核销,应付供应商400元即可。退货红字应付款200,最后在应付600,最后该付多少呢?@厚丰:核销完毕了,应付400元。@畅捷服务苏文强: 对头,看提问理解了就对了
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在总账里面的费用明细表不能使用,当我们把科目选上后,点确定就报错,但08年的又能够用。出现这种问题的原因是科目编码的设置出现了不一致的问题。出现这种问题的原因是科目编码的设置,科目编码级次是4-2-2,可是总账的会计科目中可以看到会计科目的二级明细科目的编码是3位,所以出现了这种问题。但是08年的账套是正确的。需要清空年度并删除09年年度帐,然后重新建立年度帐并结转上年数据。 如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地