畅捷通T+手机端跑店无法进行定位
2016-1-16 0:0:0 用友T1小编畅捷通T+手机端跑店无法进行定位
畅捷通T+手机端跑店无法进行定位使用的是IPhone4s手机,跑店经理在手机端进行门店的地址上报的时候,提示无法进行定位,检查网络或者gps,都是打开的。IPhone手机的隐私设置。进入手机的“设置”–“定位服务”,然后将这个服务打开即可进行定位。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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营业税避税原理分析 营业税避税原理分析
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用友U8.60合同管理结算单问题U8.60合同管理结算单问题
U8.60-合同管理结算单问题
自动编号: | 15083 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 劳动合同 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----合同管理 | 关 键 字: | 合同管理结算单 |
问题名称: | 合同管理结算单问题 | ||
问题现象: | 新增合同结算单时,合同结算单编号自动变成几十位,此合同结算单做如生效时,提示该结算单已经被使用,无法更改。合同结算单中无故出现单据编号为000000000的单据,无法删除,无法更改。查看结算单主表cm_balance主键 cBalanceID 时发现长度由原来的10位变为15位,结算单子表中 cBalanceID 字段长度也是如此,实际字段长度为10位,此数据手工无法改动,约束限制 | ||
原因分析: | 1、由于执行过V860合同模块的补丁,因此将合同结算单编号自动改为15位,此编号只能默认、不允许修改; 2、出现0000000000的单据,是由于在打补丁时,只执行了部分脚本或只替换了部分补丁文件,没有同时执行造成; 3、手工增加一张合同结算单,默认结算单号为:000000000000013(15位,不允许修改),可以保存和生效。 | ||
解决方案: | 1、从网站上下载最新的U860SPHOTFIX(补丁编号:1606 文件日期:2005-6-10 15:13:28 )+U860DBHOTFIX(补丁编号:1627 文件日期2005-6-10 15:13:31)+U860合同模块补丁包(补丁编号:1581 文件日期:2005-6-22 16:31:53),补丁执行顺序如下: 首先、执行U860SPHOTFIX对用友程序进行调整; 其次、执行U860DBHOTFIX选择需要执行的账套及年度(对当前账套数据进行调整) 再次、将U860合同模块补丁包中的DLL 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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U8.60-固定资产月折旧额与手工计算的有差距
自动编号: | 15843 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860 | 关 键 字: | 月折旧额 |
问题名称: | 固定资产月折旧额与手工计算的有差距 | ||
问题现象: | 固定资产月折旧额与手工计算的有差距 | ||
原因分析: | 月折旧率设置为小数点后四位,而手工计算则精确到小数点后五位 | ||
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审计简史 审计简史
我国的审计监督制度由来已久,渊远流长。 ——早在距今3000年前的西周时期,中国出现了带有审计职能的官职——宰夫,这是国家审计的萌芽; ——秦汉实行“上计”制度,对经济活动的监督有所加强; |
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用友U8.51A应帐票据科目余额表及科目明细帐查询不对U8.51A应帐票据科目余额表及科目明细帐查询不对
U8.51A-应帐票据科目余额表及科目明细帐查询不对
自动编号: | 15406 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A----应收款管理 | 关 键 字: | 科目余额表 |
问题名称: | 应帐票据科目余额表及科目明细帐查询不对 | ||
问题现象: | 1)应收帐款(1131)及应帐票据(1111)等都有年期初数据。 2)但在查询科目余额表时却出现如下错误:即:应收帐款显示正确,有年初余额,而应帐票据却无法显示年初余额。 3)而科目明细帐同样出现如下错误1131应收帐款正确,有“上年结转”,而1111应帐票据却显示错误:无法显示“上年结转余额” 4)应收帐款与应收票据与总帐对帐不平 | ||
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一行存货如何指定多个货位 一行存货如何指定多个货位
问题号: | 27707 |
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软件模块: | 18-库存管理 |
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最后更新时间: |
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税前扣除原则之权责发生制 税前扣除原则之权责发生制 权责发生制原则 按照法实施条例(以下简称实施条例)第九条的规定,企业应所得额的计算,以权责发生制为原则。权责发生制原则与收付实现制原则不同,这一原则要求以是否权属于当期,权属于当期的金额多少作为企业税前扣除的确认计量标准,避免了以是否支付、是否取得发票等易被人为操作因素对税前扣除确认时间和金额的影响。正确运用这一原则既可以维护企业的合法利益,也可以避免出现税收政策漏洞。如:某企业2013年取得2011年发生的10万元设计费发票,2011年该企业享受15%减税的,2013年不再享受高新技术企业税收优惠,适用25%的税率。按照权责发生制的原则,该笔设计费应扣除在2011年,产生抵缴1.5万元(100000×15%)税款的效应;如不按权责发生制的原则,将设计费扣除在2013年,则会产生抵缴2.5万元(100000×25%)税款的效应,降低企业的税收负担,出现政策漏洞。 在税收实践中,对企业以前年度应纳税所得额的追溯调整,均是适用权责发生制的原则。例如在稽查中,对于检查出以前年度少计收入、多计扣除、少缴税款等行为,均应按被检查年度企业适用的政策计算实际应纳所得税额。如被检查年度企业享受免征企业所得税,检查出当年因少计收入、多计成本而调增的纳税所得也适用免征企业所得税的政策。又如企业在2013年补缴2010年因少计营业收入而应缴纳的,补缴的营业税应在其纳税义务发生年度(2010年)扣除,而不是在税款缴纳年度(2013年)扣除。