请问好会计如何反结账,谢谢!
2017-6-16 0:0:0 用友T1小编请问好会计如何反结账,谢谢!
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劳动者报酬 劳动者报酬
劳动者报酬——指劳动者从事生产活动而获得的各种收入。包括从各种来源开支的货币及实物工资,即单位以工资、福利形式以及其他各种形式从成本、费用或利润中支付给劳动者个人的工资性的报酬,以及个体和其他劳动者通过参加生产活动所获得的各种劳动报酬。
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报表模板里面的小企业模板坏了,能不能重发一份给我 报表模板里面的小企业模板坏了,能不能重发一份给我[]
记账宝版本的?@服务社区刘小艳:是@中山贝斯特:小企业模板的,利润 表和资产负债表@中山贝斯特:已连续记账宝工程师,请稍等。@服务社区刘小艳:好的,好像后缀是CCL格式的@中山贝斯特:下载地址:链接: http://pan.baidu.com/s/1jHBtMD4 密码: i2be
将文件解压,将 报表模板 文件夹复制到U盘下记账宝文件夹中 覆盖 报表模板文件夹,然后再删除C盘记账宝文件夹之后,在重新从记账宝U盘记账宝文件夹中运行记账宝.exe。
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营业税会计――外资企业营业税的会计处理 营业税会计――外资企业营业税的会计处理
[例1]北国饭店(中外合资企业)2001年8月份取得营业收入情况如下:
客房营业收入 16000000元
写字楼营业收入 24000000元
饭店所属餐厅营业收入 8000000元
饭店所属洗衣房营业收入 4000000元
饭店所属卡拉OK歌舞厅收入:
门票收入 1800000元
点歌费 800000元
食品饮料柜台收入 1400000元
饭店所属康乐中心收入 1800000元
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应收核销制单不能生成凭证 应收核销制单不能生成凭证
问题号: | 261 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 制单 |
适用产品: | U851 |
问题名称: | 应收核销制单不能生成凭证 |
问题现象: | 在应收款管理中进行核销制单时,当选择了要制的单据时,却出现提示:有效凭证分录为0,不能生成凭证 |
问题原因: | 如果收款单和该收款单核销的发票的应收科目相同,并且该应收科目所对应的辅助项的信息相同,则认为该凭证无意义,所以不生成凭证 |
解决方案: | 如果收款单和该收款单核销的发票的应收科目相同,并且该应收科目所对应的辅助项的信息相同,则认为该凭证无意义,所以不生成凭证。例如:第一条分录:113101 客户:001,部门:001贷:100,第二条分录:113101 客户:001,部门:001 贷:-100,则该凭证无意义,所以不能生成凭证。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-10 |
用友T3报表取数,数据无法取到整数部分。 用友T3报表取数,数据无法取到整数部分。
报表取数,数据整数部分为0的话,只能取到小数部分,无法取到整数部分。例如:取出的数,应该是0.5,可是取出的数是小数部分.5,前面的整数部分0无法显示出来。单元格的字段类型选择不正确。选择报表,点击“编辑报表”,选择取数不正确的字段。右边点击“记录集”,选择对应的“字段”,行为类型选择“浮点型”。点击“保存报表”。例如:“个税”取出的数据只有小数部分,没有整数部分。选择这个报表,点击“编辑报表”,选择“个税”字段,右边选择“个税字段”,类型选择“浮点型”,点击“保存报表”。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
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这个没办法确定了,需要看下具体数据才能确定了。安装10.9的版本应该是可以的如果41开头的狗号可以安装最新版本10.9;@畅捷服务闫新华:现在没有数据啊,就查出来是2010年出的库@佳33:10年出的库,有可能是10.6或者之前版本。
用友U8.52DOS升级852失败U8.52DOS升级852失败
U8.52-DOS升级852失败
自动编号: | 12174 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.52 | 关 键 字: | DOS升级852 |
问题名称: | DOS升级852失败 | ||
问题现象: | DOS升级到852,所有往来帐的期初余额都为空。 | ||
原因分析: | 不详 | ||
解决方案: | 将DOS先升级至7.2版查看往来帐期初余额正常,再升级至8.11后,最后再升至852 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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这是什么情况?怎么解决呢? 这是什么情况?怎么解决呢?
您将提示报错的zt***文件夹下年度账套文件夹下zw.mdb拷贝到桌面,双击打开,将g_code 表中共同类科目删除。修改好之后,将该zw.mdb在拷贝到记账宝U盘的该年度文件夹下,再删除C盘记账宝文件夹,重新从记账宝U盘中运行记账宝.exe。操作前先将 记账宝文件夹里所有的ZT开头的文件夹及ZWSET.MDB的文件拷贝出来,保存在您的桌面或本地磁盘,避免误操作损坏丢失数据。共同类科目指哪些?没找出来是cclass写共同的那些科目是吗@sindybUR:共同类科目的特点需要从其期末余额所在方向界定其性质,共同类多为金融、保险、投资、基金等公司使用,包括清算资金往来、货币兑换、衍生工具、套期工具、被套期项目。可以了,多谢!@sindybUR:不客气的,祝您工作愉快!资讯板块已经上线,实施案例、经营技巧、高发问题、行业前沿,欢迎点赞评论!别忘了签到获取社区币哦~[/可爱]
企业出资设立的全资子公司,做合并报表时按同一控制下的企业合并还是按非同一控制下的企业合并。 企业出资设立的全资子公司,做合并报表时按同一控制下的企业合并还是按非同一控制下的企业合并。依据是什么。
感谢。
你好, 很高兴为你回答问题! 解析: 合并报表的编制是根据母子公司分别的个别报表为基础来编制的形成的,其所做的抵销和调整分录,只是为了编制合并报表而服务的,并没有记载到母子公司的个别主体的账务中,也不能记载与记录在母子公司的个别主体的账务中的。并且也没有,也不存在有合并账务的,所以这个调整与抵销形成报表之后,就失去了作用。那么这一编制合并报表的过程,并不会影响母子公司的个别报表与账务的任何数据与信息的。并且个别报表在之后,还会以其分别的数据和信息继续记载经济业务的发生事项的,那么到了下一次编制合并报表时,调整与抵销的处理仍然还在继续!不断的重复进行的! 如果还有疑问,可通过“hi”继续向我提问!!!