产品入库单 _0
2017-3-14 0:0:0 用友T1小编产品入库单 _0
产品入库单1.产品入库单的格式
产品入库单
编号: 年 月 日
品名 | 型号 | 包装规格 | 数量 | 生产日期 | 批号 | 检验单号 |
入库人: 复核人: 库管员:
2.产品入库单填写说明
本单一式三联,一联成品库存根,一联交生产部,一联交财务部。
在具体填写时其填法如同材料入库单。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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财务费用核算范围都有哪些项目 财务费用核算范围都有哪些项目 财务费用是核算企业为筹集资金而发生的各项费用,包括企业生产经营期间发生的利息支出(减利息收入)、汇兑以及相关的手续费,金融机构手续费,以及为筹集而发生的其他费用等。在实际操作中,有些企业将本属于管理费用或者个人负担的开支,比如发票工本费、投资者因投入资本自行筹措款项所支付的利息,甚至是财务人员的工资也往财务费用科目中归集,造成核算不规范。 注意事项 (一)企业筹建期间的借款费用,应计入开办费。筹建期间指企业被批准筹建之日起到开始生产、经营(包括试生产、试经营)之日止的期间。开办费指企业在筹建期间发生的费用,包括筹建期间人员的工资、办公费、差旅费、印刷费、注册登记费及不计入固定资产和无形资产购建成本的汇兑损益和利息支出。筹建期间的借款利息支出计入开办费,当然,筹建期间的利息收入应冲减开办费。 (二)资本性借款的账务处理应正确把握。《》规定,企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息,折价或溢价的摊销汇兑差额满足资本化条件的,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的,应当予以资本化,计入所购建固定资产的成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的,应于发生当期直接计入当期财务费用。对于借款费用允许资本化的期间内所发生的专门借款利息和折价或者溢价的摊销,只有与发生在所购建固定资产上的支出相挂钩的部分才允许资本化。企业不能够将在资本化期间内发生的所有专门借款利息、折价或者溢价的摊销金额全额资本化,计入固定资产购建成本,对于没有用在所购建固定资产上的专门借款部分所应当负担的利息和折价,或者溢价的摊销金额,应当作为财务费用,计入当期损益。企业若错将资本化的借款利息计入财务费用,应做如下调整: 1.如果是当年查出,账务处理为: 借:固定资产——在建工程 贷:财务费用 如应所得额为正数,则补缴,税率为25%。 借:所得税费用 贷:应交税费——应交企业所得税 2.如果是次年发现的,账务处理为: 借:固定资产——在建工程 贷:以前年度损益调整 如应纳税所得额为正数,则补缴企业所得税,税率为25%。 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交企业所得税 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润 (三)贷款担保费用应分情况处理。贷款担保费用,指中国境内企业、机构或个人为贷款而接受其他企业提供的担保所支付或负担的费用。企业在筹建阶段发生贷款业务而负担的担保费用,应计入开办费;企业为建造新船、建造房产等需要进行贷款而支付给第三方的担保费用,应并入在建工程科目,予以资本化;除此之外,企业其他的为了生产经营需要进行贷款而负担的担保费,属于财务费用科目列支范围中“为筹集而发生的其他费用”,应直接计入财务费用。 (四)现金折扣应计入财务费用。现金折扣,指在商品或劳务销售中,债权人为鼓励债务人在规定的期限内付款,而向债务人提供的债务折扣。对于现金折扣,应计入财务费用。例如,甲企业销售给乙企业一批产品(产品已发出,并办委托收手续),价款10000元,1700元。甲企业为了让乙企业加快付款,规定乙企业若在10天内付款,给予2%的现金折扣。甲企业会计分录为: 1.销售成立时 借:应收账款 11700 贷:主营业务收入 10000 应交税费——应交增值税(销项税额) 1700。 2.若企业在10天内付款 借:银行存款 11500 财务费用 200(10000×2%) 贷:应收账款 11700。 其他事项 1.企业当年列支的利息支出,是否属于当年损益应负担的利息支出,有无将上年度的利息支出列入当年财务费用? 2.在日常银行结算过程中支付的手续费,如办理信汇所支付的手续费、邮电费,购买空白支票、信汇单、汇票等所支付的工本费、手续费,由于这些不属于企业筹资行为所发生的费用,不应该在“财务费用”科目核算,一般可在“管理费用”下,另设二级科目进行明细核算。 3.企业因买方延期支付货款而收取的违约金或延期付款利息等,不能冲减“财务费用”。此项经济业务与企业间的资金拆借有所不同,其利息收入应视为主营业务的价外收入,列入主营业务收入。
用友T3企管通业务员提成如何计算 用友T3企管通业务员提成如何计算
如何在销售业务中通常按照业务员的销售金额和一定的提成比例计算业务员的销售提成?可以通过“单据数值自定义项”实现业务员提成的计算,同时在“销售毛利统计表”中统计出各种产品的销售金额、成本、费用、业务员提成。
方法:1.在“系统管理”–“单据设计”–“销货单”–“自定义设置”中启用两个“销货单表体数值自定义项”,“显示名称”可以设置为“提成比例”和“业务员提成”
2.设置业务员提成的公式为金额*提成比例
3.填制“销货单”–录入业务员的“提成比例”,可以根据设置好的公式自动计算“业务员提成金额”
4.查询销售毛利统计表,将自定义项显示出来从中可以看到“销售金额”、“成本”、“费用”、“业务员提成”和“毛利”。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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一种商品增加了新的颜色如何处理?一种商品增加了新的颜色如何处理?
问题模块: 其他问题
关键字:颜色
问题版本:用友T1-商贸宝服装鞋帽版11.5
原因分析: 同问题答案。
适用产品:T1系列
问题答案:需要先增加该颜色,并修改该商品的颜色组。1.打开“基本信息”--“商品辅助信息”--“颜色”,添加新的颜色;2.打开“基本信息”--“商品辅助信息”--“颜色组”,找到该商品使用的颜色组进行编辑,将新增加的颜色从待选颜色选择到已选颜色中,保存即可。
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用友U8.61迟到次数统计问题U8.61迟到次数统计问题
U8.61-迟到次数统计问题
自动编号: | 2702 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 考勤管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--人力资源--考勤管理 | 关 键 字: | 迟到次数统计问题 |
问题名称: | 迟到次数统计问题 | ||
问题现象: | 迟到次数统计问题:用户希望如果某人当月累计有3次迟到时间在5分钟之内的,就算真正迟到一次,该需求如何实现?在定义公式中月结果、日结果中好像也不行。 | ||
原因分析: | 可通过变通方法实现用户需求。 | ||
解决方案: | 1、在信息结构中,为日结果表增加两个整数字段例如a 、b,月结果表增加两个字段 a、b; 2、在计算公式中设置对应月结果的a对应日结果a,月结果的b对应日结果的b; 3、在计算公式中定义公式; 4、这样在月结果汇总中,迟到次数就是你们想要的迟到次数了,实际出勤时间已经包好烟了迟到时间,公式a实现的,如果不需要可以删除该公式; 5、如果想将迟到时间变成0,可以在月结果中增加一个公式将迟到时间=0即可。 6、如果计算早退,同理。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.60能否自定义参照窗口的显示内容U8.60能否自定义参照窗口的显示内容
U8.60-能否自定义参照窗口的显示内容
自动编号: | 15700 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 86X | 关 键 字: | 自定义项参照 |
问题名称: | 能否自定义参照窗口的显示内容 | ||
问题现象: | 库存管理其他出库单设置一个表头自定义项为“销售订单号”,数据来源选来源于销售订单,在填出库单的时候选择该自定义项,弹出的参照窗口是把所有销售订单的表头都显示出来,能否自定义参照窗口的显示内容,把不想看到的列不显示出来,或能够保存参照窗口的格式。 | ||
原因分析: | 库存管理其他出库单设置一个表头自定义项为“销售订单号”,数据来源选来源于销售订单,在填出库单的时候选择该自定义项,弹出的参照窗口是把所有销售订单的表头都显示出来,能否自定义参照窗口的显示内容,把不想看到的列不显示出来,或能够保存参照窗口的格式。 | ||
解决方案: | 在表rpt_itmdef中将tablename ='SO_SOMain'的不需要的字段记录删掉即可,但是删除后,其他自定义项也将参照不到,所以请谨慎使用 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
商贸通的调拨单能否差价调拨 商贸通的调拨单能否差价调拨
问题号: | 1691 |
---|---|
适用产品: | 商贸通 |
软件版本: | 商贸通标准版10.0 |
软件模块: | 库存管理 |
问题名称: | 商贸通的调拨单能否差价调拨 |
问题现象: | 用户希望在调拨单中加单价的子目。因为他们公司内部调拨的单价也是不同的,所以希望在调拨单中加单价来解决。 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 用调拨单做的单据不会差价调拨的,如果有差价调拨,请使用其他出库单和其他入库单来完成。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
商贸企业财务指标公式大全 商贸企业财务指标公式大全 1.商品资金计划指标 预计计划期初商品资金=计算时商品资金实际结存额+(预期报告期期末购进额+预计报告期调入额+预计报告期加工成品收回额)-(预计报告期期末销售及调出额-报告期毛利额+预计报告期加工原料付出额+预计报告期商品损耗额)计划期末商品资金=(预计计划期初商品资金结存额+计划期购进额+计划期调入额+计划期加工成品收回额)-(计划期销售及调出额-计划期毛利额+计划期加工原料付出额+计划期商品损耗额)2.在途现金 在途现金=平均每日销售额×现金销售的比重×每日未及送存银行的比重3.委托银行收款资金 委托银行收款资金=计划期采用托收承付结算方式的平均每日销售额(进价)×托收货款平均在途天数托收货款平均在途天数=平均委托收款占用额/平均每日托收销售额托收银行收款资金=计划期采用托收承付结算方式的销售额(进价)×委托银行收款平均余额占销售的比重(%)4.商品资金周转率 商品资金周转次数=商品纯销售额/商品资金平均占用额商品资金周转天数=(平均商品资金占用额×报告期天数)/商品纯销售额或 =报告期天数/商品资金周转次数
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