T3 标准版10.8.2 进销存模块,销售模块中 怎么设置打折和整单优惠多少钱?
2017-7-18 0:0:0 用友T1小编T3 标准版10.8.2 进销存模块,销售模块中 怎么设置打折和整单优惠多少钱?
T3 标准版10.8.2 进销存模块,销售模块中 怎么设置打折和整单优惠多少钱?[]您好,折扣设置只可以根据存货单个设置,不能整单设置@服务社区_孙彦杰:两个方面;一个是你说的单个折扣。另一个是整单优惠多少钱
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用友汇兑损益计算结果不正确汇兑损益计算结果不正确
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甲公司于2004年7月发现:2003年度漏记了一项固定资产折旧费180 000元,所得税申报表中已扣除这笔费用。甲公司所得税采用债务法核算所得税,历年公司适用所得税率均为33%,法定盈余公积和法定公益金的提取比例分别为10%、5%。此项差错属于重大会计差错,则此项差错使(??? )。 甲公司于2004年7月发现:2003年度漏记了一项固定资产折旧费180 000元,所得税申报表中已扣除这笔费用。甲公司所得税采用债务法核算所得税,历年公司适用所得税率均为33%,法定盈余公积和法定公益金的提取比例分别为10%、5%。此项差错属于重大会计差错,则此项差错使(??? )。甲公司于2004年7月发现:2003年度漏记了一项固定资产折旧费180 000元,所得税申报表中已扣除这笔费用。甲公司所得税采用债务法核算所得税,历年公司适用所得税率均为33%,法定盈余公积和法定公益金的提取比例分别为10%、5%。此项差错属于重大会计差错,则此项差错使(??? )。
A:2003年末“未分配利润”减少120600元B:2004年“年初未分配利润”减少180000元C:2004年“年初未分配利润”减少102510元D:2003年末“未分配利润”减少93600元
正确答案: C:2004年“年初未分配利润”减少102510元
答案解析: 本期发现的以前年度重大会计差错,应调整发现当年的期初未分配利润。即, 180 000×(1-33%)×(1-15%)=102 510(元),故,选择C。
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卡片管理导出Excel后,不能汇总求和(原值及累计折旧)如何处理,导出的Excel不能直接汇总求和的话,粘贴到另外的Excel后也不行 卡片管理导出Excel后,不能汇总求和(原值及累计折旧)如何处理,导出的Excel不能直接汇总求和的话,粘贴到另外的Excel后也不行[]
和导出的excel中数据的格式有关,不能合计。但是卡片管理导出时自动会将原值和累计折旧的合计数一起导出是有合计数一起导出的,我想对其中部分进行汇总等,那个单元格格式能换成可编辑的吗,换成常规的,左上角不带那个绿色小箭头,怎么操作啊excel表格请参照这个方法试下:
http://jingyan.baidu.com/artic ... .html好的,谢谢!不客气
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T6 记账时到科目660203科目不动了,处于卡死状态,这是个什么状况? T6 记账时到科目660203科目不动了,处于卡死状态,这是个什么状况?[]
数据量太大?如果等的时间很长,试着取消重新记账看看。@畅捷服务童飞: 取消还是这个样子@qq392629945: 不大@梦IZV: 建议打个补丁试试,还不行就提交具体数据吧
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设置了现金流量项目对应科目,录完凭证后还是取不到项目目录,是什么原因啊? 设置了现金流量项目对应科目,录完凭证后还是取不到项目目录,是什么原因啊?[]
您好,您填制的凭证具体分录是怎样的,还有您现金项目设置具体能否截图查看下
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用友U8.60不合格品记录单表体的供应商信息无法自动带出U8.60不合格品记录单表体的供应商信息无法自动带出
U8.60-不合格品记录单表体的供应商信息无法自动带出
自动编号: | 12530 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----库存管理 | 关 键 字: | 不合格品记录单表体的供应商信息无法自动带出 |
问题名称: | 不合格品记录单表体的供应商信息无法自动带出 | ||
问题现象: | 在参照质量模块中的来料不良品处理单生成不合格品记录单的时候,在单据表体中的供应商信息(供应商编码、供应商名称)无法自动带出。 | ||
原因分析: | 使用问题 | ||
解决方案: | 据你所说的情况,是质量和库存的接口,供应商信息是由表头带出的。 表体的供应商信息是存货属性为跟踪的存货带出的。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51日常业务中应该以入库计算较为合理U8.51日常业务中应该以入库计算较为合理
U8.51-日常业务中应该以入库计算较为合理
自动编号: | 14029 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 日常业务中应该以入库计算较为合理 |
问题名称: | 日常业务中应该以入库计算较为合理 | ||
问题现象: | 在库存系统进行库龄分析查询时,系统对调拨业务的库龄以调拨日期为库龄计算日,而日常业务中应该以入库计算较为合理 | ||
原因分析: | 使用问题 | ||
解决方案: | 调拨业务中,未审核时,并没有实际的入库量,不影响实际的库存,所以应该以审核日期即实际的入库日期来计算库龄。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51A应收票据转预付的处理U8.51A应收票据转预付的处理
U8.51A-应收票据转预付的处理
自动编号: | 14343 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A----应收款管理 | 关 键 字: | 应收票据转预付的处理 |
问题名称: | 应收票据转预付的处理 | ||
问题现象: | 有一个用户是经营钢材生意的,基本的业务处理,大量的预收和预付的单据问题。用户现在有一种操作在软件中无法实现。应收系统收到的票据,怎样操作能变成应付系统的预付账款。因为用户经常是等不到应收票据变现,就要把此票据作为预付付出去。请问如何操作,这是钢材流通企业的通用处理模式。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 此问题可通过这样的操作步骤来实现:1、到“票据管理”中,将相关票据执行“背书”操作;2、背书时背书方式选择“冲销应付账款”,并输入被背书单位;3、点击“确定”后显示出冲销应付账款界面,在此处不选择任何票据,直接点击“确定”,系统提示“是否将剩余金额作为预付款处理”,点击“是”即可实现将应收票据转作预付处理。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
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