用友U8.60软件无法登陆
U8.60软件无法登陆
U8.60-软件无法登陆
自动编号: | 16011 | 产品版本: | U8.60 | 产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 860 | 关 键 字: | 软件无法登陆 | 问题名称: | 软件无法登陆 | 问题现象: | 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误 | 原因分析: | 环境问题 | 解决方案: | 将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
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出口收汇系统如何进行身份认证 出口收汇系统如何进行身份认证
企业必须凭本企业操作员IC卡才能进入出口收汇系统,完成相关业务操作。系统根据IC卡信息进行操作员身份验证,操作员处理的数据将自动进行电子签名、加密。 未申领IC卡的企业将无法开展相关的出口、收汇核销业务。
利润表(小企业) 利润表(小企业)
点击下载、查看利润表
安装T+标准版12.0故障提示,环境是win7旗舰版32位。环境检测报错如下,直接安装也报错如下,有什么办法处理? 安装T+标准版12.0故障提示,环境是win7旗舰版32位。环境检测报错如下,直接安装也报错如下,有什么办法处理?
有两种可能导致检测工具不能运行,一个是系统不支持,检查是不是家庭版,要安装企业版,还一个是检测工具运行文件损坏,可以拷贝一个覆盖之后再安装。肯定是win7旗舰版32位,安装包也用友的原版光盘装的拷贝文件再执行看吧。
用A4纸打印凭证 预览显示3张凭证 但是打印出来是2张 需要怎么调整 行间距能调整吗 用A4纸打印凭证 预览显示3张凭证 但是打印出来是2张 需要怎么调整 行间距能调整吗[]
你好,正常来说预览时是什么样子打印出来就是什么样子的,如果少打了,调整一下凭证间距还有页边距等,或者自定义一个纸型再去试试。凭证之间的行距怎么调整?@姜倩倩:进入填制凭证页面-打印-打印-专用设置-凭证间距。我不是说两个凭证之间的距离 我是说一张凭证上行与行之间的距离可以调整吗@姜倩倩:可以,不过需要用工具,可以留个邮箱,我把工具发给你。[email protected]@姜倩倩:已发送
网上购销业务签订的协议缴印花税吗 网上购销业务签订的协议缴印花税吗
【问题】 在网上发生购销业务签订的协议要缴印花税吗? 【解答】 根据《部、国家总局关于印花税若干政策的通知》(财税〔2006〕162号)规定,对人以电子形式签订的各类应税凭证应按规定征收印花税。所以,网上发生购销业务签订的协议需要缴纳印花税。
#每天得瑟#今天在社区看见这个话题,觉得不错,组织征用了。-以前人都说生命在于运动,但生活在于得瑟呀~所以,我们要坚持不懈的得瑟,要努力的得瑟,要嘚瑟出新境界!得瑟着看你怎么得瑟! #每天得瑟#今天在社区看见这个话题,觉得不错,组织征用了。以前人都说生命在于运动,但生活在于得瑟呀~所以,我们要坚持不懈的得瑟,要努力的得瑟,要嘚瑟出新境界!得瑟着看你怎么得瑟![]
服宝,你在嘚瑟~@服务社区窦佳:[/闭嘴]被发现了...我觉得我很低调呀~~[/玫瑰]
现金流量表中支付与经营活动有关的现金,管理费用是14516.8,但是现金流量表中是14485.3,还有购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 这块除了固定资产还有什么。 小规模纳税人 现金流量表中支付与经营活动有关的现金,管理费用是14516.8,但是现金流量表中是14485.3,还有购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 这块除了固定资产还有什么。 小规模纳税人[]
请查看利息收入您是如何做账的,9月会有第三季度的利息收入
用友T3用友通销售发货时选择不到存货 用友T3用友通销售发货时选择不到存货
不知道什么原因!核算中不输入库存时也就是期初库存为零时!在销售系统录发货单时!选择仓库后再选择存货时就提示没有对应的存货!如果不输入仓库选择存货后仓库就不能选择了!而且数量单价等也都输不进去!不知道什么原因?请确认是否允许零出库了;并检查存货档案卡片中的劳务费用和折选项是否也选择了,不应选择。对于没有期初的存货,您直接录入存货编码就可以,参照是没办法选择的。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
应税所得率征收所得税的计算 应税所得率征收所得税的计算
问题:企业采用应税所得率方式核定征收企业所得税的,应纳所得税额应如何计算? 答:国税发[2008]30号文件规定:采用应税所得率方式核定征收企业所得税的,应纳所得税额计算公式如下: 应纳所得税额=应纳税所得额×适用税率应纳税所得额=应税收入额×应税所得率或:应纳税所得额=成本(费用)支出额/(1-应税所得率)×应税所得率第七条实行应税所得率方式核定征收企业所得税的纳税人,经营多业的,无论其经营项目是否单独核算,均由税务机关根据其主营项目确定适用的应税所得率。
如何设置成本自动结转? 如何设置成本自动结转?[]
请在总账--期末--转账定义--销售成本结转处进行设置。@服务社区_郝瑞然_:能不能说的再具体点?@韦女士1477277921: 你根据这个路径:总账--期末--转账定义--销售成本结转 就可以找到设置地方及设置对应的科目,也可以在打开设置的界面按F1查看帮助。@服务社区_郝瑞然_:还是不明白,能不能把具体的科目设置告诉我@韦女士1477277921:总账--期末--转账定义--销售成本结转 设置请看下图。@服务社区_郝瑞然_:我是工程企业,@服务社区_郝瑞然_:我现在不知道具体 选哪个科目。@韦女士1477277921: 设置销售成本结转方式是一样的。你的工程企业是 工业企业吗?T3软件中设置销售成本结转方式都是一样的。@韦女士1477277921: 科目上面不是有说明吗?一个是库存商品科目,一个是销售收入科目,一个是销售成本科目。如果不是很懂可以按F1查看帮助的。
请问什么是差异凭证的含义? 请问什么是差异凭证的含义?
业务单据生成的凭证如果修改了,就是差异凭证
你好,T1财贸宝上个月的凭证打印在哪里? 你好,T1财贸宝上个月的凭证打印在哪里?[]
财务管理-凭证管理,用上个月的期间登录
巴中市正和房地产开发有限责任公司外滩项目这个工程存在吗 巴中市正和房地产开发有限责任公司外滩项目这个工程存在吗
生产加工单按材料明细的总金额做审批流,怎么设置,流转条件里没有材料总金额这一项 生产加工单按材料明细的总金额做审批流,怎么设置,流转条件里没有材料总金额这一项[]
您看下单据设置里有没有材料总金额的字段,如果有的话,用单据自定义项来做,但是如果没有就实现不了
申请延期纳税交不交费 申请延期纳税交不交费
问:我企业因临时困难,无力按时缴纳税款,向某税务所申请延期纳税。请问,办理此项申请交不交代理费? 答:由于申请延期纳税是纳税人权利,而审批纳税人的延期纳税申请是税务机关职责,因此税务机关不能以任何名义(包括代办费、代理费、手续费等等)向纳税人收取费用。当然,企业如果是委托税务代理机构代办此申请事项,按市场规则,向代理机构交代理费是另一回事儿。但记住一条,税务机构不能收代理费。 |
软件无法备份 软件无法备份
U8知识库问题号: | 7926 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 总账 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 软件无法备份 |
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适用产品: | U8 |
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问题名称: | 软件无法备份 |
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问题现象: | 软件无法备份 |
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问题原因: | 计算机用户名的因素引起(非法) |
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解决方案: | 修改用户名称重新登录。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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因请假扣除的工资如何计税 因请假扣除的工资如何计税
【问】职工因请病假而被单位扣掉的部分工资在计算时是否并入工资中? 【解答】工资薪金所得应当是实际发放到职工手中的工资,所以在计算个人所得税时,不并入请假扣掉的部分工资。 依据如下: (一)《中华人民共和国个人所得实施条例》(中华人民共和国国务院令第519号)第八条规定:工资、薪金所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。
以现金结算的股份支付的计量与确认 以现金结算的股份支付的计量与确认
以现金结算的股份支付与以权益结算的股份支付的主要区别在于前者确认为负债,后者确认为权益,即以现金结算的股份支付应当按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。 1、初始确认与计量 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权情况的最佳估计为基础,按照企业承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
用友建帐错误建帐错误
问题版本: | 803-U8.52 | 问题模块: | 804-系统环境 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 建帐不成功 | 适用产品: | 8.52 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 建帐错误 | 问题现象: | U852建帐错误,建立新帐套,报建立成功,但登陆时却看不到 | 原因分析: | MSDE错误 | 解决方案: | MSDE卸载后重新安装 |
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盈余公积是如何补亏的 盈余公积是如何补亏的
【问】企业一季度亏损,二季度盈利,前一年度也是亏损,请问二季度所得税申报的时候,可否弥补? 【答】根据《中华人民共和国法》第十八条规定,企业年度发生的亏损,准予向以后年度结转,用以后年度的所得弥补,但结转年限最长不得超过五年。 因企业所得税是按纳税年度计算,纳税人在季度预缴时,应按核算的利润额减除以前年度亏损后余额申报缴税。因此,你公司在二季度预缴申报时,可以弥补以前年度的亏损。
使用技巧
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出现如图所示提示:运行时错误出现如图所示提示:运行时错误
我这个是用友财务通广州专版,这个问题怎么才能彻底处理? 请打上最新补丁并执行脚本,或者采用降级再升级的办法,具体操作请在本网站公告里下载用友T3高发问题,记账报错的解决方案。 http://tsupport.chanjet.com/,点击更多公告里面有; 问题现象:总账模块,在反记账,重新记账时提示“运行时错误:违反了primary key 约束'gl_mpostcond1_pk'.不能在对象束'gl_mpostcond1'中插入重复键。”解决方法:方法一:如果软件版本是10.8plus1,则在支持网上下载最新的版本补丁(923号),执行脚本即可。方法二:1、对问题年度执行语句:问题年度执行语句.rar2、然后在企业管理器中将Rpt_FldDEF表的字段CurGroupCol、CurSubTotalCol删除(如果没有可以直接进行第三步)。3、在系统管理中升级SQL Server数据。方法三:其他各版本,请下载《T3脚本.rar》,执行附件一的通用脚本。如果是用友T1商贸宝,需要执行附件二财务增强包脚本。 附件下载:脚本根本无法下载,请问是什么情况 补丁从那里下载,广州专版,没有补丁???
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商贸宝T1服务器连接失败的常见问题及解决方法.
问题描述:商贸宝T1服务器连接失败的常见问题及解决方法.
知 识 库
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t3反结账口令
【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
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t3反结账反记账
【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
培训教程
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为什么这么多问题啊,我都不好意思问了,请问这个科目我真的没有用,可为什么就是这样提示呢? 为什么这么多问题啊,我都不好意思问了,请问这个科目我真的没有用,可为什么就是这样提示呢?
在总账-期末-转账定义里把本年利润科目删除,再去加科目试试没有用过你点是继续就行。实际上还是用过了,只是不一定是做了凭证,固定资产等基础档案中用过了也会提示。@方东慧uU3:[/强]@服务社区赖海芳: 好的,谢谢!@方东慧uU3: 为什么要删本年利润呢?本年利润已经用过了,是不是得把之前的凭证都删了?@真是小小小会计:不是的,楼上说的是期间损益定义的界面把6711对应的结转科目本年利润清空一下,增加完下级科目再补上。在总账-期末-转账定义-期间损益定义界面。@服务社区赖海芳: 恩,已经成功了,谢谢二位。@真是小小小会计:提示这个可能是因为在转账定义中已经定义了,是在转账定义中删除本年利润科目,让他变成未定义的状态,然后再去加明细科目,加完再转账定义中再把本年利润科目定义回来@方东慧uU3: 谢谢!成功了!@真是小小小会计:不客气[/龇牙]@服务社区赖海芳: 又是这个问题,按你们的说法把本年利润去掉了,但还是不行,这又是为什么呢?@真是小小小会计:你可以选中4104点删除看一下系统提示什么,这里删除不掉的只是看下系统的提示@服务社区赖海芳: 以使用@真是小小小会计:说明这个科目做了凭证或者录入了期初@服务社区赖海芳: 是,这个科目录过期初,那现在该怎么办呢?@真是小小小会计:删除期初再加科目,加完科目补录期初@服务社区赖海芳: 刚试了下期初不能修改,我11月结了账,12月的也要马上结账了,那我是不是得把12月的删了,11月反结账才行啊?@真是小小小会计:你也不用反结账,你上面的提示点击是还是可以增加科目的,只是增加科目后余额就自动转到410401了@服务社区赖海芳: 试过了,不行,我没有别的模块开启。@真是小小小会计:反结账反记账到11月份初,不需要删除凭证。 反结账操作:总账-期末-结账的界面,打开结账的界面选择月份后按ctrl+shift+f6,三个键同时按 输入口令后点击确定。
反记账操作:打开总账-期末-对账的界面按下ctrl+h 激活恢复记账前状态 再点击总账-凭证-恢复记账前状态进行恢复@服务社区赖海芳: 成功了,非常感谢@真是小小小会计:[/龇牙]
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为什么资产负债表的数和利润表本年利润的数不一致呢 为什么资产负债表的数和利润表本年利润的数不一致呢[]
我发现错误了,是因为财务费用9.10月份我进贷方了,我在12月份能调整不?那您的资产负债表是平衡的吗?检查下资产负债表的未分配利润的数据是否正确。@刘媛媛mAn:奥,那就是利润表的数据不对了,费用科目有贷方发生需要做成借方红字的,如果要保证之前月份的报表一致,也需要去修改下。后续做成借方红字就行。我的凭证都订上啦,能改么?在12月份改行么?@刘媛媛mAn:需要取消结账反记账反审核取修改,如果您只需要从12月份开始核对是一致的,可以不修改之前得,以后做成借方红字就行。或者将之前月份的报表取数公式修改下,加一下贷方的发生额。好的,谢谢你了@刘媛媛mAn:不客气~[/可爱]我要备份数据咋备份?@刘媛媛mAn:admin登陆系统管理—账套维护可以进行备份。
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