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用友U8.60软件无法登陆

2019-4-23 8:0:0 用友T1小编

用友U8.60软件无法登陆

U8.60软件无法登陆


U8.60-软件无法登陆

自动编号:16011产品版本:U8.60
产品模块:企业文化所属行业: 通用
适用产品:860关 键 字:软件无法登陆
问题名称:软件无法登陆
问题现象:软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
原因分析:环境问题
解决方案:用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了

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最新信息

现金流量表中支付与经营活动有关的现金,管理费用是14516.8,但是现金流量表中是14485.3,还有购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 这块除了固定资产还有什么。 小规模纳税人

现金流量表中支付与经营活动有关的现金,管理费用是14516.8,但是现金流量表中是14485.3,还有购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 这块除了固定资产还有什么。 小规模纳税人 现金流量表中支付与经营活动有关的现金,管理费用是14516.8,但是现金流量表中是14485.3,还有购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 这块除了固定资产还有什么。 小规模纳税人[]

请查看利息收入您是如何做账的,9月会有第三季度的利息收入

用友T3用友通销售发货时选择不到存货

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不知道什么原因!核算中不输入库存时也就是期初库存为零时!在销售系统录发货单时!选择仓库后再选择存货时就提示没有对应的存货!如果不输入仓库选择存货后仓库就不能选择了!而且数量单价等也都输不进去!不知道什么原因?请确认是否允许零出库了;并检查存货档案卡片中的劳务费用和折选项是否也选择了,不应选择。对于没有期初的存货,您直接录入存货编码就可以,参照是没办法选择的。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地

使用技巧

  • 出现如图所示提示:运行时错误

    出现如图所示提示:运行时错误

    出现如图所示提示:运行时错误出现如图所示提示:运行时错误 我这个是用友财务通广州专版,这个问题怎么才能彻底处理?
    请打上最新补丁并执行脚本,或者采用降级再升级的办法,具体操作请在本网站公告里下载用友T3高发问题,记账报错的解决方案。 http://tsupport.chanjet.com/,点击更多公告里面有;
    问题现象:总账模块,在反记账,重新记账时提示“运行时错误:违反了primary key 约束'gl_mpostcond1_pk'.不能在对象束'gl_mpostcond1'中插入重复键。”解决方法:方法一:如果软件版本是10.8plus1,则在支持网上下载最新的版本补丁(923号),执行脚本即可。方法二:1、对问题年度执行语句:问题年度执行语句.rar2、然后在企业管理器中将Rpt_FldDEF表的字段CurGroupCol、CurSubTotalCol删除(如果没有可以直接进行第三步)。3、在系统管理中升级SQL Server数据。方法三:其他各版本,请下载《T3脚本.rar》,执行附件一的通用脚本。如果是用友T1商贸宝,需要执行附件二财务增强包脚本。 附件下载:脚本根本无法下载,请问是什么情况
    补丁从那里下载,广州专版,没有补丁???

  • 商贸宝T1服务器连接失败的常见问题及解决方法.

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    问题描述:商贸宝T1服务器连接失败的常见问题及解决方法.


知 识 库

  • t3反结账口令

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    【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);

    一、反结账步骤:

    ①点击总账下面的期末,选择“结账”

  • t3反结账反记账

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    【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);

    一、反结账步骤:

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培训教程

  • 为什么这么多问题啊,我都不好意思问了,请问这个科目我真的没有用,可为什么就是这样提示呢?

    为什么这么多问题啊,我都不好意思问了,请问这个科目我真的没有用,可为什么就是这样提示呢?

    为什么这么多问题啊,我都不好意思问了,请问这个科目我真的没有用,可为什么就是这样提示呢? 为什么这么多问题啊,我都不好意思问了,请问这个科目我真的没有用,可为什么就是这样提示呢?

    在总账-期末-转账定义里把本年利润科目删除,再去加科目试试
    没有用过你点是继续就行。实际上还是用过了,只是不一定是做了凭证,固定资产等基础档案中用过了也会提示。
    @方东慧uU3:[/强]
    @服务社区赖海芳: 好的,谢谢!
    @方东慧uU3: 为什么要删本年利润呢?本年利润已经用过了,是不是得把之前的凭证都删了?
    @真是小小小会计:不是的,楼上说的是期间损益定义的界面把6711对应的结转科目本年利润清空一下,增加完下级科目再补上。在总账-期末-转账定义-期间损益定义界面。
    @服务社区赖海芳: 恩,已经成功了,谢谢二位。
    @真是小小小会计:提示这个可能是因为在转账定义中已经定义了,是在转账定义中删除本年利润科目,让他变成未定义的状态,然后再去加明细科目,加完再转账定义中再把本年利润科目定义回来
    @方东慧uU3: 谢谢!成功了!
    @真是小小小会计:不客气[/龇牙]
    @服务社区赖海芳: 又是这个问题,按你们的说法把本年利润去掉了,但还是不行,这又是为什么呢?
    @真是小小小会计:你可以选中4104点删除看一下系统提示什么,这里删除不掉的只是看下系统的提示
    @服务社区赖海芳: 以使用
    @真是小小小会计:说明这个科目做了凭证或者录入了期初
    @服务社区赖海芳: 是,这个科目录过期初,那现在该怎么办呢?
    @真是小小小会计:删除期初再加科目,加完科目补录期初
    @服务社区赖海芳: 刚试了下期初不能修改,我11月结了账,12月的也要马上结账了,那我是不是得把12月的删了,11月反结账才行啊?
    @真是小小小会计:你也不用反结账,你上面的提示点击是还是可以增加科目的,只是增加科目后余额就自动转到410401了
    @服务社区赖海芳: 试过了,不行,我没有别的模块开启。
    @真是小小小会计:反结账反记账到11月份初,不需要删除凭证。
    反结账操作:总账-期末-结账的界面,打开结账的界面选择月份后按ctrl+shift+f6,三个键同时按 输入口令后点击确定。

    反记账操作:打开总账-期末-对账的界面按下ctrl+h 激活恢复记账前状态
    再点击总账-凭证-恢复记账前状态进行恢复
    @服务社区赖海芳: 成功了,非常感谢
    @真是小小小会计:[/龇牙]

  • 为什么资产负债表的数和利润表本年利润的数不一致呢

    为什么资产负债表的数和利润表本年利润的数不一致呢

    为什么资产负债表的数和利润表本年利润的数不一致呢 为什么资产负债表的数和利润表本年利润的数不一致呢[]

    我发现错误了,是因为财务费用9.10月份我进贷方了,我在12月份能调整不?
    那您的资产负债表是平衡的吗?检查下资产负债表的未分配利润的数据是否正确。
    @刘媛媛mAn:奥,那就是利润表的数据不对了,费用科目有贷方发生需要做成借方红字的,如果要保证之前月份的报表一致,也需要去修改下。后续做成借方红字就行。
    我的凭证都订上啦,能改么?
    在12月份改行么?
    @刘媛媛mAn:需要取消结账反记账反审核取修改,如果您只需要从12月份开始核对是一致的,可以不修改之前得,以后做成借方红字就行。或者将之前月份的报表取数公式修改下,加一下贷方的发生额。
    好的,谢谢你了
    @刘媛媛mAn:不客气~[/可爱]
    我要备份数据咋备份?
    @刘媛媛mAn:admin登陆系统管理—账套维护可以进行备份。

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