t3反结账反记账
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编t3反结账用友软件反记账方法">反记账
【用友软件U8/T6/T3反结账用友软件反记账方法">反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
②出现如下界面,选择最后一个已结账的月份 →点击最下面一个“Y”
③出现下图所示界面,要求输入帐套主管密码→如果密码为空的话→确定,如下图:
④取消结账完成。
二、用友软件反记账方法">反记账步骤:
①点击总账下期末,选择“对账”
②打开对账界面,如下图:
用友软件反记账方法">反记账66f_副本.png" alt="image" />
④同时按键盘上的“CTRL+H”提示“恢复记账前状态已被激活”,如下图(T3、T6和U8):
用友软件反记账方法">反记账NW_副本.jpg" alt="image" />
⑤U8提示:"恢复记账前状态已被激活"
用友软件反记账方法">反记账49b023bba98_副本.png" alt="image" width="555" height="282" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:555px;height:282px;float:none;" />
⑥此时“总账”→“凭证”下多出一个选项:“恢复记账前状态”,点击此选项,如下图:
用友软件反记账方法">反记账589_副本.jpg" alt="image" width="555" height="210" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:555px;height:210px;float:none;" />
⑦用友软件提示:“恢复记账前状态”选择恢复方式,选择月初状态,点确定,如下图:
用友软件反记账方法">反记账43EBD4A8_副本.jpg" alt="image" />
⑧恢复记账完毕,如下图:
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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最新信息
会计科目的确定 会计科目的确定
和主要账务处理依据企业中确认和计量的规定制定,涵盖了各类企业的交易或者事项。企业在不违反会计准则中确认、计量和报告规定的前提下,可以根据本单位的实际情况自行增设、分拆、合并会计科目。企业不存在的交易或者事项,可不设置相关会计科目。对于明细科目,企业可以比照本附录中的规定自行设置。会计科目编号供企业填制会计凭证、登记会计账簿、查阅会计账目、采用会计软件系统参考,企业可结合实际情况自行确定会计科目编号。
顺序号 | 编号 | 会计科目名称 |
一、 | ||
1 | 1001 | 库存现金 |
2 | 1002 | 银行存款 |
3 | 1003 | 存放中央银行款项 |
4 | 1011 | 存放同业 |
5 | 1012 | 其他货币资金 |
6 | 1021 | 结算备付金 |
7 | 1031 | 存出保证金 |
8 | 1101 | 交易性金产 |
9 | 1111 | 买入返售金融资产 |
10 | 1121 | 应收票据 |
11 | 1122 | 应收账款 |
12 | 1123 | 预付账款 |
13 | 1131 | 应收股利 |
14 | 1132 | 应收利息 |
15 | 1201 | 应收代位追偿款 |
16 | 1211 | 应收分保账款 |
17 | 1212 | 应收分保合同准备金 |
18 | 1221 | 其他应收款 |
19 | 1231 | 坏账准备 |
20 | 1301 | 贴现资产 |
21 | 1302 | 拆出资金 |
22 | 1303 | 贷款 |
23 | 1304 | 贷款损失准备 |
24 | 1311 | 代理兑付证券 |
25 | 1321 | 代理业务资产 |
26 | 1401 | 材料采购 |
27 | 1402 | 在途物资 |
28 | 1403 | 原材料 |
29 | 1404 | 材料成本差异 |
30 | 1405 | 库存商品 |
31 | 1406 | 发出商品 |
32 | 1407 | 商品进销差价 |
33 | 1408 | 委托加工物资 |
34 | 1411 | 周转材料 |
35 | 1421 | 消耗性生物资产 |
36 | 1431 | 贵金属 |
37 | 1441 | 抵债资产 |
38 | 1451 | 损余物资 |
39 | 1461 | 融资租赁资产 |
40 | 1471 | 存货跌价准备 |
41 | 1501 | 持有至到期 |
42 | 1502 | 持有至到期投资减值准备 |
43 | 1503 | 可供出售金融资产 |
44 | 1511 | 长期股权投资 |
45 | 1512 | 长期股权投资减值准备 |
46 | 1521 | 投资性房地产 |
47 | 1531 | 长期应收款 |
48 | 1532 | 未实现融资收益 |
49 | 1541 | 存出资本保证金 |
50 | 1601 | 固定资产 |
51 | 1602 | 累计折旧 |
52 | 1603 | 固定资产减值准备 |
53 | 1604 | 在建工程 |
54 | 1605 | 工程物资 |
55 | 1606 | 固定资产清理 |
56 | 1611 | 未担保余值 |
57 | 1621 | 生产性生物资产 |
58 | 1622 | 生产性生物资产累计折旧 |
59 | 1623 | 公益性生物资产 |
60 | 1631 | 油气资产 |
61 | 1632 | 累计折耗 |
62 | 1701 | 无形资产 |
63 | 1702 | 累计摊销 |
64 | 1703 | 无形资产减值准备 |
65 | 1711 | 商誉 |
66 | 1801 | 长期待摊费用 |
67 | 1811 | 递延所得税资产 |
68 | 1821 | 独立账户资产 |
69 | 1901 | 待处理财产损溢 |
二、 | ||
70 | 2001 | 短期借款 |
71 | 2002 | 存入保证金 |
72 | 2003 | 拆入资金 |
73 | 2004 | 向中央银行借款 |
74 | 2011 | 吸收存款 |
75 | 2012 | 同业存放 |
76 | 2021 | 贴现负债 |
77 | 2101 | 交易性金融负债 |
78 | 2111 | 卖出回购金融资产款 |
79 | 2201 | 应付票据 |
80 | 2202 | 应付账款 |
81 | 2203 | 预收账款 |
82 | 2211 | 应付职工薪酬 |
83 | 2221 | 应交税费 |
84 | 2231 | 应付利息 |
85 | 2232 | 应付股利 |
86 | 2241 | 其他应付款 |
87 | 2251 | 应付保单红利 |
88 | 2261 | 应付分保账款 |
89 | 2311 | 代理买卖证券款 |
90 | 2312 | 代理承销证券款 |
91 | 2313 | 代理兑付证券款 |
92 | 2314 | 代理业务负债 |
93 | 2401 | 递延收益 |
94 | 2501 | 长期借款 |
95 | 2502 | 应付债券 |
96 | 2601 | 未到期责任准备金 |
97 | 2602 | 保险责任准备金 |
98 | 2611 | 保户储金 |
99 | 2621 | 独立账户负债 |
100 | 2701 | 长期应付款 |
101 | 2702 | 未确认融资费用 |
102 | 2711 | 专项应付款 |
103 | 2801 | 预计负债 |
104 | 2901 | 递延所得税负债 |
三、共同类 | ||
105 | 3001 | 清算资金往来 |
106 | 3002 | 货币兑换 |
107 | 3101 | 衍生工具 |
108 | 3201 | 套期工具 |
109 | 3202 | 被套期项目 |
四、 | ||
110 | 4001 | 实收资本 |
111 | 4002 | 资本公积 |
112 | 4101 | 盈余公积 |
113 | 4102 | 一般风险准备 |
114 | 4103 | 本年利润 |
115 | 4104 | 利润分配 |
116 | 4201 | 库存股 |
五、 | ||
117 | 5001 | 生产成本 |
118 | 5101 | 制造费用 |
119 | 5201 | 劳务成本 |
120 | 5301 | 研发支出 |
121 | 5401 | 工程施工 |
122 | 5402 | 工程结算 |
123 | 5403 | 机械作业 |
六、类 | ||
124 | 6001 | 主营业务收入 |
125 | 6011 | 利息收入 |
126 | 6021 | 手续费及佣金收入 |
127 | 6031 | 保费收入 |
128 | 6041 | 租赁收入 |
129 | 6051 | 其他业务收入 |
130 | 6061 | 汇兑损益 |
131 | 6101 | 公允价值变动损益 |
132 | 6111 | 投资收益 |
133 | 6201 | 摊回保险责任准备金 |
134 | 6202 | 摊回赔付支出 |
135 | 6203 | 摊回分保费用 |
136 | 6301 | 营业外收入 |
137 | 6401 | 主营业务成本 |
138 | 6402 | 其他业务成本 |
139 | 6403 | 金及附加 |
140 | 6411 | 利息支出 |
141 | 6421 | 手续费及佣金支出 |
142 | 6501 | 提取未到期责任准备金 |
143 | 6502 | 提取保险责任准备金 |
144 | 6511 | 赔付支出 |
145 | 6521 | 保单红利支出 |
146 | 6531 | 退保金 |
147 | 6541 | 分出保费 |
148 | 6542 | 分保费用 |
149 | 6601 | 销售费用 |
150 | 6602 | 管理费用 |
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问题号: | 670 |
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T+12.0 为什么在系统管理下面这个导出导入的确定点了都没用,在凭证管理里面可以导出,但是导入不了,外网地址,试了2台电脑点这个确定都没用。 T+12.0 为什么在系统管理下面这个导出导入的确定点了都没用,在凭证管理里面可以导出,但是导入不了,外网地址,试了2台电脑点这个确定都没用。
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现行营业税规定:从事建筑、修缮、装饰工程作业的纳税人,无论与对方如何结算,其应纳税营业额均应包括工程所用原材料及其他物资和动力的价款。依据这项规定,可作出相应的筹划安排,降低营业额,达到节税的目的。
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3.在操作时先将报表复制后,原表丢失,再打开所复制的报表进行操作,不会出现报表丢失。补丁编号: 录入日期: 2016-03-16 15:23:45 最后更新时间: 2006-8-17 -
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