请问固定资产可以分多种折旧方法折旧吗?不限制吧?
2017-7-25 0:0:0 用友T1小编请问固定资产可以分多种折旧方法折旧吗?不限制吧?
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应收应付结转后期初余额把去年已冲销的单据也结转了 应收应付结转后期初余额把去年已冲销的单据也结转了
问题号: | 7392 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收应付结转后期初余额把去年已冲销的单据也结转了 |
适用产品: | U8应收应付 |
问题名称: | 应收应付结转后期初余额把去年已冲销的单据也结转了 |
问题现象: | 应收应付结转后,在期初余额表中查询出有大量去年已冲销的单据,全部是金额数目相同,正负方向相反的。客户是一体化应用,实时业务,一月业务已做,没办法重新结转。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 关于应收应付结转问题,由于数据中已经对于2004年结转下来的单据做过了处理,例如:0116客户,0000003621单据,由于原来结转下来有该单据,而且已经与0000000269收款单做过核销,而替换的ap_detail中已经没有这个应收单了,所以导致0000003621的余额出现负数,而0000000593单据则没有核销,而且在应收单中也查不到0000000593单据。 由于应收应付涉及到采购销售和本身系统所做的单据和业务处理,所以不能简单的替换期初来完成,建议您如果以前结转下来的期初总数是正确的,只是有些红蓝回冲单,那么请不要修改期初。如果您要修改,请取消应收应付所做的业务处理,如核销转帐等,然后请把该帐套作为新的帐套引入,并清空年度帐,在新的帐套中重新结转,然后将新作的单据通过远程方式导入到新帐套中。或者取消应收应付所做的业务处理,如核销转帐等,然后再替换应收应付所涉及到的表即ap开头的所有表的上年结转下来的记录。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |