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用友U8.60请购比价生单后价税合计不准,存在尾差

2016-4-5 0:0:0 用友T1小编

用友U8.60请购比价生单后价税合计不准,存在尾差

U8.60请购比价生单后价税合计不准,存在尾差


U8.60-请购比价生单后价税合计不准,存在尾差

自动编号:12621产品版本:U8.60
产品模块:采购管理所属行业: 通用
适用产品:U860----采购管理关 键 字:请购比价生单后价税合计不准,存在尾差
问题名称:请购比价生单后价税合计不准,存在尾差
问题现象:请购单无论是手工录入,还是参照MPS/MRP计划生成的,经过请购单比价生单后,生成的采购单上的含税单价和无税单价均是供应商存货价格对照表上相对应的(这应该是正确的),但价税合计则是按无税单价计算出来的,这就存在着尾差。
原因分析:请购比价生单时比的是“无税单价”(即剥离增值税的成本价),生单时以无税单价为准计算无税金额=无税单价*数量,继而计算税额=无税金额*税率,含税金额=无税金额+税额。此时含税金额并不是用数量*含税单价计算出来的。
解决方案:请购比价生单时比的是“无税单价”(即剥离增值税的成本价),生单时以无税单价为准计算无税金额=无税单价*数量,继而计算税额=无税金额*税率,含税金额=无税金额+税额。此时含税金额并不是用数量*含税单价计算出来的。 关于此问题的解决: 1、放大单价的数据精度; 2、在请购比价生单时,系统自动带出的是无税单价为准,可手工录入确认一下含税单价,此后将按含税单价为准计算订单的含税金额。 3、我们将在后续版本中考虑在供应商存货价格表中增加取价标识“含税”/“无税”。

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我觉得可以做预收款,不知道对不
我想问给多家客户发货,客户不要发票,确认收入时能不能只开一张发票
可以做不开票收入申报
@蒋小萝卜干: 好的,谢谢!

营业外收入的账务处理

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 一、本科目核算企业发生的各项营业外收入,主要包括非流动资产处置利得、非货币性资产交换利得、债务重组利得、政府补助、盘盈利得、捐赠利得等。

  二、本科目可按营业外收入项目进行明细核算。

  三、企业确认处置非流动资产利得、非货币性资产交换利得、债务重组利得,比照”固定资产清理”、“无形资产”、“原材料”、“库存商品”、“应付账款”等科目的相关规定进行处理。

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         最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。

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    有收入才能结转成本的
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    其他应收款吗?
    @若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的
    成本与收入相对应,确认收入才能结转成本
    我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?
    @若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款
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    @若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?
    @口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看
    代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?
    @口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本
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    反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。
    use ufdata_071_2015
    select * from code执行这语句时报上述错误
    @廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。
    然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符
    @廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。
    修复数据库?
    @廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。
    @服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。

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