因无法收到进项增值税专用发票导致单证不齐无法退税处理
2016-4-17 0:0:0 用友T1小编因无法收到进项增值税专用发票导致单证不齐无法退税处理
因无法收到进项增值税专用发票导致单证不齐无法退税处理 问:出口企业出口后,因无法收到进项专用发票导致单证不齐无法退税,应该转内销还是,商贸出口企业与生产出口企业分别怎么处理? 答:出口企业购进货物直接出口的,不论是商贸型出口企业还是生产型出口企业,购进货物不能取得增值税专用发票,如果能够取得合法有效的进货凭证包括增值税专用发票、增值税普通发票及其他普通发票、海关进口增值税专用缴款书、农产品收购发票、政府非入票据等可以实行出口免税。出口企业或其他单位出口适用增值税免税政策的货物劳务,现在不需通过企业申报系统录入数据,不向主管报送《免税出口货物劳务明细表》及其电子数据,免税业务对应的收入只须在账面和申报表上体现就可以了。在增值税纳税申报表上要填写免税销售额,对应的进项税额转出。以下凭证按出口日期装订成册,留存企业备查: (1)出口货物报关单(如无法提供出口退税联的,可提供其他联次代替); (2) 出口发票; (3) 委托出口的货物,还应提供受托方主管税务机关出具的代理出口货物证明; (4) 属购进货物直接出口的,还应提供相应的合法有效的进货凭证。合法有效的进货凭证包括增值税专用发票、增值税普通发票及其他普通发票、海关进口增值税专用缴款书、农产品收购发票、政府非税收入票据? 出口企业或其他单位从依法拍卖单位购买货物出口的,与拍卖人签署的成交确认书及有关收据。 出口企业购进货物出口,如果不能够取得合法有效的进货凭证,不论是商贸型出口企业还是生产型出口企业只能是视同内销征收增值税。 文件依据:《国家税务总局 关于《出口货物劳务增值税和管理办法》有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第12号)、《国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第65号)。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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看一下服务是不是停止了您先将加密狗号发送到我的邮箱 [email protected] 我先查询下您的软件版本,为避免混淆,邮件中请写明您的社区用户名或是将问题截图。已发@13619411571:您好,您进入账套里,点右上角“关于”,看下里边的产品激光码是不是显示“无”,如果是那么您多点几次关于,看下能不能把产品激光码刷新出来。有产品激光码就不会提示演示版呵呵,点击结账,一会显示演示版,一会不显示演示版。
呵呵,点击结账,一会显示演示版,@13619411571:那可能是硬件不太稳定,您把激光码刷新出来了如果还是会不稳定的话,建议您联系代理商把U盘寄回总部检修好@13619411571:[/可爱]
应收单据不能录入 应收单据不能录入
问题号: | 2174 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 其他 |
关键字: | U8应收应付 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 应收单据不能录入 |
问题现象: | 应收单据不能录入 |
问题原因: | 因为数据库中的两个视图有错误。 |
解决方案: | 可以把正确的视图复制过来,重新创建,具体的脚本如附件。 drop view Ap_SalBillCust go create view Ap_SalBillCust as SELECT Customer.cCCCode AS cDWCCode,CustomerClass.cCCName as cDWCName,Customer.cDCCode AS cDWDCode,DistrictClass.cDCName,CASE WHEN Customer.cCusName‘‘ THEN Customer.cCusName ELSE Customer.cCusAbbName END AS cDWName,Customer.cCusPPerson AS cHPsnCode,Person_1.cPersonName as cHPersonName,Customer.cCusDepart AS cHDptCode,Department_1.cDepName as cHDepName,Customer.cCusHeadCode AS cHDWCode, CASE WHEN Customer_1.cCusName‘‘ THEN Customer_1.cCusName ELSE Customer_1.cCusAbbName END AS cHDwName,Customer.iCusCreLine AS iCreLine, Department.cDepName, Person.cPersonName, Inventory.cInvName,Inventory.cInvCCode,InventoryClass.cInvCName, Ap_VouchType.cTypeName,dDate+IsNull(PayCondition.iPayCreDays,0) AS dExpireDate,dDate+IsNull(PayCondition_1.iPayCreDays,0) AS dExpireDate_DW,dDate+IsNull(PayCondition.iPayFaDays,0)AS dFaDate,PayCondition.cPayName, SaleBillVouch.cCusCode AS cDWCode, SaleBillVouch.cDepCode AS cDeptCode, SaleBillVouch.cPersonCode AS cPerson,SaleBillVouch.cMemo AS cDigest, SaleBillVouch.cInvalider as cInvalider,SaleBillVouch.cChecker,SaleBillVouch.dDate AS dVouchDate, SaleBillVouch.cVouchType, SaleBillVouch.cSBVCode AS cVouchID, SaleBillVouch.cMaker, SaleBillVouch.cVerifier AS cCheckMan, SaleBillVouch.cPayCode, SaleBillVouch.cexch_name, SaleBillVouch.iExchRate, SaleBillVouchs.cInvCode, SaleBillVouchs.iNatSum AS iAmount, SaleBillVouchs.iSum AS iAmount_f, SaleBillVouchs.iMoneySum AS iFmount,SaleBillVouchs.iExchSum AS iFmount_f, SaleBillVouchs.iQuantity AS iAmount_s, SaleBillVouchs.iNatUnitPrice AS iprice, SaleBillVouchs.iNatTax AS ino_id,1-bReturnFlag as bd_c,bpayment,bFirst,cClue FROM ((((((((((((SaleBillVouch LEFT JOIN Ap_VouchType ON SaleBillVouch.cVouchType = Ap_VouchType.cTypeCode) LEFT JOIN Customer ON SaleBillVouch.cCusCode = Customer.cCusCode) LEFT JOIN Department ON SaleBillVouch.cDepCode = Department.cDepCode) LEFT JOIN Person ON SaleBillVouch.cPersonCode = Person.cPersonCode) LEFT JOIN PayCondition ON SaleBillVouch.cPayCode = PayCondition.cPayCode) INNER JOIN (SaleBillVouchs LEFT JOIN Inventory ON SaleBillVouchs.cInvCode = Inventory.cInvCode) ON SaleBillVouch.SBVID = SaleBillVouchs.SBVID) LEFT JOIN PayCondition AS PayCondition_1 ON Customer.cCusPayCond = PayCondition_1.cPayCode) LEFT JOIN CustomerClass ON Customer.cCCCode=CustomerClass.cCCCode) LEFT JOIN Customer as Customer_1 ON Customer.cCusHeadCode=Customer_1.cCusCode) LEFT JOIN DistrictClass ON Customer.cDCCode=DistrictClass.cDCCode) LEFT JOIN Department as Department_1 ON Customer.cCusDepart=Department_1.cDepCode) LEFT JOIN Person as Person_1 ON Customer.cCusPPerson=Person_1.cPersonCode) LEFT JOIN InventoryClass ON Inventory.cInvCCode=InventoryClass.cInvCCode Where cChecker Is Not Null And isnull(cInvalider,‘‘)=‘‘ go drop view Ap_PurBillVend go CREATE VIEW Ap_PurBillVend as SELECT Vendor.cVCCode AS cDWCCode,VendorClass.cVCName as cDWCName,Vendor.cDCCode AS cDWDCode,DistrictClass.cDCName, Case When Vendor.cVenName‘‘ Then Vendor.cVenName Else Vendor.cVenAbbName End AS cDWName, Vendor.cVenPPerson AS cHPsnCode,Person_1.cPersonName as cHPersonName,Vendor.cVenDepart AS cHDptCode,Department_1.cDepName as cHDepName, Vendor.cVenHeadCode AS cHDWCode,CASE WHEN Vendor_1.cVenName‘‘ THEN Vendor_1.cVenName ELSE Vendor_1.cVenAbbName END as cHDWName, Vendor.iVenCreLine AS iCreLine,Department.cDepName, Person.cPersonName, Inventory.cInvName, Inventory.cInvCCode,InventoryClass.cInvCName, dPBVDate+IsNull(PayCondition.iPayCreDays,0) AS dExpireDate,dPBVDate+IsNull(PayCondition_1.iPayCreDays,0) AS dExpireDate_DW, dPBVDate+IsNull(PayCondition.iPayFaDays,0)AS dFaDate,Ap_VouchType.cTypeName, PayCondition.cPayName,PurBillVouch.cUnitCode AS cDWCode, PurBillVouch.cDepCode AS cDeptCode, PurBillVouch.cPersonCode AS cPerson,PurBillVouch.cPBVMemo AS cDigest, PurBillVouch.dPBVDate AS dVouchDate, PurBillVouch.cPBVBillType AS cVouchType, PurBillVouch.cPBVCode AS cVouchID, PurBillVouch.cPBVMaker, PurBillVouch.cPBVVerifier AS cCheckMan, PurBillVouch.cPayCode, PurBillVouch.cexch_name, PurBillVouch.cExchRate AS iExchRate, PurBillVouchs.cInvCode, PurBillVouchs.iSum AS iAmount, PurBillVouchs.iOriSum AS iAmount_f,PurBillVouchs.iTotal AS iFmount, PurBillVouchs.iOriTotal AS iFmount_f, PurBillVouchs.iPBVQuantity AS iAmount_s, PurBillVouchs.iCost AS iprice, PurBillVouchs.iTaxPrice AS ino_id,PurBillVouch.dSDate, bNegative as bd_c,bpayment,bFirst,bOriginal,cClue,iNetLock FROM ((((((((((((PurBillVouch LEFT JOIN Ap_VouchType ON PurBillVouch.cPBVBillType = Ap_VouchType.cTypeCode) LEFT JOIN Vendor ON PurBillVouch.cUnitCode = Vendor.cVenCode) LEFT JOIN Department ON PurBillVouch.cDepCode = Department.cDepCode) LEFT JOIN Person ON PurBillVouch.cPersonCode = Person.cPersonCode) LEFT JOIN PayCondition ON PurBillVouch.cPayCode = PayCondition.cPayCode) INNER JOIN (PurBillVouchs LEFT JOIN Inventory ON PurBillVouchs.cInvCode = Inventory.cInvCode) ON PurBillVouch.PBVID = PurBillVouchs.PBVID) LEFT JOIN PayCondition AS PayCondition_1 ON Vendor.cVenPayCond = PayCondition_1.cPayCode) LEFT JOIN VendorClass ON Vendor.cVCCode=VendorClass.cVCCode) LEFT JOIN Vendor as Vendor_1 ON Vendor.cVenHeadCode=Vendor_1.cVenCode) LEFT JOIN DistrictClass ON Vendor.cDCCode=DistrictClass.cDCCode) LEFT JOIN Department as Department_1 ON Vendor.cVenDepart=Department_1.cDepCode) LEFT JOIN Person as Person_1 ON Vendor.cVenPPerson=Person_1.cPersonCode) LEFT JOIN InventoryClass ON Inventory.cInvCCode=InventoryClass.cInvCCode |
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用友U8.61UFPMP_19U8.61UFPMP
U8.61-UFPMP
自动编号: | 2561 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 需求规划 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--生产制造--需求规划 | 关 键 字: | 账表查询 |
问题名称: | UFPMP | ||
问题现象: | 业务需求:业务中的MRP建议计划希望不从销售订单中取需求,只考虑库存和生产订单等 问题:如果时栅资料中的需求来源取“预测”,MRP运算需求来源还是取自“客户订单” | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 由于销售订单的预完工日期小于系统日期,所以不受时栅的控制,也会规划供应。建议把销售订单的预完工日期修改为大于系统日期即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8工资中某人扣税为零(已到扣税基数) 用友U8工资中某人扣税为零(已到扣税基数)
用友U8-其他,工资变动中,有一个人员的工资额已经达到了扣税基数1600,但做工资变动后,代扣税为0,此人员并没有扣税,而其他人员的代扣税都是按扣税基数进行扣税的,代扣税的金额都是正确的。除此人员外,所有人员的代扣税都正确,都是按扣税基数进行扣税的,说明处理-扣缴所得税中,对应工资项目选择的没有问题,税率表中的扣税基数设置的也没有问题。此人员的代扣税是0,有可能是该人员档案的“是否扣税”项选择的是“否”。设置-人员档案中的”是否扣税”项没有打勾,打勾后再计算所得税正确 。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
审计委员会制度实践体会 审计委员会制度实践体会
山东兰陵企业?集团犠芄司是以酒业为龙头,集科工贸为一体的国有大型企业,山东省136家重点企业集团和中国十大酿酒企业集团之一。公司现有总资产12.8亿元,员工10000余人。该企业内部审计运行机制,为企业全面提高管理水平、促进经济效益增长,发挥了十分重要的作用。
一、实行审计委员会制度,探索在现代企业制度下加强内部约束机制的实现形式
山东兰陵企业?集团犠芄司审计委员会成立于1988年。近年来集团公司先后兼并了临沂市内6家县级酒厂,按照分割市场资源的要求,在德州、青岛成立了两家分公司,同时以资产为纽带,实现了对多个公司的控股。内部被审计单位与经济活动范围急剧增加。新兼并公司存在经济秩序混乱、严重亏损的现象;少数公司不按照集团统一管理政策组织生产、开拓市场,集团规模经济效益难以有效发挥。为适应新经营方式的需要,企业决策层把内部审计作为加强自我约束机制的主要措施,进行了改革和完善。根据企业“四位一体、一体两翼”的管理模式,全面建立健全了审计委员会领导下的审计网络。审计网络由三级责任制的审计网络构成:一级网络为集团审计委员会。审计委员会在总经理的领导下,由副总经理及审计、财务、企管、人事等部门负责人组成。其职责范围是:确定年度审计工作重点,审定年度审计计划,检查审计计划完成情况,审定重要的审计报告,作出审计意见或审计决定等。审计监察部作为集团审计工作的核心机构,为二级审计网络,代表审计委员会行使审计监督职能,实施对集团各层次、各环节的审计监督,并直接管理下属审计机构,对其进行业务检查、指导。在此基础上,以资产为纽带,以强化对各子公司经济活动监控为主线,建立第三级审计网络,对兰陵陈香等9个子公司派驻审计监察室。审计监察室常设3名专职内审人员,内审人员接受集团公司审计监察部领导。三级审计网络分别承担宏观调控、指导管理和具体实施等不同职责,集团审计委员会为纲,驻各子公司审计监察室为目,纲举目张、逐级负责、分级管理、合理分工、协调配合,在公司经济监督和廉政监察工作中形成了强有力、多层次的审计监督保证体系。审计委员会制度的建立和三级审计网络的形成,大大加强了对集团审计工作的领导,提高了审计工作的独立性、权威性,为顺利开展审计工作创造了有利条件。
用友U8.52[总帐工具]凭证引入不支持-现金流量-U8.52[总帐工具]凭证引入不支持"现金流量"
U8.52-[总帐工具]凭证引入不支持"现金流量"
自动编号: | 1474 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852--财务会计--总账 | 关 键 字: | 总帐工具 |
问题名称: | [总帐工具]凭证引入不支持"现金流量" | ||
问题现象: | 在[总帐工具]中一套帐的凭证引入到另外一套帐,凭证是引过去了,但现金流量没有引过去,而且作废凭证引入后会变成正常凭证。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 现在请使用EAI工具,总帐工具已经不再维护. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
已开发票的模具费用能否退回 已开发票的模具费用能否退回
问:我公司为一单位开发一种新机型,模具费用是我公司预垫付,待生产新机时返还给对方单位,但模具发票已开我单位名称,我单位能否发回模具发票给对方单位收回模具费?
答:你公司取得购进模具发票,无论会计上如何核算,税法上已不存在代购行为,所以你企业现时只能按销售模具再开具发票给对方单位,不能以你企业名称的发票交对方入账。
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- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教
使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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问题解答
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。