制作凭证有几种方式,分别代表什么?
2016-4-17 0:0:0 用友T1小编制作凭证有几种方式,分别代表什么?
制作凭证有几种方式,分别代表什么?问题号: | 38247 |
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适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-财贸宝10.0 |
软件模块: | 财务接口 |
问题名称: | 制作凭证有几种方式,分别代表什么? |
问题现象: | 制作凭证选择了多张单据,生成凭证的方式有三种:按单生成凭证、按单据类型生成汇总凭证、所有单据生成汇总凭证,分别代表什么。 |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 制作凭证方式 |
解决方案: | <P>‘按单生成凭证’是指一张业务单据生成一张凭证;‘按单据类型生成汇总凭证’是指依据单据类型进行凭证汇总,同类型的业务单据成生一张汇总凭证;‘所有单据生成汇总凭证’是指把所有选择的业务单据汇总生成一张凭证。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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问题模块: 零售单据
关键字:零售业务收款账户
问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0
原因分析: 见问题答案。
适用产品:T1系列
问题答案:收银员零售账户统计中的各个账户的金额统计的金额是销售商品而增加的钱流,不包括钱箱初始金额。
为什么固定资产在部门发生转移后,以前月份的折旧清单也跟着发生变化. 为什么固定资产在部门发生转移后,以前月份的折旧清单也跟着发生变化.
问题号: | 493 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 固定资产 |
行业: | 通用 |
关键字: | 折旧清单 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 为什么固定资产在部门发生转移后,以前月份的折旧清单也跟着发生变化. |
问题现象: | 为什么固定资产在部门发生转移后,以前月份的折旧清单也跟着发生变化.举例:有一项固定资产,在1,2月份属A部门,在折旧清单中也列示于A部门;于3月份发生部门转移后,再反查1,2月份的折旧清单时,则此项资产便列示在B部门中了. |
问题原因: | 程序问题 |
解决方案: | 补丁解决!安装补丁前请做好数据备份如有问题请联系当地代理商 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-5-23 |
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应收中坏帐记提用的是帐龄分析法,五年以上应收帐款记提比率不能设为100% 应收中坏帐记提用的是帐龄分析法,五年以上应收帐款记提比率不能设为100%
问题号: | 596 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 其他 |
关键字: | 坏帐记提 |
适用产品: | U821 |
问题名称: | 应收中坏帐记提用的是帐龄分析法,五年以上应收帐款记提比率不能设为100% |
问题现象: | 用的是821财务业务一体化,在应收中坏帐的记提用的是帐龄分析法,其中五年以上的应收帐款的记提比率为100%,但软件的记提比率却不能设为100%,能不能加上,急需支持. |
问题原因: | 需求问题 |
解决方案: | 1、850已经可以设为100%; |
各位老师好,我们公司是一家新成立的医药科技公司,将来会有一些科研项目,现在实验室已经装修完工,正在购买实验器材,科研人员也招到一部分,为了所得税享受加计扣除政策,我现在该怎么办?是先按研发支出会计要求先做账,明年汇算清缴时候再向税务部门提出加计扣除申请;还是要先到税务,科技部门备案,报批后再做账啊? 各位老师好,我们公司是一家新成立的医药科技公司,将来会有一些科研项目,现在实验室已经装修完工,正在购买实验器材,科研人员也招到一部分,为了所得税享受加计扣除政策,我现在该怎么办?是先按研发支出会计要求先做账,明年汇算清缴时候再向税务部门提出加计扣除申请;还是要先到税务,科技部门备案,报批后再做账啊?[]
汇算清缴时备案即可。
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图1是总账查询的余额,图2是卡片管理在役资产的累计折旧,图3是12月份减少的固定资产的月折旧额,图2和图3加起来就跟图1的累计折旧余额是相等的,图4是对账的提示,差额刚好就是减少的资产的月折旧额 图1是总账查询的余额,图2是卡片管理在役资产的累计折旧,图3是12月份减少的固定资产的月折旧额,图2和图3加起来就跟图1的累计折旧余额是相等的,图4是对账的提示,差额刚好就是减少的资产的月折旧额
根据图片分析,固定资产总账需要重算。联系在支持网提交具体数据,进一步通过脚本解决。您好,针对您的问题描述,是不是您12月做了固定资产的减少,但是对应的凭证没有生成或科目走错了或凭证没有记账导致@畅捷服务颜玲丹:凭证的累计折旧是截止到11月的累计折旧,12月的累计折旧也生了凭证您好,一般需要确认上个月是否平衡的, 如果上月平衡,然后看下卡片管理里的累计折旧是否正确,如果卡片管理里的正确的,财务里跟卡片管理里做下对比,是否一致,一般增加累计折旧的有累计折旧变动,增加原始卡片,月折旧额。累计折旧减少的有累计折旧变动,资产减少。如果这些明细的都一致,那么总账里的累计折旧科目的余额就是与卡片管理里的一致。然后看卡片管理里的累计折旧是否与对账里的累计折旧值一致。如果一致就正确的了。
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用友U8.60SP在票据栏目中还多系统中客户好多不要显示的目前不能选择不显示U8.60SP在票据栏目中还多系统中客户好多不要显示的目前不能选择不显示
U8.60SP-在票据栏目中还多系统中客户好多不要显示的目前不能选择不显示
自动编号: | 2377 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 考勤管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860SP--财务会计--应收款管理 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | 在票据栏目中还多系统中客户好多不要显示的目前不能选择不显示 | ||
问题现象: | 在票据栏目中还多系统中客户好多不要显示的目前不能选择不显示。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 将目前不显示的栏目列宽置为0,即可解决此问题。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8年结后总账期初余额试算不平衡 用友U8年结后总账期初余额试算不平衡
新年度期初余额界面试算不平衡,查看旧年度部分科目数据未结转过来。
1.上年度年末结帐前未做期间损益结转,导致损益科目有余额,年结时又选择了清零。
2.建立年度帐结转数据前修改了基础档案,删改科目等操作,导致对应科目的数据无法对应结转过来。
解决方案:1)新年度手工调整,或者反结帐到上年度重新作损益结转,或者年结时不选择清零项。
2)新年度手工调整,或者年结后在删除余额修改对应基础档案内容。
如有用友U8其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友
用友天龙瑞德用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com用友云基地
用友U8.51账簿套打出的账簿格式都不对U8.51账簿套打出的账簿格式都不对
U8.51-账簿套打出的账簿格式都不对
自动编号: | 8285 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 套打 |
问题名称: | 账簿套打出的账簿格式都不对 | ||
问题现象: | 账簿套打出的账簿格式都不对,重新添加打印机驱动均无效。 | ||
原因分析: | 用户重新安装了操作系统后,套打帐薄格式不对。导表无效 | ||
解决方案: | 将右边距比正常尺寸加大20毫米后打印正常 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
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外币分账法(original-currency method) 外币分账法(original-currency method)
亦称原币记账法或分别记账法。这是一种多记账本位币的记账方法。外币业务发生时,直接用原币记账,发生涉及两种货币业务发生时,直接用原币记账,发生涉及两种货币的交易时,通过“货币兑换”账户,分别与原币的对应账户构成借贷关系。会计期末,按一定的汇率将各种外币性账户已记录的业务金额均换算为报告货币(按照《企业会计准则》规定,企业对我国有关部门报出的会计报表应以人民币为报告货币),各外币性账户调整后账面金额与原账面金额之差额,作为当期汇兑损益。
应收期初与总帐对帐不平 应收期初与总帐对帐不平
问题号: | 15931 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收期初与总帐对帐不平 |
适用产品: | 通用 |
问题名称: | 应收期初与总帐对帐不平 |
问题现象: | 在应收模块中的与总帐对帐不平,显示某一客户在应收有余额但在总帐没有余额,但是在应收模块查这个客户期初应收时也是没有余额的,在后台应收的表里面也没有这笔记录,在后台的总帐数据库gl_accass,gl_assum也没有这个客户的记录,客户说这笔数在去年就已经收回款,没有余额 |
问题原因: | 最后跟踪发现,在gl_accvouch有这笔期初数,在gl_accvouch删除这笔记录后,问题就解决了,对帐平了,可能在去年年结过来的时候有问题的. |
解决方案: | 最后跟踪发现,在gl_accvouch有这笔期初数,在gl_accvouch删除这笔记录后,问题就解决了,对帐平了,可能在去年年结过来的时候有问题的. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |