在小企业会计准则下,汇算清缴的补缴所得税的分录怎么做呢? _0
2017-8-1 0:0:0 用友T1小编在小企业会计准则下,汇算清缴的补缴所得税的分录怎么做呢? _0
在小企业会计准则下,汇算清缴的补缴所得税的分录怎么做呢?[]借:所得税费用
贷:应交税费-以前年度所得税
缴交
借:应交税费-以前年度所得税
贷:银行存款不用以前年度损益这个科目?小企业会计准则没有以前年度损益这个科目@Shery: 就是呀,那样会纳入本年利润里去了
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
财务通8.21固定资产计提折旧过… 财务通8.21固定资产计提折旧过…
问题号: | 394 |
---|---|
适用产品: | 财务通 |
软件版本: | 财务通标准版2005 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 财务通8.21固定资产计提折旧过… |
问题现象: | 财务通8.21固定资产计提折旧过程中,当提完折旧后显示折旧分配表时报”已经生成的凭证,不能直接删除!”点确定后提示”不能正确制作折旧分配表!不能删除上一次折旧计提的临时凭证分录!”再点确定后提示”折旧计提被中断”,无法计提折旧。 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | fa_deprvouchermain表发现其中无7、8月份的记录。恢复记账至7月份,重新计提折旧,并手工在fa_deprvouchermain表中加上7月份的记录,结账后至8月份计提折旧正常。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
客户端连不上服务器怎么解决 ping得通服务器 1433 端口也telnet得通 需要怎么设置 客户端连不上服务器怎么解决 ping得通服务器 1433 端口也telnet得通 需要怎么设置
您好,到 数据库软件中查看一下是否 少了 “ufsystem”数据库,报错提示了系统数据库不存在。@畅捷服务赖勇洪:是客户端电脑的数据库 还是服务器电脑的数据库呢 服务器能正常登录T6 就是客户端 重新安装了就一直没法登@林Jjm: ufsystem 是服务器电脑上的数据库, 客户端电脑登录T6的话, 登录界面的服务器一栏有没输错,IP地址是服务器的地址不。@畅捷服务赖勇洪:是的 去服务器电脑上看过了 有UFSYSTEM的数据库 IP地址都没错 而且我用服务器电脑名字登录也没用@林Jjm:客户端电脑您是不是也是安装的全产品呀, 客户端电脑界面的右小角 有没一个“绿色小锁”,里头有个数据库服务器设置,输入服务的IP地址。@畅捷服务赖勇洪:没有的 我就安装了客户端 其他都没安装 没小锁@林Jjm: 在服务社区-更多-工具下载里 下载一个“注册dll组件”工具,注册下软件相关的文件。@畅捷服务赖勇洪:还有就是启动T6服务启动不了 提示:本地计算机上的T6-企业管理软件服务启动后停止。某些服务在未由其他服务或程序使用时将自动停止。@林Jjm: 如果单安装的应用客户端,客户端电脑 没有服务的,你确定不是安装的全产品么?@畅捷服务赖勇洪:下载了 显示没有安装平台 不能完成注册@畅捷服务赖勇洪:嗯 确定就安装了客户端@林Jjm: 安装的时候,T6可以选 应用客户端, 安装好后是没T6服务的,是不是之前电脑有装过全产品呢@林Jjm: 直接运行工具即可@畅捷服务赖勇洪:没安装过全产品 你有没有QQ呢 我加你 让你来远程帮我看看是哪里问题吧@林Jjm: 抱歉,社区暂不提供远程服务哦,您需要远程的,可以到support.chanjet.com,提交一个问题,可以申请远程,后台工程师会帮你远程看哦。@畅捷服务赖勇洪:好的 那个工具运行了还是没用 打开还是提示这样的@林Jjm: 到控制面板卸载T6,卸载成功后,把C:\windows\system32下面的 ufcomsql文件夹删除,如果是64位操作系统,把C:\windows\syswow64下面的ufcomsql文件夹,同时再搜索 servernt.exe文件手工删除,然后再安装T6,安装时选择“应用客户端”安装,新安装时保存的路径与之前不一样。@畅捷服务赖勇洪:好的 我再重装一次看看@畅捷服务赖勇洪:重新装了还是这样@畅捷服务赖勇洪:是不是服务器电脑设置问题?@林Jjm:检查一下hosts文件配置, 文件中 192.168.1.114 对应的是服务器的计算机名,同时 在本地连接 属性中有个“高级”,进入后,点‘wins’里头添加服务器的IP的地址了。
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现在基础设置-往来单位中录入客户或供应商的信息,然后对会计科目挂上客户或者供应商辅助核算,并做凭证,往来管理查询时才能选择到这些客户去查询
用友主板问题导致软件运行时报错主板问题导致软件运行时报错
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期初暂估入库在供应商往来期初怎么处理,因为客户在总帐期初把暂估作为应付处理?期初暂估入库业务直接录入期初采购入库单即可。总帐中可以在应付帐款下设两个明细科目,一个核算由发票确认的应付,设置为供应商往来;另一个为暂估科目,不能设置为供应商往来。期初暂估的在总账中反映,不用在采购模块的供应商往来中反映。对账的时候,供应商往来期初对应的是总账中应付账款的第一个明细科目。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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用友U8.61打印输出_1U8.61打印输出
U8.61-打印输出
自动编号: | 2748 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 出口管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--出口管理 | 关 键 字: | 打印输出 |
问题名称: | 打印输出 | ||
问题现象: | 多页打印时,可以指定只打印表头某几行。例如打印出口订单 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 此问题研发人员已经出具相关补丁,由于【861版本】补丁,现已通过【补丁自动更新系统】发布,此问题的补丁在自动更新系统中编号为【KB-U861-0539-061109-93332.msi】 详细操作说明:支持定义打印模板数据源为列表数据源(如:订单列表),并且模板定义中使用“标签样式自动生成”或“表体样式自动生成”直接选择打印的数据项,不需要选择订单表头、表体子模板方式. 如果只想在第一页打印,则将所需项目拖拽到‘groupheader’或‘reportheader’区域中;如果想在每页上都打印, 则将所需 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.61工作流用替换人进行审批,却不给审批U8.61工作流用替换人进行审批,却不给审批
U8.61-工作流用替换人进行审批,却不给审批
自动编号: | 1000 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--系统服务--企业门户 | 关 键 字: | 工作流 审批 替换 |
问题名称: | 工作流用替换人进行审批,却不给审批 | ||
问题现象: | 在设置工作流中,我设置了替换人,目前审批人不在,我用替换人进行审批,却不给审批.不知道为什么? | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 按问题描述,当在工作流中修改审批流中的审批人被禁用后,替换人才会起作用 , 但是,只是对新增的单据有效,并不能对已存在的单据有任何改变。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
设计制造运输并安装设备增值税计算 设计制造运输并安装设备增值税计算 问:甲公司是一般人,主营业务是为汽车生产厂家设计、制造、安装专用生产设备,自行提供运输并负责安装,但本身没有建筑安装资质。甲公司年主营业务收入1000万元。其中设计收入520万元,设备销售收入300万元,运输收入60万元,安装收入120万元。年购进原材料等取得的进项税额为40万元,其中属于设计安装的进项税额为2.1万元,属于运输的进项税额外负担为2万元。如何计算增值税、? 答:《部、国家总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2013〕106号)第三十五条规定,纳税人提供适用不同税率或者征收率的应税服务,应当分别核算适用不同税率或者征收率的销售额;未分别核算的,从高适用税率。 第三十六条规定,纳税人兼营营业税应税项目的,应当分别核算应税服务的销售额和营业税应税项目的营业额;未分别核算的,由主管税务机关核定应税服务的销售额。 附件《应税服务范围注释》第三条第(三)款规定,文化创意服务,包括设计服务、商标和著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。 1.设计服务,是指把计划、规划、设想通过视觉、文字等形式传递出来的业务活动。包括工业设计、造型设计、服装设计、环境设计、平面设计、包装设计、动漫设计、网游设计、展示设计、网站设计、机械设计、工程设计、广告设计、创意策划、文印晒图等。 附件2《营业税改征增值税试点有关事项的规定》第一条规定,试点纳税人〔指按照《营业税改征增值税试点实施办法》(以下称《试点实施办法》)缴纳增值税的纳税人〕有关政策 (一)混业经营。 试点纳税人兼有不同税率或者征收率的销售货物、提供加工修理修配劳务或者应税服务的,应当分别核算适用不同税率或者征收率的销售额,未分别核算销售额的,按照以下方法适用税率或者征收率: 1.兼有不同税率的销售货物、提供加工修理修配劳务或者应税服务的,从高适用税率。 《增值税暂行条例实施细则》第五条规定,一项销售行为如果既涉及货物又涉及非增值税应税劳务,为混合销售行为。除本细则第六条的规定外,从事货物的生产、批发或者零售的企业、企业性单位和个体工商户的混合销售行为,视为销售货物,应当缴纳增值税;其他单位和个人的混合销售行为,视为销售非增值税应税劳务,不缴纳增值税。 本条第一款所称非增值税应税劳务,是指属于应缴营业税的交通运输业、建筑业、金融保险业、邮电通信业、文化体育业、娱乐业、服务业税目征收范围的劳务。 本条第一款所称从事货物的生产、批发或者零售的企业、企业性单位和个体工商户,包括以从事货物的生产、批发或者零售为主,并兼营非增值税应税劳务的单位和个体工商户在内。 第六条规定,纳税人的下列混合销售行为,应当分别核算货物的销售额和非增值税应税劳务的营业额,并根据其销售货物的销售额计算缴纳增值税,非增值税应税劳务的营业额不缴纳增值税;未分别核算的,由主管税务机关核定其货物的销售额: (一)销售自产货物并同时提供建筑业劳务的行为; (二)财政部、国家税务总局规定的其他情形。 第二十六条规定,一般纳税人兼营项目或者非增值税应税劳务而无法划分不得抵扣的进项税额的,按下列公式计算不得抵扣的进项税额: 不得抵扣的进项税额=当月无法划分的全部进项税额×当月免税项目销售额、非增值税应税劳务营业额合计÷当月全部销售额、营业额合计 《国家税务总局关于印发〈营业税税目注释(试行稿)〉的通知》(国税发〔1993〕149号)第二条规定,建筑业,是指建筑安装工程作业。 本税目的征收范围包括:建筑、安装、修缮、装饰、其他工程作业。 第(二)款规定,安装,是指生产设备、动力设备、起重设备、运输设备、传动设备、医疗实验设备及其他各种设备的安装配、安置工程作业,包括与设备相连的工作台、梯子、栏杆的装设工程作业和被安装设备的绝缘、防腐、保温、油漆等工程作业在内。 根据上述规定,上述业务中,生产设备安装属建筑业劳务,企业销售自产货物并同时提供建筑业劳务的行为,应当分别核算货物的销售额和非增值税应税劳务的营业额,并根据其销售货物的销售额计算缴纳增值税,非增值税应税劳务的营业额缴纳营业税;未分别核算的,由主管税务机关核定其货物的销售额。设计劳务、运输劳务属于增值税应税服务,与销售设备业务属混业经营行为,应当分别核算适用不同税率或者征收率的销售额,未分别核算销售额的,从高适用税率。因此,上述业务中应缴增值税和营业税计算如下: 增值税: 1、设计收入销项税额:520×6%=31.20(万元); 2、运输收入销项税额:60×11%=6.60(万元); 3、设备销售收入销项税额:300×17%=51.00(万元); 不得抵扣的进项税额:2.1×120/1000=0.252(万元); 当月可抵扣进项税额:40+2.10+2-0.252=43.848(万元); 当月应交增值税:31.20+6.6+51-43.848=44.952(万元)。 营业税: 120×3%=3.6(万元)。
因经济纠纷引发的坏账损失怎样申报扣除 因经济纠纷引发的坏账损失怎样申报扣除
近日,某大型外资化工企业整理了2009年度资产损失税前扣除相关资料,向当地主管机关申报扣除。经机关审核后,该企业被告知相关损失不能认定为坏账损失进行税前扣除。企业财务人员对此不解。
该企业申报的是一笔金额为40万元的预付账款损失,企业提供了有关核算资料和原始凭证、相关经济行为的业务合同、企业内部核批文件以及税务师事务所出具的鉴证等,作为货币资产损失报批。具体情况是,2005年5月,该企业与上海W工业配套公司签订经济合同,由W公司为企业的化工反应炉等设备进行清洗,合同金额为140万元。在该企业预付40万元后,W公司已经履行了合同劳务,但是随后双方为质保期限等问题发生分歧,尾款100万元一直没有给付,施工方W公司也没有开具发票。由于没有合范的凭证入账,40万元预付账款已经挂账3年以上,企业由此作为坏账损失申报扣除。
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