win10的系统能做T+服务器吗?
2017-7-29 0:0:0 用友T1小编win10的系统能做T+服务器吗?
win10的系统能做T+服务器吗?[]建议还是不要,装专门的服务器操作系统!您好,不可以的。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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最新信息
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- 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
- 进入总账正常,打开报表,选择报表文件,提示正在使用或被锁定。另存为后,打开正常,但是点打印时提示内容如图。点确定,重新进入财务报表时就提示报表为试用版。重新打补丁后又可以进入,还是一样问题循环。求解??
- 进入报表系统显示
- 进入界面提示:请使用系统维护工具修复数据库:k:-记账宝-zwset.mdb! 是4G的 _0
- 进入系统是提示无法连接服务器
- 进入财务报表模块,总是提示当前运行的是试用版 ,多次注册了还有提示。-报表最多追加4页,-报表不能打印,总是保存下来在打印。-财务报表数据不准,,有时候对,有时候不对,
- 进入账套后,点击编制凭证,出现动态库JZBComp.dll加载失败,点确定,记账宝就退出了。怎么办?我的邮箱为<span class="__cf_email__" data-cfemail="b381858385808385878184f3c2c29dd0dcde">[email protected]</span>
- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
参照时客户信息显示不全 _0参照时客户信息显示不全
问题号: | 23326 |
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适用产品: | U6 |
软件版本: | 用友T6-小企业管理软件 3.3plus1 |
软件模块: | 其他问题 |
问题名称: | 参照时客户信息显示不全 |
问题现象: | 在填制凭证或者单据时,进行客户、供应商等信息参照时,部分内容无法参照出来。 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 点击参照界面中的“全载”按钮可将所有的参照信息全部显示出来!注意,如果重新过滤仍需要点击“全载”按钮才能全部显示! |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友红字发货单不能在销售管理列表中显示红字发货单不能在销售管理列表中显示
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加密狗老不识别 商贸部老出现体验版还剩多少天。不过在服务里面重启下T1商贸部 就好了 怎么回事 加密狗老不识别 商贸部老出现体验版还剩多少天。不过在服务里面重启下T1商贸部 就好了 怎么回事[]
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营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定 营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定
部、国家总局联合发布财税[2011]13号文《改征试点有关企业处理规定》,根据“财政部、国家税务总局关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知”(财税[2011]110号)等相关规定,现就营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定如下:
一、试点人差额征税的会计处理
(一)一般纳税人的会计处理
一般纳税人提供应税服务,试点期间按照营业税改征增值税有关规定允许从销售额中扣除其支付给非试点纳税人价款的,应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“营改增抵减的销项税额”专栏,用于记录该企业因按规定扣减销售额而减少的销项税额;同时,“主营业务收入”、“主营业务成本”等相关科目应按经营业务的种类进行明细核算。 企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的销项税额,借记“应交税费——应交增值税(营改增抵减的销项税额)”科目,按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额,借记“主营业务成本”等科目,按实际支付或应付的金额,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。对于期末一次性进行账务处理的企业,期末,按规定当期允许扣减销售额而减少的销项税额,借记“应交税费——应交增值税(营改增抵减的销项税额)”科目,贷记“主营业务成本”等科目。
(二)小规模纳税人的会计处理
小规模纳税人提供应税服务,试点期间按照营业税改征增值税有关规定允许从销售额中扣除其支付给非试点纳税人价款的,按规定扣减销售额而减少的应交增值税应直接冲减“应交税费——应交增值税”科目。 企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的应交增值税,借记“应交税费——应交增值税”科目,按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额,借记“主营业务成本”等科目,按实际支付或应付的金额,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。 对于期末一次性进行账务处理的企业,期末,按规定当期允许扣减销售额而减少的应交增值税,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“主营业务成本”等科目。
二、增值税期末留抵税额的会计处理
试点地区兼有应税服务的原增值税一般纳税人,截止到开始试点当月月初的增值税留抵税额按照营业税改征增值税有关规定不得从应税服务的销项税额中抵扣的,应在“应交税费”科目下增设“增值税留抵税额”明细科目。 开始试点当月月初,企业应按不得从应税服务的销项税额中抵扣的增值税留抵税额,借记“应交税费——增值税留抵税额”科目,贷记 “应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目。待以后期间允许抵扣时,按允许抵扣的金额,借记 “应交税费——应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税费——增值税留抵税额”科目。 “应交税费——增值税留抵税额”科目期末余额应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示。
三、取得过渡性财政扶持资金的会计处理
试点纳税人在新老税制转换期间因实际税负增加而向财税部门申请取得财政扶持资金的,期末有确凿证据表明企业能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按应收的金额,借记“其他应收款”等科目,贷记“营业外收入”科目。待实际收到财政扶持资金时,按实际收到的金额,借记“银行存款”等科目,贷记“其他应收款”等科目。
四、增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税额的会计处理
(一)增值税一般纳税人的会计处理
按有关规定,增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“减款”专栏,用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额。 企业购入增值税税控系统专用设备,按实际支付或应付的金额,借记“固定资产”科目,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“递延收益”科目。按期计提折旧,借记“管理费用”等科目,贷记“累计折旧”科目;同时,借记“递延收益”科目,贷记“管理费用”等科目。 企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
(二)小规模纳税人的会计处理
按税法有关规定,小规模纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,按规定抵减的增值税应纳税额应直接冲减“应交税费——应交增值税”科目。 企业购入增值税税控系统专用设备,按实际支付或应付的金额,借记“固定资产”科目,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“递延收益”科目。按期计提折旧,借记“管理费用”等科目,贷记“累计折旧”科目;同时,借记“递延收益”科目,贷记“管理费用”等科目。 企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。 “应交税费——应交增值税”科目期末如为借方余额,应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示;如为贷方余额,应在资产负债表中的“应交税费”项目列示。
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
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把sql年度库分离出来,然后建立对应年度的空账套,最后停止sql服务,将分离出来的年度库备份替换到新建账套的物理数据路径下。
此操作务必联系服务商处理,并且做好数据备份。用户名有此账套的权限没有对,先检查下以上两位说的情况,有可能是你登陆的账户没有账套的权限。懂数据库吗,可以打开系统数据库,看看里面有没有账套信息。如果没有,如果有以前的备份信息,可以先把账套数据库备份,然后把备份恢复,再覆盖账套数据库。如果没有,那就用楼上的方法,新建账套把,不过要记的选对账套信息[/龇牙]
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请问我想要查公司所有的产品,包括同一产品不同规格,和每个产品的单价,要在哪里查找? 请问我想要查公司所有的产品,包括同一产品不同规格,和每个产品的单价,要在哪里查找?[]
存货价格本里面@杨延峰:恩,好的。谢谢你
用友U8.61材料出库单删除报错U8.61材料出库单删除报错
U8.61-材料出库单删除报错
自动编号: | 1865 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--库存管理 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | 材料出库单删除报错 | ||
问题现象: | 材料出库单删除时,出现错误提示“存货CP290101A0A1该子件用料已删除” | ||
原因分析: | 1、此问题是由于材料出库单是参照生产订单生成的,当单据保存时会写入rdrecord(s)表中,同时根据mom_moallocate表的allocateid字段回写rdrecords表的impoids字段。以材料出库单(单据号:2006040433)为例,子件为:CP290101A0A1,利用语句查询出该记录所对应的impoids为7753(语句如下:select cMPoCode,impoids,* from rdrecord m join rdrecords s on m.id=s.id where m | ||
解决方案: | 在查询分析器中选择当前账套及年度后执行如下脚本:(修改前请务必做好数据备份) update s set impoids=36256 from rdrecord m join rdrecords s on m.id=s.id where m.ccode='2006040433'and m.cMPoCode='2006030044X' 【注意事项】 1、不建议直接在后台删除rdrecord(s)表中的记录,那样会造成生产订单已领数量未被清除(mom_moallocate表的issQty),造成后续业务出现问题 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
申请人提起税务复议可以委托代理人吗? 申请人提起税务复议可以委托代理人吗?
申请人提起行政复议,可以委托代理人代为其从事税务行政复议活动。但委托代理人应具有以下几个特征:
(1)代理人以被代理人(即申请人)的名义参加税务行政复议活动,不能以自己的名义参加复议活动。
(2)代理人必须在代理权限内参加税务行政复议活动,超越代理权限所作的行为,对被代理人没有法律效力。
(3)委托代理人在代理权限内参加复议活动,所产生的法律后果由被代理人承担。
商品价格设置的价格显示---,不可修改 商品价格设置的价格显示***,不可修改
问题号: | 31757 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | 用友T1-商贸宝批发零售版 |
软件模块: | 系统管理 |
问题名称: | 商品价格设置的价格显示***,不可修改 |
问题现象: | 商品价格设置中,批量修改时,商品信息的价格显示***,无法手动修改。 |
问题原因: | 商品价格权限限制 |
关键字: | 商品价格设置 |
解决方案: | <P>首选使用系统管理员的身份登录,其次打开“用户权限“–“用户组权限”,选中职员所在用户组点授权,在“权限分类”–“商品参照”中勾选对应的选项。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
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问大家一下,小规模季度不超30万,免征教育费附加跟地方教育费附加。那现在去税局代开增值税专用发票,税局要先扣三项附加税(城建税,教育费附加,地方教育费附加),那如果本季度不超30万免征的话,先扣的这些钱有没有退回来还是怎么样? 问大家一下,小规模季度不超30万,免征教育费附加跟地方教育费附加。那现在去税局代开增值税专用发票,税局要先扣三项附加税(城建税,教育费附加,地方教育费附加),那如果本季度不超30万免征的话,先扣的这些钱有没有退回来还是怎么样?[]
税务没扣三项吧,直接扣的是增值税,附加好像是自己报除非把代开专票全部联次收回作废或开红票,否则不退。除非发票作废或者冲红,否则不予退回。但是可以形成预缴