复制单据时,将单据成本一并复制么
2015-3-20 0:0:0 用友T1小编复制单据时,将单据成本一并复制么
在经营历程中复制单据时,会出现“复制单据时,将单据成本一并复制么”,这个是什么意思? 答:此提示信息是针对商品出库类单据,以批次指定来说明此功能。1、不是批次指定的商品,复制的单据过账时重新提取成本2、是批次指定的商品,复制的单据如果同时复制成本,按复制的成本过账;如果不同时复制成本则重新指定批次过账 3、对于销售退货单,复制的单据过账时如果提取不到成本,则按复制单据上的成本过账如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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出口企业何时选择免(征)税申报方式 出口企业何时选择免(征)税申报方式 《国家总局关于出口货物劳务和有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第65号)第二条规定,出口企业或其他单位可以放弃全部适用退(免)税政策出口货物劳务的退(免)税,并选择适用增值税政策或征税政策。也就是说,从2014年1月1日起,出口生产企业可以选择“免抵退”税或免(征)税方式。 何谓“免抵退”税和免(征)税?这两者有何区别?“免抵退”税指对生产企业的出口货物在生产销售环节实行免税,其进项税额先抵顶内销货物的销项税额,不足抵扣部分给予退税。具体地讲,实行“免抵退”税方法的“免”税,指对免征本企业生产销售环节的增值税。“抵”税指对生产企业所耗用原材料、零部件等已款,抵顶内销货物的应纳税款。“退”税指生产企业应抵扣的税额而未抵顶完时,对未抵顶完的税款部分予以退税。而免(征)税,指生产企业出口货物免税,内销产品征税。两种办法既有相同之处又有区别。相同之处即出口销售环节均免征增值税。不同之处在于对出口货物进项税额的处理不同。“免抵退”税办法在对出口货物进项税额准予抵顶内销产品的应纳税额的同时,对在当月内抵顶不完的部分予以退税,而免(征)税办法对出口货物不考虑进项税额,即出口环节免税,对出口产品进项税额也不予退税。 企业一般在什么情况下选择免(征)税的方式?本文从辖区内一家出口企业提出放弃其原来“免抵退”方式而选择免(征)税的案例中,对该企业近期生产经营现状和两种申报方式进行了比较,发现免(征)税对企业有较大优势。下面以具体案例来说明。 原“免抵退”税方式的纳税申报及退免税情况 A公司成立于2002年12月,是一家经营玻璃纤维及制品生产、销售的生产型出口企业,为增值税一般纳税人,原实行“免抵退”出口退税方式,退税率5%。2013年申报纳税及退免税情况如下: A公司2013年增值税纳税申报表(表格内容详见报纸) 1.增值税申报缴纳情况。 ①销项税额为46341×17%+80×4%&Pide;2(简易征收办法计税)=7880(万元)。 ②进项税额为6316-3772(进项税额转出)=2544(万元)。其中,进项税额转出含当期不得免征和抵扣税额(即征退税之差)=31165×(17%-5%退税率)=3740(万元),其他与生产经营无关的进项税额转出32万元。 ③应纳税额为7880-2544=5336(万元)。 2.“免抵退”税情况。 “免抵退”税额为31165×5%(退税率)=1558(万元),因为应纳税额5336万元大于0,无可退进项税额,因此退税额为0,1558万元为免抵税额。 3.应缴城市维护建设税、教育费附加等地方税费为(5336+1558)×10%(地方各税附征率)=689(万元)。 4.申报缴纳情况。 2013年应纳税所得额为1657万元,企业所得税为1657×15%()=249(万元)。 5.总计申报缴纳税额为5336(增值税)+689(地方税)+249(企业所得税)=6274(万元)。 实行免(征)税办法下的税额变化 假设以2013年企业申报数据为参数,在实行免(征)税办法下进行分析比较。 1.增值税应申报缴纳情况。 ①销项税额为46341×17%+80×4%&Pide;2(简易征收办法计税)=7880(万元)。 ②进项税额。出口免税部分的进项税额不能抵扣,因此内销应分摊予以抵扣的进项税额,准予抵扣应分摊进项税额为6316×46341(内销销售额)&Pide;77491(总销售额)=3777(万元)。其他与生产经营无关的进项税额转出32万元,进项税额为3777-32=3745(万元)。 ③应纳税额为7880-3745=4135(万元)。 2.应纳城建税教育费附加等地方税费为4135×10%=414(万元)。 3.企业所得税应申报缴纳情况。在免(征)税方式下,成本会发生以下变化: ①免税分摊的不予抵扣进项税应增加成本为6316(进项税额)-3777(分摊的进项税额)=2529(万元)。在原“免抵退”税方式下无此项成本。 ②原“免抵退”税方式下的转出不得免征和抵扣税额(即征退税之差)应减少成本3740万元。在“免(征)税”办法下无此项成本,而在原“免抵退”税方式下可列入成本计算应纳税所得额。 ③所以按免(征)税办法,应调增应纳税所得额为3740-2529=1211(万元)。 ④应纳企业所得税为(1657+1211)×15%(高新技术企业)=430(万元)。 4.总计应申报缴纳税额为4135(增值税)+414(地方税)+430(企业所得税)=4979(万元)。 两种退税方式下的税负分析 经过以上计算结果对比分析,在实行免(征)税申报方式下,该企业在缴纳总额上发生了较大的变化。减少应纳税额为6274-4979=1295(万元)。 从该企业2012年~2013年退免税情况来看,2012年退税额1438.53万元,2013年无退税额,免抵税额分别为1751万元、1558万元。经对企业了解,由于产品外销的价格低于内销价格,因此企业减少了外销而转为内销,内销的增多,内销销项税额抵消了进项税额,以致2013年无退税额。如果按免(征)税办法,将少缴相费1295万元,该企业预计2014年及以后3年内销比例会逐步增加。最终,企业选择了免(征)税申报方式。 从以上案例中可以看出,出口企业在选择哪一类退免税申报方式时,主要是以退税额与相关应纳税额进行对比考虑的。一般来讲,在“免抵退”退税方式下,一是对于内销较多的企业,应纳增值税额大于0且无退税额;二是退税额小于免(征)税方式下应减少税额的出口企业。此时,建议企业选择免(征)税方式申报,以获得最大的经济利润。
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用友通建立帐套
用友T6/U8新建帐套:
在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里
1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。
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销售单据打印,如何实现赠品数量的合计?销售单据打印,如何实现赠品数量的合计?
问题模块: 打印
关键字:赠品数量合计
问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0
原因分析: 见问题答案。
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问题答案:由于销售单据上的赠品都会勾选“赠品字段”,因此可以通过if函数实现。1、打开打印报表设计,在单元格属性属于“总结”的单元格中录入取数函数“[IF([细项数据."赠品"] = '是',[细项数据."数量"],0)]”;2、鼠标右键点击该单元格,选择“单元格类型”--“插入汇总框”;3、鼠标右键点击该单元格,选择“统计类型”,选择“统计band”中的“detaildata”。打印时,该单元格即可统计此销售单据上所有赠品的合计。
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用好分期收款方式可节税 用好分期收款方式可节税
在我国企业所得税税率中,除了规定的33%法定税率外,为了照顾一些小企业也规定了27%和18%两档照顾性税率。
在税收检查中,常常听到有不少核定征收企业抱怨,年终汇算时按应税所得率计算应纳税所得,仅超过照顾性税率一点而适用33%的税率,结果因此多缴税。能不能对销售收入进行筹划,在不违背规定的情况下,享受按低档税率缴税的优惠呢?
在我国的商品交易中,由于存在不同的结算方式和商品交易方式,企业应当分别不同情况确认商品交易收入的实现。如果企业采取分期收款结算方式销售商品、产品,根据规定对于分期收款销售商品、产品的,可以按合同约定的收款日期为收入实现时间,并按全部销售成本与全部销售收入的比率,计算本期的销售成本。
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用友U8.60安装u860sp时提示“系统磁盘空间不足”U8.60安装u860sp时提示“系统磁盘空间不足”
U8.60-安装u860sp时提示“系统磁盘空间不足”
自动编号: | 14542 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u860sp | 关 键 字: | 安装u860sp时提示“系统磁盘空间不足” |
问题名称: | 安装u860sp时提示“系统磁盘空间不足” | ||
问题现象: | 用户从u851版本升级到u860sp,在卸载u851后安装u860sp提示“系统磁盘空间不足” | ||
原因分析: | 经检查系统空间非常宽裕,碎片也整理过,病毒也查杀过。问题依然存在。 | ||
解决方案: | 重装office2000即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友T6打印凭证提示拒绝访问用友T6打印凭证提示拒绝访问
在填制凭证或打印凭证界面点击打印都提示错误:“error拒绝访问”?连接打印机的电脑为windows2000操作系统默认关闭了guest账号。在本地策略–安全设置–用户权利指派–拒绝从网络访问这台计算机中把guest账号删除,从网络访问此计算机中添加guest账号,再打印即正常。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,寻找用友T6服务商,咨询用友T6价格,用友T6多少钱,用友T6报价,联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
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U8.51A-业务web中销售开票提示系统错误
自动编号: | 10282 | 产品版本: | U8.51A |
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问题名称: | 业务web中销售开票提示系统错误 | ||
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销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗? 销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?[]
您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
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问题解答
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。